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老師,我是個(gè)個(gè)體戶,24年定額申報(bào),季度申報(bào),25年改為查賬征收了,還是按季度申報(bào)增值稅么?

2025-02-06 08:03
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-02-06 08:06

小規(guī)模的還是安季度申報(bào)增值稅,具體的可以看一下稅種認(rèn)定的申報(bào)時(shí)間要求

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快賬用戶7130 追問(wèn) 2025-02-06 08:11

老師,雖然個(gè)體戶改查賬征收了,但是增值稅,個(gè)稅仍然按季度申報(bào)對(duì)吧?

老師,雖然個(gè)體戶改查賬征收了,但是增值稅,個(gè)稅仍然按季度申報(bào)對(duì)吧?
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齊紅老師 解答 2025-02-06 08:14

是的對(duì)的,是這個(gè)意思。

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快賬用戶7130 追問(wèn) 2025-02-06 08:16

老師,我自己有個(gè)個(gè)體工商戶,申報(bào)個(gè)稅,是申報(bào)個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅,但是我還在一家企業(yè)上班,公司也給我申報(bào)個(gè)稅,是個(gè)人工資薪金所得,這倆個(gè)稅沖突么?

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齊紅老師 解答 2025-02-06 08:17

這兩個(gè)不沖突, 但是累計(jì)扣除費(fèi)用6萬(wàn),一年只能在一個(gè)地方抵扣。

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快賬用戶7130 追問(wèn) 2025-02-06 08:50

老師,我個(gè)體戶24年9月就注銷(xiāo)了,那我今年在企業(yè)申報(bào)個(gè)稅工資薪金,可以扣除5000元吧?

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齊紅老師 解答 2025-02-06 08:50

今年可以,沒(méi)有問(wèn)題。

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2025-02-06
同學(xué)您好,同學(xué)您好,一般是按稅局核定的申報(bào)期的,有的按月也有的按季都有的
2023-04-04
個(gè)體戶由核定征收改為查賬征收后,季度申報(bào)流程如下: 申報(bào)前準(zhǔn)備 設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿:按照稅務(wù)部門(mén)規(guī)定,設(shè)置總賬、明細(xì)賬、日記賬等,如實(shí)記載經(jīng)營(yíng)事項(xiàng),正確核算盈虧。若不具備建賬、記賬能力,可委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)代理。 準(zhǔn)備申報(bào)資料:包括但不限于收入明細(xì)(含各類(lèi)銷(xiāo)售收入、服務(wù)收入等)、成本費(fèi)用明細(xì)(如采購(gòu)成本、房租、水電費(fèi)、員工工資等)、銀行對(duì)賬單、發(fā)票、收據(jù)、應(yīng)納稅所得額計(jì)算表等。 申報(bào)流程 登錄申報(bào)系統(tǒng):登錄國(guó)家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局,或下載安裝自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)。 填寫(xiě)申報(bào)表:在電子稅務(wù)局或扣繳端中,選擇 “個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅月(季)度申報(bào)”。填寫(xiě)個(gè)體戶基本信息,錄入本季度的收入總額、成本費(fèi)用、稅金及附加等數(shù)據(jù),系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納稅額。如有稅收優(yōu)惠,按規(guī)定填寫(xiě)相應(yīng)信息。 提交申報(bào):確認(rèn)申報(bào)表填寫(xiě)無(wú)誤后,點(diǎn)擊 “提交申報(bào)” 按鈕,系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)校驗(yàn),通過(guò)后生成申報(bào)結(jié)果。 繳納稅款:申報(bào)成功后,若有應(yīng)納稅款,可通過(guò)三方協(xié)議繳稅、銀行端查詢繳稅、銀聯(lián)繳稅、掃碼繳稅等方式繳納。 申報(bào)后事項(xiàng) 稅務(wù)機(jī)關(guān)查賬核實(shí):稅務(wù)部門(mén)會(huì)對(duì)申報(bào)材料進(jìn)行查賬核實(shí),若發(fā)現(xiàn)與自行計(jì)算的稅款存在差異,會(huì)依法進(jìn)行多退少補(bǔ)調(diào)整。 留存?zhèn)洳椋和咨票9芟嚓P(guān)賬簿、憑證、申報(bào)表等財(cái)務(wù)核算資料,以備稅務(wù)機(jī)關(guān)查驗(yàn)。
2025-01-07
你好。您好,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得按季度申報(bào)。
2022-08-12
同學(xué),你好 什么?? 24年是20萬(wàn),那你增值稅是按照20萬(wàn)申報(bào),就算25年紅沖了,影響的是25年。
2025-04-25
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