借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 固定資產(chǎn)清理的差額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入或者是營業(yè)外支出

老師,請問我們房產(chǎn)公司購入汽車,加上車輛購置稅大約107萬,我記入了固定資產(chǎn),后期怎么做分錄呢?
老師 老師 我們公司一輛固定資產(chǎn)汽車賣了20000 怎么做賬
老師:你好,我們公司有個股東以公司的名義買了汽車,我們公司也入了固定資產(chǎn),借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款,過了一年股東退股把汽車過戶到個人名下,做的分錄是 借:固定資產(chǎn)清理、累計(jì)折舊,貸:固定資產(chǎn),下面還有什么分錄呢,進(jìn)項(xiàng)稅是全額轉(zhuǎn)出呢還是怎么計(jì)算轉(zhuǎn)出,請老師指導(dǎo)
老師你好,我公司賣了固定資產(chǎn)的汽車,這邊收入怎么入賬?
老師你好 請問下 我公司買的固定資產(chǎn) 汽車 用了兩年了 再賣出去 我公司能給開汽車的發(fā)票出去么
老師你好,我們公司固定資產(chǎn)里的一輛車賣了賺轉(zhuǎn)錢了,做無票收入應(yīng)該做賣的金額,還得賺的金額
請問老師,我們公司注冊的時候注冊資本是認(rèn)繳,上個月我們還了實(shí)繳資本產(chǎn)生的增值稅怎么入賬?
老師,您好,推廣用的宣傳架制作計(jì)入什么科目?
我們是建筑公司,項(xiàng)目上購買,跟保險公司買的安責(zé)險。怎么入賬?
老師好,一方公司收到開票日期為當(dāng)年日期的前期發(fā)票(實(shí)際所屬期為2022年、2023年、2024年),一方公司開出開票日期為當(dāng)年日期的前期發(fā)票(實(shí)際所屬期為2022年、2023年、2024年),業(yè)務(wù)均真實(shí),這種情況下,雙方賬務(wù)如何處理?如何進(jìn)行納稅申報?執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,謝謝
老師,現(xiàn)在檢查現(xiàn)金流量表時,順著發(fā)現(xiàn),25.01月現(xiàn)金科目 ,是貸方余額。原因是這邊現(xiàn)金使用時,自己墊了一些,但入賬時忘了掛 借:其他應(yīng)付款了。現(xiàn)在我要怎么調(diào)整呢?反過賬到1月調(diào)整,并更正報表嗎?還是直接在25.10月賬務(wù)處理 借:庫存現(xiàn)金 貸: 其他應(yīng)付款 這樣沒關(guān)系嗎?
老師,您好,請問房產(chǎn)稅的房產(chǎn)原值,包括土地價格嗎
11月份申報10月份的個稅,員工離職日期應(yīng)該寫幾月的
老師,請問公司的一般戶給基本戶轉(zhuǎn)款計(jì)入什么科目?
老師好,分公司的員工總公司代發(fā)工資,賬上一直掛著往來怎么辦,分公司沒有錢還總公司


老師,我看電子稅務(wù)局上面開的發(fā)票沒有銷項(xiàng)稅額,只有金額呢
你也得換算成不含稅的,發(fā)票不是你們自己開的吧
不是我們開的,所以沒看見有銷項(xiàng)稅額。我分錄也要寫銷項(xiàng)稅額是嗎
對,賣車肯定是產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額
老師,那報稅的時候沒有顯示這個銷項(xiàng)稅額,要怎么填呢
這個你們開的什么發(fā)票
這樣的紙質(zhì)發(fā)票
你們是二手車銷售公司嗎?按說你們自己不能開這個發(fā)票啊
我們不是二手銷售公司啊,是我們把車放到二手銷售公司賣,他們賣了就開了這個發(fā)票,就在我們電子稅務(wù)局系統(tǒng)顯示了
哦,還是別人開的,你們申報的時候就按照未開票收入申報就行
老師,是這樣申報嗎
對的,就是這么申報的
好的,老師,那會計(jì)分錄還是按照你前面寫的那樣做是嗎
對的,就是按照上面這么做賬就成