“免抵退稅不得免征和抵扣稅額”是指在免抵退稅政策下,由于出口貨物的增值稅征稅率與退稅率之間存在差額,導(dǎo)致部分進(jìn)項(xiàng)稅額既不能免稅,也不能抵扣,需要從進(jìn)項(xiàng)稅額中剔除的部分

老師,您好: 我想問(wèn)下,生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物的免抵退稅不得免征和抵扣稅額是什么意思
當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額是什么意思呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物的免抵退稅不得免征和抵扣稅額是什么意思?
免抵退稅不得免征和抵扣稅額 與 免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額二者之間有什么區(qū)別呢
這個(gè)題目有兩點(diǎn)疑問(wèn),免抵退稅不得免征和抵扣稅額是什么意思,可以通俗點(diǎn)嗎,當(dāng)期免抵稅額又是什么意思呢,怎么計(jì)算的呢
如果后續(xù)采用9810模式進(jìn)行免稅報(bào)關(guān)出口,不退稅,區(qū)別于0110報(bào)關(guān)退稅模式 發(fā)票這里是否還需要港雜費(fèi)?
小微企業(yè)需要滿足什么條件?
我代賬100戶以內(nèi),云星辰多少錢一年?
老師,我想問(wèn)下,就是采購(gòu)從公司借款幫公司采購(gòu)樣品,然后后面怎么勛章沖減呢
老師,問(wèn)下,員工個(gè)人部分的社保和個(gè)稅,可以直接進(jìn)利潤(rùn)分配嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)檢測(cè)費(fèi)屬于加工承攬合同叫印花稅嗎,謝謝
老師,24年多計(jì)提了工資,現(xiàn)在要怎么處理?沖管理費(fèi)用,還是?
我們是一家物業(yè)公司,2024年撤出了一個(gè)小區(qū)的物業(yè),但現(xiàn)在之前小區(qū)的商鋪業(yè)主找來(lái)要我們給他開具2023年全年的水電發(fā)票,這個(gè)商鋪我們公司之前也確實(shí)收了他們的水電,那現(xiàn)在我們還能開票給他嗎?
根據(jù)《關(guān)于調(diào)整殘疾人就業(yè)保障金申報(bào)繳費(fèi)期限公告》【2023年第5號(hào)】的要求,具體內(nèi)容是
三流合一或四流合一,是所以企業(yè)或所有交易都必須做到嗎


增值稅申報(bào)表要如何報(bào)
你好,這個(gè)就是填入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面。
具體哪個(gè)欄次,賬務(wù)又如何處理
你好,就是在附表二和主表里面進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
知,表二哪個(gè)欄次,那里有很多名目
附表二,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出里面, 免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額