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老師 請教個問題 就是我們1月份的時候 我們從公司賬戶上打出35000的款出來 當時掛在出納的賬上 這35000是用來給員工發(fā)現(xiàn)金的紅包發(fā)慰問金抽獎搞年會的一切事宜 當時的分錄是 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 搞這些花了28786元 還剩6214元已經(jīng)退回公司賬戶了 分錄是 借銀行存款 貸 其他應(yīng)收款 現(xiàn)在問題是花了這28786都沒有發(fā)票 這些可以坐在工資表里面嗎 平均分攤在員工的福利費里面嗎 ? 這分錄怎么做呢

2025-02-07 14:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-07 14:35

這個需要申報個稅,你員工同意嗎?如果員工同意,可以 借管理費用福利費等 貸應(yīng)付職工薪酬福利費, 借應(yīng)付職工薪酬福利費貸其他應(yīng)收款28786

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快賬用戶7357 追問 2025-02-07 14:39

同意的 好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-02-07 14:41

不用客氣,新年快樂。

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快賬用戶7357 追問 2025-02-07 14:42

老師 還有個問題 就是之前領(lǐng)導(dǎo)們協(xié)商的一個事情 就是公司欠領(lǐng)導(dǎo)100000萬 但是之前呢賬上沒有掛賬 現(xiàn)在公司付了這10萬元給他 這個該怎么做分錄呢

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快賬用戶7357 追問 2025-02-07 14:45

老師 還有個問題 就是之前領(lǐng)導(dǎo)們協(xié)商的一個事情 就是公司欠領(lǐng)導(dǎo)100000萬 但是之前呢賬上沒有掛賬 現(xiàn)在公司付了這10萬元給他 這個該怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2025-02-07 14:46

你們欠他的錢用在哪里了?這個有證明嗎?

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快賬用戶7357 追問 2025-02-07 14:50

有的 是這樣的 之前是他在經(jīng)營公司 然后公司盈利了賺的錢 10萬 后面來了個老板以后就是這個老板是大股東了 然后她們協(xié)商的這10就作為借款 后面還他 證明就是他之前的明細賬 有她們的簽字 這樣可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-02-07 14:51

誰借錢的 誰來使用。

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快賬用戶7357 追問 2025-02-07 15:05

分錄怎么做呀

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齊紅老師 解答 2025-02-07 15:07

我還沒有搞清楚這個業(yè)務(wù)具體的是用在哪里了。

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齊紅老師 解答 2025-02-07 15:07

借他的這個10萬塊錢用在哪里了?

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快賬用戶7357 追問 2025-02-07 15:07

現(xiàn)在就是要從公司賬戶上打錢給這個人 10萬

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快賬用戶7357 追問 2025-02-07 15:08

之前也沒有掛賬也沒有什么

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齊紅老師 解答 2025-02-07 15:09

借其他應(yīng)收款貸,銀行存款需要還錢回來。

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快賬用戶7357 追問 2025-02-07 15:10

這是還他錢 不會還回來

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齊紅老師 解答 2025-02-07 15:10

去做分紅,他是股東嗎?是的話分紅,不是的話按照工資。

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快賬用戶7357 追問 2025-02-07 15:11

是之前公司借她的錢 之前當時沒有掛賬 問題在這

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齊紅老師 解答 2025-02-07 15:12

你好,借了他的錢用在哪里?這個是問題關(guān)鍵,你們知道用在哪里嗎? 又說不上來,用在哪里呀?拿出證明來呀,我得給你做呀。

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齊紅老師 解答 2025-02-07 15:12

轉(zhuǎn)賬的證明有嗎?轉(zhuǎn)給了誰呀?什么業(yè)務(wù)?

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快賬用戶7357 追問 2025-02-07 15:13

用在公司經(jīng)營

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快賬用戶7357 追問 2025-02-07 15:13

這次付給她的有啊 之前的沒有

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齊紅老師 解答 2025-02-07 15:15

那之前的你得補上不是嗎?你光說用在企業(yè)經(jīng)營上,那拿出證明來呀

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快賬用戶7357 追問 2025-02-07 15:16

那我先掛著吧 因為之前不是我再做 我問他們也是這樣回答的

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齊紅老師 解答 2025-02-07 15:16

可以的,可以這么掛著的。但是年底之前需要處理了。

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這個需要申報個稅,你員工同意嗎?如果員工同意,可以 借管理費用福利費等 貸應(yīng)付職工薪酬福利費, 借應(yīng)付職工薪酬福利費貸其他應(yīng)收款28786
2025-02-07
計算分攤金額 重新計算每個掛證人員掛證費每月應(yīng)分攤金額(掛證費總額 ÷ 預(yù)計分攤月數(shù))。 調(diào)整掛賬 若多分攤(其他應(yīng)收款貸方余額),做分錄:借:勞務(wù)成本 - 工資(負數(shù)金額),貸:其他應(yīng)收款(負數(shù)金額)。 若少分攤(其他應(yīng)收款借方余額),做分錄:借:勞務(wù)成本 - 工資(少分攤金額),貸:其他應(yīng)收款(少分攤金額)。 后續(xù)管理 建備查簿記錄情況,加強財務(wù)管理,注意規(guī)范用人行為。
2024-11-26
您好,這個好辦,原分錄沖回,再寫您正確分錄就好了,簡單粗暴,不會錯
2025-01-05
你好,分錄是正確的 貸銀行存款
2022-01-20
你好,從賬上看,是公司欠個人款22203.35
2024-02-06
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