你好這個(gè)需要自己采集,然后申報(bào)。

小規(guī)模納稅人股東入資如何申報(bào)印花稅,流程怎么報(bào)
小規(guī)模納稅人如何申報(bào)印花稅
老師,我想問問,合并報(bào)表后,小規(guī)模納稅人如何申報(bào)印花稅?
在月虧損,收入小于費(fèi)用,的一般納稅人,沒有繳企業(yè)所得稅,沒有印花稅憑證,如何申報(bào)印花稅零申報(bào)?
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人稅種核定印花稅是按次申報(bào),沒有簽定合同的收入是不是不用申報(bào)印花稅。
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


老師,如何根據(jù)采集
登錄電子稅局后,點(diǎn)擊【我要辦稅】-【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】-【財(cái)產(chǎn)和行為稅申報(bào)】-【財(cái)產(chǎn)和行為稅稅源采集及合并申報(bào)】功能菜單。 納稅人可通過點(diǎn)擊【新增稅種】卡片-【稅源采集】或直接點(diǎn)擊【填表式申報(bào)】進(jìn)入稅源信息采集頁面。
老師,這個(gè)申報(bào)要按次還是按照季度
你好,這個(gè)都有可能的,可以自己決定,一般按季度比較多。
那如果一般納稅人,沒有合同的情況下印花稅是否要根據(jù)開票金額和開進(jìn)來的發(fā)票金額加起來進(jìn)行申報(bào)印花稅
是的,就是這樣子做。
那小規(guī)模納稅人呢,沒有合同的情況下印花稅是否也是要根據(jù)開票金額和開進(jìn)來的發(fā)票金額加起來進(jìn)行申報(bào)印花稅
你好,是的,也是一樣的,需要交的。
那如果有合同的情況下,就只根據(jù)合同,不用再根據(jù)開票金額和開進(jìn)來的發(fā)票金額加起來了吧
是的,就是這樣子理解。