同學,你好 借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整
請問老師下一年匯算清繳前我要沖上年年底暫估成本,在收到發(fā)票后直接按以前年度損益調(diào)整來做分錄,還是差額部分用成本來做分錄,因為暫估的數(shù)據(jù)和發(fā)票開具的不一致?
請問跨年暫估成本今年沖紅的時候是不是涉及到以前年度損益?如果暫估和取得發(fā)票金額無差異是不是不用以前年度損益調(diào)整?
老師你好,跨年暫估成本沒有以前年度調(diào)損益調(diào)整科目怎么做分錄?暫估時:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款—暫估
以前年度未暫估成本,利潤總額為負,匯算清繳前到成本票,需要用以前年度損益調(diào)整科目做一下帳務(wù)處理調(diào)整,對嘛?那么,匯算清繳時如何調(diào)增成本在哪里填列?
老師請問一下,沖減以前年度暫估,會計分錄是把以前年度暫估憑證做紅沖還是可以直接借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付暫估款呢?哪個正確
求一份一般納稅人,哪些能開專票,哪些能開普票的明細模板
老師,我想問一下有專門為了輔助登記有關(guān)于退稅,和收匯或者未收匯對應(yīng)的合同號,以及其他事項專門的表格嗎?可以發(fā)下嗎?還有有專門的公司,把對應(yīng)的金額輸入到表格中后,會自動出運算金額,也可以發(fā)一下嗎?
老師 開辦費申報年報時候需要特別填在某一行嗎
24年暫估的成本,今年5月匯算之前到票,匯算怎么填
老師,開除員工補償款要算個稅嗎?
申報個稅代繳個稅可以有什么方式,一定要三方協(xié)議公戶扣款嗎
老師,請問就是公司借款給供應(yīng)商,供應(yīng)商還款方式是以分期抵貨款方式的,如果借款一百萬萬,供應(yīng)商分六個月還款,每月還20萬,怎樣做賬呢
老師問一下、業(yè)務(wù)員出差西班牙給的發(fā)生業(yè)務(wù)費用的小票類似那種超市的結(jié)賬單、能在中國境內(nèi)稅前扣除嘛?問了業(yè)務(wù)員國外沒有發(fā)票的
老師省內(nèi)的會員費怎么入賬啊
第一小問不會做 麻煩老師解答一下
老師從暫估到收到發(fā)票 到?jīng)_暫估的分錄可以給我們一個嗎
同學,你好 暫估 借:費用、成本 貸:應(yīng)付賬款 之后收到發(fā)票 借:費用、成本? 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款? 負數(shù) 借:費用、成本 貸:應(yīng)付賬款
老師 那一部需要用到以前年度損益調(diào)整
同學,你好 沒有發(fā)票的那部分,用以前年度損益調(diào)整
老師就是次年如果沒有發(fā)票實際到賬 用以前年度損益做調(diào)整 匯算同樣做調(diào)整是嗎
同學,你好 嗯嗯,是的
好的謝謝老師
不客氣,回答滿意麻煩5星好評,十分感謝!