你好,你去查一下哪一個月不一致,然后去看一下?lián)p益類的發(fā)生額有沒有紅沖的,紅沖的時候他是不到了相反的方向,比如紅沖主營業(yè)務(wù)成本,他做的是借庫存商品貸主營業(yè)務(wù)成本。你這個正確的應(yīng)該是借庫存商品,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
甘老師,還是剛才關(guān)于報表的問題,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤余額使用了以前年度損益調(diào)整導(dǎo)科目,是不是因為使用以前年度損益調(diào)整科目最后直接轉(zhuǎn)入了利潤分配—未分配利潤科目,沒有像其他損益類科目一樣月末轉(zhuǎn)入本年利潤中,導(dǎo)致出現(xiàn)差額,就是這個科目直接影響的就是年初的未分配利潤余額,所以后面出現(xiàn)差額?
利潤表里沒有設(shè)置以前年度損益調(diào)整科目一欄,但是資產(chǎn)負(fù)債表里有以前年度損益調(diào)整數(shù)據(jù)。就影響我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不平,那在利潤表中的以前年度損益調(diào)整數(shù)據(jù)應(yīng)該加入那一科目中是正確的呢?謝謝!
請教一個問題:2019利潤表中的凈利潤與科目余額表的本年利潤不一致,經(jīng)過查證后發(fā)現(xiàn)時損益類中財務(wù)費(fèi)用利息收入計入貸方,請問在不調(diào)整去年財務(wù)報表的前提下應(yīng)該怎樣調(diào)整
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤年初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整?,老師我本年度使用了以前年度損益,然后導(dǎo)致報表這個等式不等了,但是檢查也沒有問題,資產(chǎn)負(fù)債表是平的!不知道哪里出問題了
老師,我這個月,補(bǔ)計提了2022年一個月的工資數(shù),做賬的時候是 借以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)付職工薪酬。結(jié)轉(zhuǎn) 借 非分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整?,F(xiàn)在我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的凈利潤,有這個差額,我應(yīng)該怎么調(diào)啊,是哪一步有做錯嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)兀皇菣C(jī)構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元