您好,能的,這個(gè)能減去的
你好,老師,異地預(yù)交的增值稅附加稅,我這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候增值稅已經(jīng)遞減了,剩余應(yīng)交的附件稅我又抵減了原先預(yù)交的附加稅了這咋辦
?老師好,(預(yù)繳增值稅及附加、印花稅),這些稅費(fèi)可以一并列入“應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交稅款”這個(gè)科目?需要區(qū)分明細(xì)嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)跨區(qū)域工程項(xiàng)目,在項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅有:企業(yè)所得稅,增值稅,城建稅,教育附加,地方教育附加,印花,就這些嗎?企業(yè)所得稅是按千分之二預(yù)交,增值稅按2%預(yù)交嗎?印花稅按什么比例預(yù)交?
您好老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)跨區(qū)域預(yù)繳增值稅,當(dāng)時(shí)只交增值稅及附加稅 漏繳企業(yè)所得稅,現(xiàn)在單獨(dú)申報(bào)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅可以嗎
老師請(qǐng)問(wèn)下,我們上月做了無(wú)票收入,但已申報(bào)增值稅,這個(gè)月又開票給的對(duì)方,是跨區(qū)域房租,我們這個(gè)月需不需要報(bào)預(yù)交增值稅,如果申報(bào)預(yù)交增值稅會(huì)不會(huì)重復(fù)交稅?》
老師,我想問(wèn)一下稅務(wù)方面的,有人在我不知情的情況下把我身份信息拿去做工資單了,我查了一下有兩年多了,這個(gè)對(duì)我有什么影響嗎?
差旅費(fèi)報(bào)銷必須有出差審批單嗎?直接有發(fā)票做報(bào)銷可以嗎?
老師您好!商貿(mào)公司主營(yíng)成品油批發(fā)和零售,自己有加油站。還有工程業(yè)務(wù),工程用油怎么記賬?出庫(kù)直接計(jì)入成本嗎?還是視同銷售?
老師:電子稅務(wù)局可以申請(qǐng)個(gè)稅密碼嗎?
你好老師,麻煩問(wèn)一下建筑公司小規(guī)模企業(yè)給工人購(gòu)買的團(tuán)體險(xiǎn),這個(gè)列支那個(gè)科目合適?
老師,小規(guī)模增值稅申報(bào),如果我手工填表申報(bào),我應(yīng)先填附表(一),再填主表,再填減免表,最后再保存附表(二),老師,這個(gè)順序,對(duì)不對(duì)?
老師,法人可以先借公司的錢吧
老師好!建筑公司有很多的項(xiàng)目,如何建立輔助核算科目?哪些科目需要設(shè)置?
借條怎么寫,代借李錢
老師,企業(yè)實(shí)繳資本為0,有哪些籌劃方案
那怎么填表呢能減去呢
你們是一般人還是小規(guī)模
一般納稅人
填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)》
適用情況:當(dāng)納稅人有預(yù)繳稅款需要抵減時(shí),填寫此表。
填寫內(nèi)容:第4列“本期實(shí)際抵減稅額”按表中所列情況進(jìn)行填寫,其中第2、3、4、5行之和應(yīng)小于等于當(dāng)期申報(bào)表主表第24欄“應(yīng)納稅額合計(jì)”,“本期實(shí)際抵減稅額”應(yīng)同時(shí)在申報(bào)表主表第28欄“分次預(yù)繳稅額”欄次反映
好的,謝謝老師
不客氣,很高興幫你