您好,沒(méi)錯(cuò)的 是這么做賬的。
老師,我們是被掛靠公司簽了100萬(wàn)的工程,2020年11月開(kāi)一張40萬(wàn)的發(fā)票,當(dāng)時(shí)我賬務(wù)處理,借,銀行存款,貸,預(yù)收賬款,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)收入,2021年一月開(kāi)票60萬(wàn),借預(yù)收賬款60萬(wàn),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入60萬(wàn),去年40萬(wàn)應(yīng)該怎樣出分錄,不考慮稅金
老師 你好 請(qǐng)問(wèn)別人掛靠我們公司簽的項(xiàng)目 我們開(kāi)票 收款 比如合同金額一共是120萬(wàn) 本次收款50萬(wàn) 我們給他們40萬(wàn) 收10萬(wàn)掛靠費(fèi)用 那應(yīng)該怎么做內(nèi)賬呢 簽訂合同時(shí)做收入 收款 還有給他們結(jié)算可以這樣做嗎 借:應(yīng)收賬款 120 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 120 借:其他應(yīng)付款 40 其他業(yè)務(wù)收入 10 貸:應(yīng)收賬款 50 借:銀行 50 貸:其他應(yīng)付款 40 其他業(yè)務(wù)收入 10 借:其他應(yīng)付款 40 貸:銀行 40
之前總公司開(kāi)票100萬(wàn),賬戶用不起,然后分公司收的款。當(dāng)時(shí)分公司做的借銀存,貸其他應(yīng)付款。但是總公司沒(méi)有憑證就沒(méi)有做其他應(yīng)收款?,F(xiàn)在分公司還了40多萬(wàn)給總公司,分公司沖銷了借其他應(yīng)付款,貸銀存。那現(xiàn)在總公司做分錄借銀存,貸其他應(yīng)收款,總公司其他應(yīng)收款就是-40幾萬(wàn)了。怎么辦呢
老師,我們公戶借給別家公司30萬(wàn),現(xiàn)在欠費(fèi)70萬(wàn),我想把30萬(wàn)其他應(yīng)收款直接轉(zhuǎn)為應(yīng)付賬款,再直接付剩下的40,借應(yīng)付賬款30貸其他應(yīng)收款30借應(yīng)付賬款40貸銀行存款40,我這樣做賬,再補(bǔ)開(kāi)一張70的全額發(fā)票是嗎
老師,我運(yùn)輸公司7月份收到3份電子銀行承兌匯票,瑞東公司30萬(wàn),利鑫公司211900元。都是抵運(yùn)費(fèi)的。 分錄是這樣做嗎? 借應(yīng)收票據(jù)一一瑞東公司30萬(wàn) 貸應(yīng)收賬款一一瑞東公司30萬(wàn) 借應(yīng)收票據(jù)一一利鑫公司211900 貸應(yīng)收賬款一一利鑫公司211900 分錄是這樣做嗎?
某人向銀行借入一筆款項(xiàng),年利率為10%,分8次還清,從2020年開(kāi)始,每年5月1日償還本息4000元,則償還的本息在2020年5月1日的現(xiàn)值是()元。已知:(P/A,10%,8)=5.334 9。 ? ?這道題應(yīng)該是普通年金吧 答案里說(shuō)是預(yù)付年金
老師,在金融資產(chǎn)章節(jié),什么時(shí)候用****-應(yīng)計(jì)利息,什么時(shí)候用應(yīng)收利息?
固定資產(chǎn)棄置費(fèi)用,預(yù)計(jì)負(fù)債發(fā)生變化沖固定資產(chǎn)和預(yù)計(jì)負(fù)債,固定資產(chǎn)不夠沖,沖減損益,損益和計(jì)提折舊的部門相關(guān)嘛!以前計(jì)提的是什么就是什么嘛
老師比如,甲公司從乙公司購(gòu)貨鴨蛋3160枚5214元,然后退菜醬1件4瓶裝的45元,然后5214一45元=5169元,然后這兩項(xiàng)乙開(kāi)票鴨蛋3000枚4950元,鴨蛋132枚219元,4950+219=5169元可以這樣開(kāi)票嗎?
發(fā)現(xiàn)兩年前增值稅發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了 稅率已經(jīng)變了 現(xiàn)在紅沖 還能按以前稅率重新開(kāi)具嗎
@董孝彬老師,再次提問(wèn)的,謝謝
3題第一問(wèn)錯(cuò)在哪里了?
老師你好,專票沒(méi)填數(shù)量和單價(jià),需要重開(kāi)136萬(wàn),會(huì)不會(huì)有預(yù)警
貿(mào)易公司報(bào)損有比例嗎?
公允價(jià)值變動(dòng)損益在什么情況下需要結(jié)轉(zhuǎn),分別是結(jié)轉(zhuǎn)到哪些科目他本身就是損益類科目,就像費(fèi)用一樣,為什么還要