一般情況下,科技公司購(gòu)進(jìn)的專利作為無(wú)形資產(chǎn)是需要進(jìn)行攤銷的,以下是具體分析: 是否需要攤銷 ? 無(wú)形資產(chǎn)準(zhǔn)則規(guī)定,使用壽命有限的無(wú)形資產(chǎn),其應(yīng)攤銷金額應(yīng)當(dāng)在使用壽命內(nèi)系統(tǒng)合理攤銷。如果該專利有明確的使用年限、法律保護(hù)期限等,屬于使用壽命有限的無(wú)形資產(chǎn),就需要攤銷。比如一項(xiàng)專利的法律保護(hù)期限是20年,公司預(yù)計(jì)能在15年內(nèi)從該專利中獲益,那么就應(yīng)在15年內(nèi)進(jìn)行攤銷。 ? 只有使用壽命不確定的無(wú)形資產(chǎn),在持有期間內(nèi)不需要攤銷,但應(yīng)當(dāng)在每個(gè)會(huì)計(jì)期間進(jìn)行減值測(cè)試。若沒(méi)有證據(jù)表明該專利的使用壽命不確定,通常是要進(jìn)行攤銷的。 具體操作 ? 對(duì)于2023年11月購(gòu)進(jìn)的專利,正常情況下應(yīng)從2023年12月開(kāi)始攤銷。如果之前一直未做攤銷,在2024年12月發(fā)現(xiàn)時(shí),建議進(jìn)行追溯調(diào)整,補(bǔ)做2023年12月至2024年11月的攤銷分錄,并在2024年12月正常做當(dāng)月的攤銷分錄。 ? 補(bǔ)做攤銷的分錄通常為:借“以前年度損益調(diào)整”(補(bǔ)以前年度的攤銷)或“管理費(fèi)用”等(補(bǔ)本年度的攤銷),貸“累計(jì)攤銷”。2024年12月正常攤銷分錄為:借“管理費(fèi)用”等,貸“累計(jì)攤銷”
單位是小規(guī)模,今年6月從代理記賬那邊把賬接過(guò)來(lái)的?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2019年7月單位購(gòu)買管理軟件9000元,借:無(wú)形資產(chǎn)9000 貸:銀行存款9000。按5年,每年年底攤銷一次1800元,2019年12月她做了一筆,借:管理費(fèi)用-攤銷費(fèi)900 貸:無(wú)形資產(chǎn)900。攤銷的貸方做“無(wú)形資產(chǎn)”是不是錯(cuò)了,我用不用更正這筆攤銷?還是說(shuō)今年12月繼續(xù)延續(xù)她的攤銷分錄(管理費(fèi)用-攤銷費(fèi)1800 貸:無(wú)形資產(chǎn)1800)也可以?
我們公司是今年1月份取得的土地使用權(quán),一直沒(méi)有做無(wú)形資產(chǎn)攤銷,現(xiàn)在都12月了,前面11個(gè)月沒(méi)有攤銷,可以一次性把1月至11月的攤銷做到一起,12月開(kāi)始正常按月攤銷嗎?
老師您好,現(xiàn)在接到一家公司帳務(wù),前面是代理記帳,無(wú)形資產(chǎn)攤銷,是2020年7月份入帳,需要攤銷12個(gè)月,但是到2020年11月份才開(kāi)始計(jì)提,到2021年5月,一共計(jì)提了7個(gè)月,后面就沒(méi)有在計(jì)提了,我現(xiàn)在接手,該怎么做
老師 你好,我們公司上周請(qǐng)了審計(jì)公司,關(guān)于那個(gè)無(wú)形資產(chǎn)攤銷的問(wèn)題,我和她意見(jiàn)不一樣。我們公司買了一塊地用來(lái)蓋廠房,我做賬時(shí)候?qū)@塊土地?cái)備N了,這幾天,審計(jì)師聯(lián)系我說(shuō)無(wú)形資產(chǎn)不用攤銷,我特別驚訝,我記得大學(xué)老師給我們講的無(wú)形資產(chǎn)要攤銷。請(qǐng)問(wèn)無(wú)形資產(chǎn)到底要不要攤銷,是所有資產(chǎn)都要攤銷嗎?
老師 公司購(gòu)買了一個(gè)系統(tǒng)軟件10萬(wàn)元,但是發(fā)票開(kāi)的是軟件服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)我是要做無(wú)形資產(chǎn)攤銷還是計(jì)入辦公費(fèi)用,無(wú)形資產(chǎn)攤銷的話是最少10年嗎?是付清尾款當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)攤銷嗎?
此軟件適合個(gè)人代理記賬用嗎
老師,圖片是我司8月份增值稅科目余額表,本期申報(bào)增值稅不用交稅。我不明白的是為什么金蝶系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)1216.12元的增值稅,這1216.12元代表應(yīng)交未交的增值稅嗎?
人員有一人工資走這發(fā)的,現(xiàn)在說(shuō)讓沖減這人之前工資,沖完掛其他應(yīng)收款,沖減的話計(jì)提工資和實(shí)際發(fā)放工資都要紅沖嗎?
科技型中小企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠
老師,我們不在注冊(cè)地址辦公,專管員如果問(wèn),這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
請(qǐng)樸老師解答下 請(qǐng)教幾個(gè)問(wèn)題 1.應(yīng)收和應(yīng)付可以對(duì)沖是吧 分錄是怎樣的 麻煩寫下 2.預(yù)收和預(yù)付可以對(duì)沖是吧 分錄是怎么寫呢 3其他應(yīng)收和其他應(yīng)付可以對(duì)沖是吧 分錄咋樣寫的
我們是個(gè)土方公司,給建筑公司施工,然后挖出來(lái)的土建筑公司不要,剛好有個(gè)國(guó)企建筑公司需要這個(gè)土,但是需要開(kāi)發(fā)票,消納,開(kāi)這個(gè)土的發(fā)票合法嗎,開(kāi)票需要什么條件
老師您好,提供跨區(qū)域,銷售藥劑及清洗預(yù)膜技術(shù)服務(wù)的需要開(kāi)外管證預(yù)繳稅款嗎?
老師 請(qǐng)教幾個(gè)問(wèn)題 1.應(yīng)收和應(yīng)付可以對(duì)沖是吧 分錄是怎樣的 麻煩寫下 2.預(yù)收和預(yù)付可以對(duì)沖是吧 分錄是怎么寫呢 3其他應(yīng)收和其他應(yīng)付可以對(duì)沖是吧 分錄咋樣寫的
老師,我是小規(guī)模,這個(gè)季度31萬(wàn)了,我可以把沒(méi)開(kāi)發(fā)票的2萬(wàn)走成預(yù)收賬款嗎?下季度在調(diào)成無(wú)票收入,沖減預(yù)收,
好的,謝謝老師
不客氣了,祝你順利哦
完整補(bǔ)23年的分錄是不是借以前年度損益調(diào)整 貸累計(jì)攤銷 借 利潤(rùn)分配未分配 貸以前年度損益調(diào)整 ?
是的,用以前年度損益調(diào)整過(guò)度