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請(qǐng)問(wèn)老師,上月附加稅計(jì)提多了,這個(gè)月還怎么沖回來(lái)?分錄

2025-02-10 09:55
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-02-10 09:56

直接原分錄紅沖就行

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快賬用戶1048 追問(wèn) 2025-02-10 10:20

然后在重新做一份正確的嗎?這個(gè)是去年12月計(jì)提多了,今年1月跨年了,也是這么做嗎

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齊紅老師 解答 2025-02-10 10:23

跨年紅沖,對(duì)應(yīng)的損益科目計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

頭像
快賬用戶1048 追問(wèn) 2025-02-10 10:31

先把去年的沖紅,然后在做,借,附加稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)(正確),借,本年利潤(rùn),貸,利潤(rùn)分配?

頭像
齊紅老師 解答 2025-02-10 10:33

紅沖 借:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅費(fèi)? 科目 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

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