你好,公司承擔(dān)的個(gè)稅需要并到下個(gè)月的工資里
請問一下老師:這個(gè)怎么改啊 因?yàn)檫@個(gè)公司的人員沒有發(fā)工資,但每個(gè)月要申報(bào)個(gè)稅,扣除的金額是每月5000元,現(xiàn)在是申報(bào)7月的,剛好是要扣35000元。
請問一下老師:這個(gè)怎么改啊 因?yàn)檫@個(gè)公司的人員沒有發(fā)工資,但每個(gè)月要申報(bào)個(gè)稅,扣除的金額是每月5000元,現(xiàn)在是申報(bào)7月的,剛好是要扣35000元。
老師,您好,小規(guī)模,7月以前,之前會計(jì)支付工資都不按實(shí)際發(fā)放來記賬和申報(bào),也不從銀行公戶轉(zhuǎn)工資,直接就記借管理費(fèi)用—工資,貸庫存現(xiàn)金,也不按實(shí)際來申報(bào),就亂姓名來申報(bào)6個(gè)人的個(gè)稅,現(xiàn)在我想從7月撤銷申報(bào)后修改按實(shí)際公司員工23個(gè)人從公戶發(fā)放然后申報(bào)個(gè)稅,這樣行嗎,因?yàn)閾?dān)心一下子改變,專管員會不會注意?
#問題#請問個(gè)人所得稅申報(bào),每個(gè)月都有申報(bào),但收入金額填錯了,原會計(jì)7月申報(bào)時(shí)收入填5月工資,后來我接手沒查清楚 ,8月申請時(shí)填的是7月工,就這樣一直到11月申報(bào)收入填的10月工資,導(dǎo)致漏了6月工資沒有報(bào),那我現(xiàn)在要申報(bào),我填收入可以直接把6月工資嗎
請問老師,前期公司只有法人一個(gè)人,沒發(fā)工資,故每月報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,就是法人0申報(bào),現(xiàn)公司有員工了,員工每月正常申報(bào)個(gè)稅,但法人還是不發(fā)工資,是否可以將法人狀態(tài)修改為非正常?
買了電器,怎么知道對方商鋪有沒有開票給我呀
本月憑證做上月工資合理嗎?比如9月做的8月的憑證是做7月工資表,相當(dāng)于7月工資9月才申報(bào),工資表每次比憑證晚一個(gè)月合理嗎
老師,10000的商品,給客戶讓八個(gè)點(diǎn)是怎么計(jì)算呀
請問這道題他最后要求的新增的息稅前利潤,新增的息稅前利潤=新增的邊際貢獻(xiàn)?新增的固定成本 為什么這里面減的是12萬乘以40%,而不是直接減12萬呢?
老師對方想把自己的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給我們,他的公司有問題了,他和我們公司沒有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),能不能把債權(quán)轉(zhuǎn)讓給我們。
請問老師,民辦私立學(xué)校高中的住宿費(fèi)按月分?jǐn)倖幔?-下一年1月,3-6月,是按照9個(gè)月分?jǐn)倖??我只知道學(xué)費(fèi)分?jǐn)?,住宿費(fèi)不太清楚
老師,公司這邊讓開40多萬產(chǎn)品銷售發(fā)票(分兩個(gè)月一個(gè)月開20多萬),但是這都沒有實(shí)際生產(chǎn)的,去哪里結(jié)轉(zhuǎn)成本哦,
老師,請教一下,用現(xiàn)金支票提現(xiàn)金,給員工發(fā)工資,銀行需要什么材料呢?出納需要注意什么事項(xiàng),需要帶工資表嗎?
