你好對的 是這么做的 你們和個人個體戶之間的買賣業(yè)務(wù)不交印花稅

老師,您好!印花稅:購銷合同上的不含稅總金額與開票累計(jì)的不含稅總金額(開了多張發(fā)票)不一樣,含稅總金額一樣,請問是按哪個金額繳納印花稅;倉儲費(fèi)有合同(但沒有金額),請問是按對方開的發(fā)票含稅金額,還是不含稅金額繳納印花稅
泰隆金店(增值稅一般納稅人)主要經(jīng)營金銀首飾零售業(yè)務(wù),兼營金銀首飾的來料加工、翻新改制、以舊換新、清洗、修理業(yè)務(wù)。2019年7月上月外購珠寶玉石一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為60萬元,當(dāng)月將其中的50%用于加工金銀鑲嵌首飾。當(dāng)月取得金銀首飾修理、清洗業(yè)務(wù)含稅收入1.17萬元。下列正確的是()。A外購珠寶玉石用于生產(chǎn)金銀鑲嵌首飾,已納消費(fèi)稅不得扣除。B金銀首飾的清洗、修理不繳納消費(fèi)稅。C金銀首飾的清洗、修理繳納消費(fèi)稅。D外購珠寶玉石用于生產(chǎn)金銀鑲嵌首飾,已納消費(fèi)稅可以扣除。
你好老師我們公司是一般納稅人公司,是屬于租賃公司,是不是只要開銷項(xiàng)發(fā)票就得繳納印花稅是吧?
老師您好,公司一般納人這4月份開銷售了一張發(fā)票,也有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,報(bào)印花稅是把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)合在一起申報(bào)還是分別申報(bào)
老師你好,公司小規(guī)模納稅人銷售眼鏡商店想交印花稅,請問。進(jìn)貨庫存商品的發(fā)票是按不含稅金額計(jì)提印花稅還是按含稅金額計(jì)提印花稅?有的給我們開進(jìn)來的是增值稅13%普通發(fā)票,我們是小規(guī)模納稅人不進(jìn)行抵扣,那計(jì)提印花稅是按不含稅計(jì)提嗎 所有的進(jìn)貨發(fā)票都是按不含稅計(jì)提印花稅,還是按照含稅金額計(jì)提印花稅
老師您好,請問,租出去的廠房期限是三年,開票是每個月收一次錢開一次發(fā)票,這里填寫特定信息時(shí)租賃期限豈止填一個月還是填三年?
老師:有以前年度彌補(bǔ)虧損額,更正24年的匯算申報(bào)為正數(shù)后要交稅不?
我之前是分公司是生產(chǎn),總公司是銷售,現(xiàn)在想把總公司改成生產(chǎn),設(shè)備是在分公司的,要怎么操作啊
老師,自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓。稅局不認(rèn)可低價(jià)轉(zhuǎn)讓(低于凈資產(chǎn))。因此,我們需要上傳補(bǔ)充協(xié)議,將轉(zhuǎn)讓價(jià)格高于凈資產(chǎn)嗎? 還是說,直接在申請中將轉(zhuǎn)讓價(jià)格改高即可?
老師,會計(jì)信息采集那里填無工作,報(bào)中級有影響嗎?因?yàn)槟闾罟ぷ鳎屇闵蟼鞴ぷ骱啔v表和社保繳費(fèi)憑證
老師,我們公司采用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,融資租入了一輛一年期的叉車,每次支付了租金給我們開進(jìn)來一張專票,但是上面計(jì)入應(yīng)付賬款的是含稅,現(xiàn)在發(fā)票開進(jìn)來的做的是不含稅的,賬到最后不會平,我這個該怎么處理啊
我們公司替別人代付貨款,對方開票給我們,這個賬應(yīng)該怎么做,發(fā)票可以抵扣嗎
老師,請問,公司10月有一筆境外收入,10月報(bào)關(guān),現(xiàn)在怎么申報(bào),請講的詳細(xì)一點(diǎn)兒好嗎?謝謝啦!
麻煩老師幫我看看這道分錄題
老師我,2022年7月1日畢業(yè)專業(yè),在2027年那一年能報(bào)考中級嗎


購買方名稱是某某珠寶店(個體戶),這樣需要繳納印花稅嗎?
不用不需要交印花稅的
公司被稅務(wù)專管員核定為按季申報(bào)繳納印花,前面有兩年都忘記申報(bào)進(jìn)項(xiàng)印花稅了,這回補(bǔ)繳會不會有滯納金?
之前都沒申報(bào)的話對的 有滯納金的
謝謝老師
不用客氣周末愉快