“免抵退稅不得免征和抵扣稅額”是指在免抵退稅政策下,由于出口貨物的增值稅征稅率與退稅率之間存在差額,導(dǎo)致部分進(jìn)項(xiàng)稅額既不能免稅,也不能抵扣,需要從進(jìn)項(xiàng)稅額中剔除的部分
老師,您好: 我想問(wèn)下,生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物的免抵退稅不得免征和抵扣稅額是什么意思
當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額是什么意思呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物的免抵退稅不得免征和抵扣稅額是什么意思?
免抵退稅不得免征和抵扣稅額 與 免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額二者之間有什么區(qū)別呢
這個(gè)題目有兩點(diǎn)疑問(wèn),免抵退稅不得免征和抵扣稅額是什么意思,可以通俗點(diǎn)嗎,當(dāng)期免抵稅額又是什么意思呢,怎么計(jì)算的呢
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷(xiāo)存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來(lái),7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷(xiāo)售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷(xiāo)量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來(lái),可以算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶(hù)登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說(shuō)繳了工資沒(méi)繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶(hù),又在異地開(kāi)了個(gè)一般戶(hù),那可以換成一般戶(hù)發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長(zhǎng)期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣(mài)東西對(duì)方不要票,賣(mài)貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來(lái)的?
增值稅申報(bào)表要如何報(bào)
你好,這個(gè)就是填入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面。
具體哪個(gè)欄次,賬務(wù)又如何處理
你好,就是在附表二和主表里面進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
知,表二哪個(gè)欄次,那里有很多名目
附表二,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出里面, 免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額