你好,你如果金額一致的話可以直接貼進(jìn)去就行了。
去年12月份的發(fā)票1月份才拿到,12月貨未暫估,進(jìn)的原材料,普票,已跨年了,1月份怎么入賬,怎么做分錄
9月份預(yù)估材料,10月份發(fā)票已經(jīng)到了,我暫估怎么做賬
老師,12月份原料發(fā)票未到暫估入賬了,1月13日收到發(fā)票了,這個(gè)發(fā)票可以直接附在12月份的憑證上,直接沖改暫估,直接借記:原材料 嗎?
12月份買的原材料,產(chǎn)品已入庫,發(fā)票在1月份收到,12月份需要暫估入賬嗎,1月份再將暫估沖銷按照正確的發(fā)票入賬嗎?那匯算清繳的時(shí)候還要調(diào)嗎?
老師,我收到了12月份暫估的材料發(fā)票,他是專用發(fā)票,這個(gè)賬我是做在2月份賬里,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師完成實(shí)繳企業(yè)或公司有哪些利弊好處呢?
出口的產(chǎn)品是可以退稅或者免稅的,是不是不用做應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單用途確認(rèn),只有出口的產(chǎn)品不能退稅的時(shí)候才要做應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單用途確認(rèn)?跟外貿(mào)生產(chǎn)企業(yè)不搭噶?
老師你好,出口商貿(mào)企業(yè)今年業(yè)務(wù)增長去年2備,稅局要求寫證明,應(yīng)該如何寫
麻煩老師幫我看下以及糾正,謝謝: A B C是國內(nèi)三家公司,D是國外公司 現(xiàn)在處理國內(nèi)與國外間債權(quán)債務(wù)抵消。 背景:A欠D20萬歐,B欠D10萬歐,C欠D16萬歐,ABC合計(jì)欠D 46萬歐,D欠C 46萬歐(稅費(fèi)各自承擔(dān),后面以信用證形式向?qū)Ψ介_具)。 處理: 借:ABC應(yīng)付賬款 46萬歐 貸:C應(yīng)收帳款D 46萬歐 國內(nèi)債券債務(wù)抵消 背景:C幫AB共同抵消了應(yīng)付給D的債務(wù)30萬歐,AB用債權(quán)抵消。A應(yīng)收C 2萬歐,線下另通過轉(zhuǎn)賬支付C 18萬歐(走哪個(gè)科目?其他應(yīng)收款?)B應(yīng)收C10萬歐。 處理: 借:C應(yīng)付賬款A(yù) 2萬歐 貸:A應(yīng)收帳款C 2萬歐 借:C其他應(yīng)付賬款A(yù) 18萬歐 貸:A其他應(yīng)收賬款C 18萬歐 借:C應(yīng)付賬款B 10萬歐 貸:B應(yīng)收帳款C 10萬歐
一般納稅人銷售給個(gè)人。怎么記賬?稅率怎么算?老師。
老師,一般納稅人銷售貨物給小規(guī)模怎么做賬?稅率怎么算?
企業(yè)在小區(qū)用電,居民費(fèi)用,企業(yè)代繳水電公司后,給企業(yè)開票,可以開這個(gè)嗎
老師,建筑服務(wù)開票,發(fā)票內(nèi)容寫 建筑服務(wù)*工程款 可以嗎?
固定資產(chǎn)可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?老師
非盈利社會(huì)組織會(huì)費(fèi)收入免稅嗎
如果不一致呢?
你好,如果不一致的話,你做紅字憑證沖減之前的,然后再按照發(fā)票重新做。
跨年了也能這么做嗎?
你好,是的,跨年了也是這樣子做。
為什么不是不是通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整?
你好看是不是涉及到損益類的科目了 如果不用涉及到損益類的科目,就不用以前年度損益調(diào)整。
暫估的原材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了
你好,方法就是按上面說的,涉及損益類就用以前年度損益調(diào)整,不涉及損益類就直接沖減,然后重新做。