關(guān)鍵是你開(kāi)的發(fā)票是多少稅率?是13%就可以抵扣進(jìn)項(xiàng)
老師,請(qǐng)問(wèn)房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)交的增值稅可以抵扣正常繳納的增值稅,但是不能抵扣預(yù)交的增值稅,對(duì)嗎?我們之前預(yù)交了增值稅,但是不知道預(yù)交的可以抵扣正常產(chǎn)生的增值稅,后面產(chǎn)生的也正常繳納了,后面稅局通知我們更正申報(bào),把這部分正常產(chǎn)生的增值稅退回來(lái)了,但沒(méi)退到銀行卡,而是我們下期產(chǎn)生了稅款直接從里面抵扣,我們這期因?yàn)轭A(yù)交產(chǎn)生了增值稅和附加稅,請(qǐng)問(wèn)老師,我們這期因?yàn)轭A(yù)交產(chǎn)生的增值稅和附加稅可以從退回來(lái)的這部分錢(qián)里面抵扣嗎?
老師,從個(gè)人哪里買(mǎi)了轎車,開(kāi)了增值稅專用發(fā)票,能不能抵扣進(jìn)項(xiàng)
購(gòu)買(mǎi)管理用固定資產(chǎn)(桌子、打印機(jī)、空調(diào))、汽車(領(lǐng)導(dǎo)用的出去談業(yè)務(wù)),增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣嗎?不是用于生產(chǎn)的固定資產(chǎn)。是不是增值稅屬于流轉(zhuǎn)稅,只有會(huì)計(jì)入生產(chǎn)成本的或用于生產(chǎn),未來(lái)有銷項(xiàng)的,才能進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證及抵扣?
那個(gè)增值稅預(yù)繳申報(bào)表 現(xiàn)在手里有進(jìn)項(xiàng)稅二千多 需要報(bào)嗎?5月產(chǎn)生銷項(xiàng)5.66元 6月報(bào)了5.66元進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了 ?那現(xiàn)在是需要把手里未報(bào)的二千多進(jìn)項(xiàng)稅全都在增值稅預(yù)繳申報(bào)表里填下是嗎?
請(qǐng)王老師預(yù)繳的增值稅可以分次抵扣嗎?因?yàn)槠髽I(yè)這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅比較多,如果預(yù)繳的增值稅都抵扣的話,就會(huì)產(chǎn)生退稅
老師,我在學(xué)習(xí)軟件中進(jìn)行客戶信息維護(hù),明明都錄完了,它還是提示有未完成題目,這是怎么回事?
老師 張三把股份40萬(wàn)轉(zhuǎn)給李四怎么繳稅啊
你好老師,舊賬科目和我新賬的科目設(shè)置不同,而且他記賬方法是收付實(shí)現(xiàn)制,應(yīng)記應(yīng)收應(yīng)付的,他記成本收入。新賬該怎么建
老師,減資工商辦理后,股東之前實(shí)繳到位的出資,按照同等比例,可以直接把錢(qián)退給股東嗎
老師,咱們學(xué)習(xí)軟件中得全電發(fā)票實(shí)戰(zhàn)中為什么只有“藍(lán)字發(fā)票開(kāi)具”模塊能打開(kāi)操作,其他的怎么打不開(kāi)
老師,增值稅稅負(fù)和增值稅稅負(fù)率是一個(gè)意思嗎?還是兩個(gè)意思?怎么區(qū)分
請(qǐng)問(wèn)鄉(xiāng)村企業(yè)老板捐款給村里孤寡老人幾萬(wàn)元,這筆錢(qián)在企業(yè)里怎么做抵扣
為什么教材所得稅是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)*25%,這個(gè)題又是稅前利潤(rùn)*(1-25%)
領(lǐng)用已計(jì)提過(guò)減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來(lái)出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師我們是房地產(chǎn)企業(yè),稅率是9,現(xiàn)在是吧自己車抵賬給別人了,這個(gè)可以抵是吧
你抵車按13%算增值稅,就可以抵扣的
老師處理的車,申報(bào)增值稅在那張表里申報(bào)
在未開(kāi)票列,對(duì)應(yīng)13%的稅率欄