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老師新年好,請問老師如果我要將手工賬改輸入軟件做賬,從2025年一月份開始在軟件上做賬,是不是只要把2024的12月份的數(shù)據(jù)作為2025年的期初數(shù)據(jù)錄入軟件就可以了?

2025-02-07 08:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-07 08:50

你好是的,就是這樣子就可以了。

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快賬用戶5360 追問 2025-02-07 08:52

請問老師,如果固定資產(chǎn)比較多,也需要一個一個錄進去是嗎?能不能固定資產(chǎn)另外在軟件外做,然后就在軟件里面做個分錄,這樣可以嗎?

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齊紅老師 解答 2025-02-07 08:53

你好,是的,正常也是要一個個錄進去。 操作可以。

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快賬用戶5360 追問 2025-02-07 08:56

老師說的操作可以,意思是我說的那個方案也可以是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-02-07 08:56

你好,是的,你的這個方案也可以,只是說這樣子的話,這個軟件上面就不能夠直接生成憑證,要你自己去錄入。如果你是在軟件上面錄入固定資產(chǎn)的話,你直接點擊折舊,它就能自動生成憑證。

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快賬用戶5360 追問 2025-02-07 08:57

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-02-07 08:59

你好,不用客氣的了。

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你好是的,就是這樣子就可以了。
2025-02-07
你好 ; 可以的。 你用期末11月數(shù)據(jù)來建賬
2021-10-29
同學(xué)您好,您從科目余額表看您的借貸方合計平衡嗎,您這數(shù)據(jù)我也看不出什么,您每個大類來核對總數(shù),比如流動資產(chǎn)他的數(shù)據(jù)是多少,您的數(shù)據(jù)是多少,因為數(shù)據(jù)比較多,也許金額一樣,方向一不小心錯了,那也是不會對的。
2020-09-17
您好 這個應(yīng)該是沒有結(jié)轉(zhuǎn) 應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)為0的
2021-04-14
你好!建賬錄入科目余額表上的數(shù)據(jù)。
2020-11-02
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