借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)、 借管理費(fèi)用、車(chē)輛使用費(fèi)、負(fù)數(shù)
有一筆費(fèi)用,專(zhuān)票來(lái)了發(fā)現(xiàn)不能抵扣。請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄這樣做對(duì)嗎。 (借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 【我們公司是先做賬后認(rèn)證的。發(fā)票暫時(shí)還沒(méi)認(rèn)證。那發(fā)票沒(méi)認(rèn)證就是沒(méi)抵扣,是不是就不用轉(zhuǎn)出】 有點(diǎn)懵,把自己繞暈了,麻煩老師們指教一下。
現(xiàn)在要調(diào)整2019年火車(chē)票抵扣的一項(xiàng)分錄,以前沒(méi)有抵扣,分錄是借:管理費(fèi)用 ——差旅費(fèi) 300貸:銀行存款300 現(xiàn)在又把2019年的火車(chē)票拿出來(lái)抵扣,現(xiàn)在要把這個(gè)2019年的憑證沖掉,變成借:管理費(fèi)用 275.23 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 24.77 貸:銀行存款 300 因?yàn)槭钦{(diào)整2019年的賬,想知道怎么通過(guò)以前年度損益科目調(diào)整?分錄怎么編制?
老師您 好,請(qǐng)教一下,公司員工開(kāi)自已私家車(chē)出差,加的油費(fèi),通行費(fèi),報(bào)銷(xiāo)時(shí),做賬是做應(yīng)付職工薪酬-補(bǔ)貼,要是入補(bǔ)貼的話(huà),通行費(fèi)是可以抵進(jìn)項(xiàng)的,那分錄是借:管理費(fèi)用-津貼 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付職工薪酬-津貼 這個(gè)分錄有問(wèn)題嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是農(nóng)業(yè)一般納稅人,收到員工開(kāi)來(lái)的1360.3的通行費(fèi)普票,我看前一個(gè)會(huì)計(jì)做賬是借方:管理費(fèi)用—汽車(chē)使用費(fèi) 1329.69元,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額30.61元,貸方:銀行存款 1360.3元,這個(gè)是什么操作,普票不是不能抵扣認(rèn)證嗎?
2022年跟員工書(shū)面簽訂了租車(chē)協(xié)議,租車(chē)費(fèi)500元/月通過(guò)發(fā)放工資給到員工,通過(guò)工資申報(bào)個(gè)稅,但員工未去稅務(wù)局開(kāi)具租車(chē)費(fèi)發(fā)票給到公司,平時(shí)車(chē)輛發(fā)生的加油費(fèi)、高速費(fèi)、保險(xiǎn)等都拿發(fā)票來(lái)給公司報(bào)銷(xiāo),做賬時(shí)入賬(管理費(fèi)用-汽車(chē)費(fèi)),請(qǐng)問(wèn)一下,在做2022年匯算清繳是否要調(diào)增呢。要調(diào)增的話(huà),是調(diào)增通過(guò)工資發(fā)放的租車(chē)費(fèi),還是租車(chē)費(fèi)+車(chē)輛所發(fā)生的一切費(fèi)用。
你好老師小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)已折舊完現(xiàn)在已經(jīng)報(bào)廢會(huì)計(jì)分錄怎么做 購(gòu)冰柜3200元累計(jì)折舊1200元凈資產(chǎn)是800元
未分配期末余額=未分配的期初數(shù)+利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)對(duì)嗎
一家汽車(chē)4S店,在銷(xiāo)售車(chē)時(shí)幾乎都會(huì)贈(zèng)送汽車(chē)精品,我都可以視同銷(xiāo)售嗎,賬務(wù)怎么處理老師
老師 某公司以其自產(chǎn)電子產(chǎn)品390臺(tái)作為福利發(fā)給員工 該產(chǎn)品每臺(tái)生產(chǎn)成本為1200元 每臺(tái)市場(chǎng)售價(jià)1500 公司有職工300名 車(chē)間管理人員20名 行政管理人員40名 銷(xiāo)售人員30名 計(jì)提 借生產(chǎn)成本 508500 制造費(fèi)用33900 管理費(fèi)用67800 銷(xiāo)售費(fèi)用50850 貸應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利661050 我不明白這些數(shù)是怎么計(jì)算出來(lái)的
超豪華小汽車(chē)零售加征交的消費(fèi)稅率是10%固定的嗎還是?
老師,最近遇到了一些問(wèn)題,一家供應(yīng)鏈公司(小規(guī)模)旗下有幾家獨(dú)立的餐飲門(mén)店,只做供應(yīng)鏈這邊的賬,現(xiàn)在只有進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)(找農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)采購(gòu)和出庫(kù)的差額正常范圍是多少,怎么做財(cái)務(wù)分析);跟旗下的餐飲公司開(kāi)發(fā)票要注意的問(wèn)題;把下面的餐飲公司和車(chē)間當(dāng)成我們的客戶(hù)怎么做賬 ?
老師好,我們上個(gè)月有兩張銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票做賬了,月初也申報(bào)了,現(xiàn)在發(fā)票有誤沖紅重開(kāi)了,這幾張發(fā)票要怎么處理
老師 我們是做塑料桶的,有注塑廢氣監(jiān)測(cè),由第三方出具檢測(cè)報(bào)告,非甲烷總烴是不是不在環(huán)保稅的征稅范圍里面。好像信息采集里面沒(méi)有找到
A供應(yīng)商在B平臺(tái)賣(mài)貨,B平臺(tái)按以銷(xiāo)售價(jià)減成本價(jià)的差額開(kāi)具6點(diǎn)稅票給A,(A在此環(huán)節(jié)做賬分錄:收到錢(qián),借:銀行,貸:預(yù)收,開(kāi)票,:預(yù)收,貸:收入和稅,支付成本價(jià):借:預(yù)收,貸:銀行)某月,B對(duì)某公益性組織捐贈(zèng)現(xiàn)金,A供應(yīng)商對(duì)B的這次捐贈(zèng)提供貨物贊助,以在B平臺(tái)銷(xiāo)售的貨物按成本價(jià)開(kāi)票給A,不打款,抵贊助款,請(qǐng)寫(xiě)出A公司所有環(huán)節(jié)的賬務(wù)處理,請(qǐng)問(wèn)A公司預(yù)收賬款怎么平賬
利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù),所得稅倒擠出來(lái),未分配利潤(rùn)減去期初余額,減掉所得稅與凈利潤(rùn)相等。這個(gè)所得稅怎么解釋
是這多這筆分錄抵沖是吧 因?yàn)檫@個(gè)稅少,還有以前年度的,我全放一個(gè)分錄弄可以嗎
可以的,可以這么做的。如果是以前年度的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)匯算清繳納稅調(diào)增。