你好可以的,可以抵扣,除非你以后做出口就再做轉(zhuǎn)出。

老師,請問一下,出口企業(yè),增值稅是零稅率的,然后費用開了專票回來,我去年勾選的時候,都先直接抵扣勾選,然后再作轉(zhuǎn)出,但今年的勾選系統(tǒng)變化了,然后我就直接點不抵扣勾選,但在第二個月的時候,這張發(fā)票依然還是在未勾選這塊顯示,我需要如何做呢?我們沒有內(nèi)銷的,所以沒有增值稅需要抵扣的
外貿(mào)企業(yè)出口,假如我現(xiàn)在我這個報關(guān)單是今年2月出口的,然后本來就是要在二月就要開出口發(fā)票嗎?沒有進(jìn)項,二月就不能開這個出口發(fā)票,必須有進(jìn)項才開?假如我現(xiàn)在七月才有進(jìn)項了,七月的進(jìn)項開回來了,我才能開那個出口發(fā)票,是這樣的意思嗎?
請問貿(mào)易公司如果去年采購產(chǎn)品,今年銷售出口,去年取得增值稅發(fā)票進(jìn)項,今年取得出口報關(guān)單,是否可以辦理退稅?另外如果去年的進(jìn)項票已經(jīng)做了其他銷項增值稅的抵扣,今年取得出口報關(guān)單后是否還可以退稅,或者要如何操作才能退稅,是不是把原抵扣項退回稅務(wù)局就可以退?
老師,以前出口是申報的時候系統(tǒng)直接算出退稅額來抵消,是嗎?因為公司幾年都沒有出口了,今年就有一單了,我問了以前會計,聽她是這么說的,現(xiàn)在是不是得先申報增值稅的,后再申報出口退稅的,而且還需要期末留抵額大于退稅額才有退稅的是嗎
老師好,我們作為生產(chǎn)型進(jìn)出口企業(yè),業(yè)務(wù)模式中有來料加工、一般貿(mào)易,同時還會直接進(jìn)口成品內(nèi)銷。請問關(guān)于來料加工生產(chǎn)時,會在國內(nèi)采購一些輔料,定期做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。因為我們還有進(jìn)口的成品內(nèi)銷會進(jìn)項抵扣,我們就將所有可以抵扣的進(jìn)項都抵扣了,該轉(zhuǎn)出的也轉(zhuǎn)出。一般貿(mào)易出口時,我們就沒有申請退稅了。這樣是否可以呢?
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是付完款,客戶對我們把尾數(shù)抹零不給,這個如何做賬
老師,電商商家對拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費有疑問,應(yīng)該找誰問?找拼多多和抖音的客服嗎?
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個月后才與對方變更合同改為公司名稱,那么前面三個月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?
訂單金額(不含稅)是20000元,然后對方要開發(fā)票,我方要求支付1%的稅點,加收稅點金額200元,實際對公收到20200元,我們給對方開票金額20000元可以嗎
訂單金額(不含稅)是20000元,然后對方要開發(fā)票,我方要求支付1%的稅點,加收稅點金額200元,我們給對方開票金額20000元可以嗎
工程公司臨時工工資需要簽勞務(wù)合同嗎?不交社保如何增加工資費用
個體工商戶是核定征收,又不用辦理經(jīng)營所得匯算清繳,又沒綜合所得,那他的附加啥時候扣呢
租房 送禮,摘要寫什么,記的 流水賬
公司將項目資產(chǎn)和負(fù)債(借款借款及利息)和運維人員,合并打包,與資產(chǎn)重組的形式出售給其他公司嗎?財務(wù)上要求的具體流程有哪些?都涉及哪些稅呢?
企業(yè)與美團(tuán)大眾點評等平臺簽訂一個信息技術(shù)服務(wù)費或者是推廣費,需要繳納印花稅嗎?
那可以抵扣為什么又要轉(zhuǎn)出呢?
你好,是這樣子的,是看最終這個商品它到底是內(nèi)銷了還是出口了? 在還沒有確定之前,你可以先計入進(jìn)項稅。
開回來的進(jìn)項發(fā)票是租金物業(yè)費發(fā)票,這些是可以抵扣還是算費用?因為公司最近也沒有外銷,也不做內(nèi)銷
你好,你可以先進(jìn)入待認(rèn)證進(jìn)項稅額里面。
那意思是說這些進(jìn)項發(fā)票,后期公司不出口,改為內(nèi)銷了,是可以抵扣的是嗎
你好,是的,就是這個意思。