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合作社買別人的芒果開普票也是免增值稅吧,當月也開了一部分自產(chǎn)自銷的普票,那增值稅減免申報明細表怎么填呢

2025-02-05 15:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-02-05 15:41

銷售購入的芒果不能免稅的,小規(guī)模1%,一般納稅人是9%

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快賬用戶6672 追問 2025-02-05 15:43

合作社購入的芒果也免增值稅,只是企業(yè)所得稅不免

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齊紅老師 解答 2025-02-05 15:43

購入環(huán)節(jié)免稅,再銷售就需要交稅的

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快賬用戶6672 追問 2025-02-05 15:45

農(nóng)林牧漁應(yīng)該免的吧,就像買別人的豬賣出去也是免增值稅的

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齊紅老師 解答 2025-02-05 15:49

不是,農(nóng)產(chǎn)品免稅是銷售自產(chǎn)的才免稅,購入再銷售免稅只是肉,蛋,蔬菜才免稅

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銷售購入的芒果不能免稅的,小規(guī)模1%,一般納稅人是9%
2025-02-05
你得去稅務(wù)局申報的第二行填寫的專票的第十欄填寫負數(shù)銷售額的782.2 應(yīng)該是自己申報不了的。
2022-07-05
同學你好,普票和專票的合計數(shù)有超過30萬么?
2020-09-09
花生粕屬于單一大宗飼料,在國內(nèi)流通環(huán)節(jié)免征增值稅。 在填寫申報表時,將免稅的銷售額填寫在增值稅申報表附表一的第18行“貨物及加工修理修配勞務(wù)”或第19行“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”的第三列“開具其他發(fā)票”中。 同時,需要填寫《增值稅減免稅申報明細表》,在申報表的第二部分“免稅項目”中,先在第9欄下拉菜單中選擇免稅性質(zhì)代碼及名稱(例如選擇與單一大宗飼料相關(guān)的免稅代碼)。然后在第9欄第1列“免征增值稅項目銷售額”中填寫免稅銷售額,數(shù)據(jù)要與附表一的第18欄或第19欄的免稅銷售額一致,在第9欄第5列“免稅額”中填寫免稅額(必須填寫)。 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于分攤不得抵扣進項稅額時免稅項目銷售額如何確定問題的批復》(國稅函〔1997〕529 號)規(guī)定,納稅人在計算不得抵扣進項稅額時,對其取得的銷售免稅貨物的銷售收入和經(jīng)營非應(yīng)稅項目的營業(yè)收入額,不得進行不含稅收入的換算。即免征增值稅銷售收入,不得進行不含稅收入的換算,免征增值稅的增值稅申報表與利潤表收入填報是一致的。 另外,由于你公司是一般納稅人,購入花生粕時取得的是免稅普票,不能抵扣進項稅額。但如果之前有將購入花生粕的進項稅額計入了成本,在確定該批花生粕用于免稅銷售后,需將對應(yīng)的進項稅額轉(zhuǎn)出。具體的會計分錄為: 借:原材料(或庫存商品等科目) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2024-07-08
你好,忽略這個提示就可以。
2022-04-11
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