那個加油發(fā)票不算福利,正常計入費用
員工自己車和法人自己的車給公司用,是公司要以租賃方式簽訂租賃合同,然后去稅務代開發(fā)票給公司嗎?然后加油費公司才可以報銷?
老師好!我公司是一般納稅人,租用員工車輛并且開具了租車發(fā)票,我想問,加油費可以開具增值稅專用發(fā)票嗎?
請問公司員工自己的車因工作需要產生的油費過路費報銷,但過路費發(fā)票上車牌號不在公司名下,需要補一個車輛免費租賃協(xié)議嗎?
公司租用員工車出差,只報銷油費,使用公司油卡加油開票,需抵扣進項,這種是走差旅費報銷還是簽租賃協(xié)議比較合適?差旅費報銷會否涉及個稅申報
老師我們租賃公司員工的車作為公車,我們簽訂的有租賃協(xié)議,但是員工個人沒發(fā)給公司開發(fā)票,我們公司的租金支出和加油費,過路費,修車費,可以所得稅扣除嗎
和a單位簽的合同,由b單位收款和開票,a單位開具授權書是不是可以視為是a單位開的票和款
老師,住房租金(年租金185000元)找稅務代開時涉及到哪些稅種,稅率分別是多少呢?
公司公戶發(fā)放了工資,個稅上未申報,這個完了匯算清繳是不是要調增?
老師,稅控用戶,開的是紙質發(fā)票,數(shù)電用戶,開的是數(shù)電發(fā)票嗎?
某集成電路企業(yè)2024年初決議全年投入2000萬元進行2個項目研發(fā),分別為R001和R002。其中R001由企業(yè)自主研發(fā),當年研發(fā)項目尚未完成,發(fā)生的1400萬元費用化支出;R002委托境外非關聯(lián)方丙企業(yè)研發(fā),簽訂技術委托開發(fā)合同,支付600萬元,當年9月研發(fā)項目已經完工,符合資本化的條件,攤銷年限為10年,當年會計攤銷的金額為20萬元。則該企業(yè)當年可在企業(yè)所得稅前加計扣除的研究開發(fā)費用支出為()萬元。
請問老師,A公司建廠房花費800萬元,是老板個人賬戶支付的,建成后轉為公司固定資產,這800萬元用什么方式轉移到公司賬戶?然后用公司賬戶花錢建廠房
公司中會計漏報印花稅,造成滯納金,財務經理或財務總簽有權讓會計自己賠嗎,還是要跟總經理匯報后總經理同意?
新注冊的公司做稅務登記 中的投資有效期起止,要怎么填寫,老是不對
老師,我想請問一下,就是比如兩個品一共銷售10元,買一個贈送另一個。那我錄一個9.9一個0.1為什么領導說不可以,說要把每個品的價分開計算各是多少錢。說影響毛利。整體毛利不是沒變化嘛,收入和成本都是固定的。那不只是影響單品毛利嘛。那要是算這單整體毛利是不是不影響呀。
老師下午好,勞務分包合同上只體現(xiàn)帶機勞務工程量,現(xiàn)在乙方開成本進項來可以開設備租賃嗎,因為勞務分包不能再分包嘛,按人工材料設備開進項來如何在合同中提現(xiàn)老師?
第二年對成本和費用進行重分類,比如辦公室租金第一年計入費用,第二年計入成本,需要調整以前年度發(fā)生額嗎?
不需要調整去年的,不影響交所得稅就行
招待客戶的業(yè)務招待費計入費用還是成本?
那個是計入銷售費用-業(yè)務招待費