您好,你們是現(xiàn)在變更基數(shù)嗎
你好,社?;鶖?shù)能從高調(diào)低嗎?年度申報(bào)工資的時(shí)候按實(shí)際的工資申報(bào)的,不是最低繳費(fèi)基數(shù),現(xiàn)在社保費(fèi)用過高,想要做工資復(fù)核,要怎么做能審核過?
十二月的社保,廣州最新標(biāo)準(zhǔn)最低繳費(fèi)基數(shù)是2300,然后我當(dāng)時(shí)沒有調(diào)整基數(shù),但是申報(bào)社保的時(shí)候繳費(fèi)基數(shù)自動變成了2300
你好,老師問一個(gè)關(guān)于社保年度申報(bào)的問題,一個(gè)單位有8個(gè)人參保,其中兩個(gè)人原基數(shù)是4600,其余都是3245,是最低基數(shù)。今年年度申報(bào)我把那兩個(gè)人基數(shù)調(diào)成了4000,其余是3473,這是今年最新的最低基數(shù)。 現(xiàn)在申報(bào)完成了,發(fā)現(xiàn)不需要補(bǔ)費(fèi),我的疑問是6個(gè)人需要補(bǔ)費(fèi)的數(shù),讓那兩個(gè)人的費(fèi)用相抵了嗎
老師,新年好。又到年度社保基數(shù)申報(bào)時(shí)候了,公司的有些司機(jī)和員工的年度平均工資都超過繳費(fèi)基數(shù)下線了,但是老板說都按照基數(shù)最低檔來繳納社保。這樣操作可以嗎?
老師,社保申報(bào)繳費(fèi)基數(shù)變更了,原來是按工資數(shù)額5000申報(bào)的,現(xiàn)在按最低繳費(fèi)基數(shù)申報(bào)4106申報(bào),這個(gè)在申報(bào)的時(shí)候怎么操作?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
去年十月就變更基數(shù)了,但是我繳費(fèi)工資沒動,今年一月份開始變更繳費(fèi)工資,發(fā)現(xiàn)一直沒變過來?還需要在其他地方操作嗎?
這個(gè)每個(gè)地區(qū)政策不太一樣,最好還是和當(dāng)?shù)厣绫4_認(rèn)一下