是的,需要視同23年就做了那個預提費用的分錄,然后修改報表,再做匯算
您好,老師問一下,企業(yè)所得稅匯算清繳管理費用納稅調(diào)增了260元,那我報送年度財務報表的時候是需要與調(diào)整后的利潤總額一致嗎
老師好,我想請問一下,如果我所得稅匯算清繳的時候動了損益,比如調(diào)增了收入,但是沒有動賬,只是申報表調(diào)整項上調(diào)整了,那么我2022年的年度財務報表還是按沒有調(diào)整之前的數(shù)據(jù)填寫嘛,然后在2023年的賬上通過“以前年度損益/利潤分配-未分配利潤”來處理,也不用去調(diào)整2023年財務報表的期初數(shù)吧
2022年多計提了費用,2023年4月做了以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在2023年5月做2022年匯算清繳,匯算清繳需要調(diào)增嗎?還有一筆應做成本的,做了費用,也在2023年4月份做了以前年度損益調(diào)整。請問這筆費用匯算清繳怎么調(diào)?如果要調(diào),2022年12月財務報表要調(diào)嗎
有個年度財務報表和企業(yè)所得稅匯算清繳一起的 我想咨詢一下 如果企業(yè)所得稅有納稅調(diào)整 這個年報的財務報表也要做調(diào)整在申報嗎? 還是按賬面做出來的結(jié)果申報?
前面申報2023年第四季度企業(yè)所得稅時,申報的小企業(yè)財務報表,后面數(shù)據(jù)有調(diào)整,之前申報的需要更改嗎,匯算清繳用的是更改后的數(shù)據(jù)做的
你好老師,我們家是一家貿(mào)易公司,給別的公司開的租賃費,最后結(jié)轉(zhuǎn)的時候走哪個分錄,比如化工有限公司就是 借 生產(chǎn)成本 貸原材料 借 庫存商品 貸 生產(chǎn)成本 借 主營業(yè)務成本 貸 庫存商品 那貿(mào)易公司的車租給別的公司的租賃費到結(jié)轉(zhuǎn)成本時怎么做分錄,辛苦老師給詳細解答下
你好老師,給合伙人分紅怎么做分錄
老師,個稅不計提的話,我公司一直發(fā)不出來工資,但是這個月申報的個稅是我代墊的 這個怎么做賬務處理呢?
你好老師,收到政府補貼和研發(fā)支出,最后到成功或者失敗,整個正確的會計分錄怎么做?
求個稅專項扣除最新政策
老師,公司要轉(zhuǎn)移到另一城市,工商那已登記,但稅務還沒辦理,請問專票的地址應該是哪里?剛收到新開的專票備注欄那里備注新地址了,有影響否
老師去銀行取現(xiàn)金支票能取多少發(fā)工資
老師,一般納稅人提供勞務,清包工,簡易計稅,可以開專票給對方抵扣嗎嗎
老師,給到客戶的業(yè)務費計入什么科目?先計提,后付款,分錄怎么寫呢
零申報的工作流程是什么呢
意思是把未回的發(fā)票從費用里面剔除,直接修改報表,利潤直接增加10萬是嗎
然后企業(yè)所得稅匯算清繳直接按利潤總額增加10萬后的去申報
不用再納稅調(diào)整表中去調(diào)增10萬?
是的,直接調(diào)整報表,不是在申報表納稅調(diào)增
但是這樣的話財務報表和稅務的報表是不一樣的要怎么弄
匯算就是以修改后的正確報表申報,怎么會不一致呢?
金蝶系統(tǒng)的財務報表2023年的肯定改不了了,是2024年12月做的調(diào)整的賬務分錄(跨年調(diào)整),如果稅務申報的報表2023年直接按照修改后的數(shù)據(jù)去申報,那不就是財務跟稅務對不上嗎?
那個自己寫個報表附注,說明你已經(jīng)做到調(diào)整
那稅務那邊的話針對這個跨年調(diào)整的費用,還是直接調(diào)整報表,不是在申報表納稅調(diào)增是吧
是的,直接調(diào)整報表,然后做匯算,后期的相關的報表數(shù)據(jù)也得更正
2024年的也就直接改匯算清繳的年初數(shù)就好了吧,季度的還有必要去改年初數(shù)嗎?
季度申報不需要改了,改年報就行
之前是代賬公司做的,現(xiàn)在相當于利潤表直接增加幾十萬,我這邊通過研發(fā)費用加計彌補了費用的空白,不用補稅,這個有沒有風險,老師
只要你調(diào)整是合理合規(guī)的就行
請問下匯算清繳 像上面的這種例子 跨年的費多計少計的,什么時候是直接調(diào)整財務報表去做匯算,什么時候是去做納稅調(diào)整去調(diào)增,這個是怎么判定的呢,有沒有什么方法
是的,就是那樣子的
什么意思,沒明白,不知道是不是我的問題沒描述清楚
沒法在當年做賬,就發(fā)現(xiàn)當年做以前年度損益調(diào)整,然后手工調(diào)整錯誤當年的報表,更正匯算