第一個(gè)正確,第二個(gè)也需要價(jià)稅分開 不交增值稅把它結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
新辦小規(guī)模納稅人,因客戶需要,可以開3個(gè)點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票嗎?如果可以,過(guò)后是不是可以再開1個(gè)點(diǎn)了,還是只能開3個(gè)點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票?
老師,小規(guī)模納稅人取得的無(wú)票收入,做記賬憑證的時(shí)候是不是得價(jià)稅分離?是按3個(gè)點(diǎn)還是按1個(gè)點(diǎn)?
所有小規(guī)模納稅人是不是都可以開專票?只是只能開1%或者3%個(gè)點(diǎn)的票,如果有專票進(jìn)項(xiàng)稅也是可以抵扣的對(duì)不對(duì)?然后就是如果專票+普票季度一共沒有超過(guò)30萬(wàn),就只需要專票按開票稅率納稅,普票是免稅的,季度專票+普票超過(guò)了30萬(wàn),普票按1%,專票按開票稅率納稅
小規(guī)模納稅人,如果開3%的專票,是不是要按3%的稅額交稅 只有普票減按1%交,一個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn)的情況下 專票按實(shí)際開票的稅額交,普票才有減按1%的優(yōu)惠政策
老師您好,零售公司的小規(guī)模納稅人,無(wú)票收入季度超過(guò)了30萬(wàn),做賬時(shí)不含稅收入是按3%還是1%來(lái)價(jià)稅分離?不含稅收入好像還要影響增值稅申報(bào)時(shí)的稅額,按1%價(jià)稅分離的不含稅收入,要比3%價(jià)稅分離的不含稅收入的稅額要多一點(diǎn)?請(qǐng)老師指導(dǎo)一下;
訂艙時(shí)品名是匯總寫的,到時(shí)報(bào)關(guān)的時(shí)候做發(fā)票,可以按實(shí)際明細(xì)做吧?
老師,您好!公司上游購(gòu)進(jìn)貨物直接與下游約定交貨地址交貨了,有進(jìn)項(xiàng)票,有進(jìn)項(xiàng)支付的銀行流水,開具了銷項(xiàng)票,收到了銷項(xiàng)貨款,然后稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)上游的進(jìn)項(xiàng)票是虛開,這時(shí)候我們作為公司的會(huì)計(jì)開票員有風(fēng)險(xiǎn)嗎
企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用,是100%扣除的嗎?100%加計(jì)扣除又是什么意思?比如研發(fā)200萬(wàn),那就是允許稅前扣除的研發(fā)費(fèi)用總共就是400萬(wàn)?是這個(gè)意思嗎?
老師你好我想提問一下,員工出差費(fèi)報(bào)銷單動(dòng)車3000元.住宿費(fèi)1100,出租車費(fèi)120,餐費(fèi)600元.總共金額4820元!但是這位員工之前現(xiàn)金借款2000過(guò)!記賬憑證會(huì)計(jì)分錄:借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)2800 借:庫(kù)存現(xiàn)金2000 貸:其他應(yīng)收款4820
公司要注銷,稅局那邊注銷清稅了,工商這邊要公示注銷嗎,老師,看到回復(fù)一下
老師您好。有沒有辦法可以導(dǎo)出來(lái)。我給一家客戶開的全部發(fā)票。我想把這些發(fā)票都下載出來(lái)。不是導(dǎo)出來(lái)開票記錄
分公司企業(yè)所得稅總公司交,總公司匯總納稅,現(xiàn)在總公司留底票多,庫(kù)存也大,留底票多有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
收到蔚來(lái)汽車公司的汽車上臨時(shí)牌照的專票,可以抵扣嗎?
將自有房產(chǎn)低價(jià)出租給員工的賬務(wù)處理怎么做
老師,開的發(fā)票,上面的單價(jià)是系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的還是手動(dòng)填的
那如果要交增值稅的銷項(xiàng)稅要不要轉(zhuǎn)去哪個(gè)科目??
對(duì)于小規(guī)模納稅人和一般納稅人來(lái)說(shuō),銷項(xiàng)稅要不要轉(zhuǎn)去哪里,有區(qū)別嗎?
不需要,他使用的是應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅這個(gè)。