研發(fā)支出 - 費用化支出的人員人工包括工資薪金、社保、福利費、外聘勞務費用,差旅費不算。 直接投入費用有直接消耗的材料燃料動力、試制模具制造費、樣品樣機購置費、儀器設備運維費、租入設備租賃費等。技術(shù)服務費直接用于研發(fā)的算,間接相關(guān)則不算。
老師,您好! 我想問下關(guān)于體育方面賽事組織服務相關(guān)的賬務處理,我們是小規(guī)模納稅人,他這個賽事組織服務開出發(fā)票了之后,那得有成本票,關(guān)于這個成本票具體有些什么。是不是運營的時候發(fā)生的一些費用都算成本,那這個是計入哪個科目?比如,比賽有裁判員,裁判員的工資,還有統(tǒng)一的服裝發(fā)放,接送運動員的大巴車費用,食宿費用等這些
老師 您好 想問下 我們單位外聘臨時項目測試技術(shù)人員 他們發(fā)生的交通費(包括飛機火車票打車票),快遞費、技術(shù)培訓費、核酸檢測費,像這樣的費用,在做賬的時候 ,放到業(yè)務招待費里,都是有相關(guān)發(fā)票的,這些費用是我們自己員工代付的 做賬的時候,計入研發(fā)支出-業(yè)務招待費里 這樣合理么 還需要單獨報個稅么 按著勞務費那樣報個稅(因為這個費用報銷,外部技術(shù)人員 是沒有涉及收入一說的)
老師 您好 想問下 我們單位外聘臨時項目測試技術(shù)人員 他們發(fā)生的交通費(包括飛機火車票打車票),快遞費、技術(shù)培訓費、核酸檢測費,像這樣的費用,在做賬的時候 ,放到業(yè)務招待費里,都是有相關(guān)發(fā)票的,這些費用是我們自己員工代付的 做賬的時候,計入研發(fā)支出-業(yè)務招待費里 還需要單獨報個稅么 按著勞務費那樣報個稅(因為這個費用報銷,外部技術(shù)人員 是沒有涉及收入的)
我公司是做研發(fā)的,產(chǎn)品都是定制化的,像投入的耗材都進了研發(fā)費用直接投入里面,然后再把產(chǎn)品賣出去,就不像生產(chǎn)企業(yè)有領料,有在產(chǎn)品,產(chǎn)品入庫,產(chǎn)品出庫這些步驟,賬面上就不會顯示有在產(chǎn)品和庫存商品。實際上是有的,在產(chǎn)品的成本一般就是材料+人工,人工是怎么攤進去的?另,在我的理解里面研發(fā)費用是一種消耗,要么費用化,要么資本化,資本化就成了無形資產(chǎn),這是類似形成一種技術(shù)了嗎?那實際我研發(fā)出來的產(chǎn)品也是產(chǎn)品,那怎么區(qū)分研發(fā)階段呢,最終就是形成產(chǎn)品賣出去了。如果按生產(chǎn)企業(yè)做賬,似乎又不存在研發(fā)費用了,像這種情況賬務處理怎么樣是正確的呢?
老師,公司為了申請高新,之前讓前任會計做了一些研發(fā)費用,但也沒在科技局做研發(fā)立項,僅僅只是賬上做上去了,而且那些數(shù)感覺就是假的做上去的,這樣能加計扣除嗎?但我看他之前匯算清繳都是沒有選研發(fā)費用那張表沒做加計扣除的,那我現(xiàn)在接過來也是接著給他編些研發(fā)費用進去嗎?我看他們計提工資 和交社保的都做了一些,如果不加計扣除賬上又有研發(fā)費用會不會到時稅局來找有什么問題?。克麄儗嵸|(zhì)上沒啥研發(fā)投入,就泡藥酒賣藥酒的企業(yè),要說研發(fā)人員也只有老板一個人研發(fā)怎么泡藥酒,但老板沒買社保其他有買社保的員工計提了社保的研發(fā)費,而且計提工資的研發(fā)費都不是某一個人或某兩個人的合計數(shù)來做研發(fā)費的,都是對不上的感覺就隨便寫個數(shù)上去的
老師您好,請問沒有免稅資格的非營利組織的會費收入和捐贈收入要交企業(yè)所得稅嗎?
給公司出納轉(zhuǎn)的備用金 后面出納還回去可以不 不用發(fā)票沖
行政訴訟跟行政復議怎么區(qū)分
無論是非貨幣資產(chǎn)交換還是債務重組,長期股權(quán)投資都是以自身公允價值來入賬是嗎?
酒店行業(yè),中央空調(diào)的熱風系統(tǒng)可以入固定資產(chǎn)嗎
基層衛(wèi)生院24年將一筆費用應該計入業(yè)務活動費-重大公共衛(wèi)生費用計入業(yè)務活動費-基本公衛(wèi)費用了,25年發(fā)現(xiàn)錯了應該怎么處理
個人財產(chǎn)租賃 租車給企業(yè) 是不是每月500企業(yè)也要進行個稅 申報啊
非居民企業(yè)從居民企業(yè)取得的收入,居民企業(yè)是否需要代扣代繳企業(yè)所得稅?稅率是多少?
請問老師,我們銷售了食品機械設備,并提供安裝調(diào)試服務,設備款是10萬,安裝費是1萬,我開具 安裝調(diào)試費稅率和大類應如何選擇呢
老師,什么樣的情況要簽合同,所有收到錢和出去的錢都得有