老師為什么是48.6%-54%呢。差額分析法是不是算出來的就是替換掉的項(xiàng)目的差額
可以解釋下這個(gè)圖么,
你好,現(xiàn)在還可以更正申報(bào),更正申報(bào)的時(shí)候,從12月倒著點(diǎn)更正申報(bào),只改七月的數(shù)據(jù)后續(xù)數(shù)據(jù)全部重新計(jì)算,如果這4631.52元需要做到2024年的賬務(wù)里,借:利潤分配-未分配利潤 4631.52 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 4631.52 借:應(yīng)付職工薪酬- 工資 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交個(gè)人所得稅 4631.52
啊,那我沒單獨(dú)申報(bào),而是在9月做了分錄,銷售費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸銀行存款 請問匯算清繳怎么辦,
相當(dāng)于這個(gè)4613.19個(gè)稅沒有申報(bào)工資
要不要做成其他應(yīng)收款-個(gè)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 貸銀行存款
你好,憑證不需要更改,是正確的,公司承擔(dān)了個(gè)稅,相當(dāng)于是給職工發(fā)了工資,就是做到管理費(fèi)用或者銷售費(fèi),需要把這部分補(bǔ)申報(bào)一下個(gè)稅
8月發(fā)放7月工資后,申報(bào)個(gè)稅4613.19(上面數(shù)據(jù)寫錯了),9月重新申報(bào)7月工資,扣個(gè)稅4613.19,而且9月也同時(shí)申報(bào)了8月工資 補(bǔ)提了個(gè)稅部分4613.19, 借銷售費(fèi)用-工資4613.19 貸應(yīng)付職工薪酬-工資4613.19 借應(yīng)付職工薪酬-工資4613.19 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅4613.19 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅4613.19 貸銀行存款4613.19
老師,是不是重新申報(bào)7月工資表,但應(yīng)該是從7月開始申報(bào),把公司交的個(gè)稅加到原來申報(bào)工資里,重新申報(bào)一下,對不,那么,這樣可能要重新補(bǔ)個(gè)稅
老師,補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅4613.19,那是不是把這部分個(gè)稅系統(tǒng)扣除的金額逐步添加到每個(gè)員工的工資里面,重新從7月開始申報(bào)
是的,公司承擔(dān)的個(gè)稅部分,更正到個(gè)稅申報(bào),更正到做憑證的當(dāng)月
更正7月以后,再重新更正8-9-10-11-12月,對不
如果把這個(gè)作為管理費(fèi)用-個(gè)稅 貸銀行存款可以不
你好,更正個(gè)稅,先點(diǎn)12月更正,11月更正,一直到7月,改7月的個(gè)稅后,之后的每個(gè)月會自動更正計(jì)算,別忘了全部都要點(diǎn)申報(bào),公司承擔(dān)的個(gè)稅這一部分和計(jì)提的工資做一樣科目就可以
那是不是不用更正報(bào)表 然后把以前9月補(bǔ)提的分錄 借銷售費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅,怎么處理分錄
你好,申報(bào)的個(gè)稅需要和賬上的工資一致,補(bǔ)計(jì)提了這一部分工資,個(gè)稅沒有申報(bào)的,需要一起報(bào)
老師,比如有個(gè)員工扣了717.54個(gè)稅,工資申報(bào)24444.56那是不是重新申報(bào)24444.56+717.54,那不是又得補(bǔ)扣個(gè)稅,循環(huán)了
是的,如果公司承擔(dān)的個(gè)稅,就會這樣循環(huán),所以次月做銀行的時(shí)候,把上月的扣的個(gè)稅加到次月工資,按賬上計(jì)提數(shù)據(jù)申報(bào)個(gè)稅
這樣賬也得改了,因?yàn)閭€(gè)稅變化 現(xiàn)在都四季度申報(bào)完成了,改不了報(bào)表了
財(cái)報(bào)可以改,企業(yè)所得稅改不了了
企業(yè)所得稅可以匯算的時(shí)候改,匯算的時(shí)候和賬務(wù)一致就可以
老師,到底是放在公司交的4613.19分配到下個(gè)月員工工資申報(bào),還是更正當(dāng)月申報(bào)(增加當(dāng)月工資)
你好,這個(gè)個(gè)稅哪個(gè)月入銷售費(fèi)用計(jì)提的時(shí)候,就報(bào)哪個(gè)月
比如9月更正的這個(gè)7月的,是把公司交的個(gè)稅加入7月更正申報(bào),還是把公司交的個(gè)稅放到8月,和8月工資一起申報(bào)呢,到底怎么做才好呢,不會一直循環(huán)吧
9月記賬的時(shí)候,補(bǔ)提的7月個(gè)稅,9月交的7月個(gè)稅(實(shí)際是更正7月記賬公司申報(bào)的個(gè)稅)
到底是把公司交的個(gè)稅加入7月工資重新申報(bào),還是加入8月工資重新申報(bào)
你好,繳納的這個(gè)個(gè)稅4000多,是幾月份入得銷售費(fèi)用,計(jì)提到應(yīng)付職工薪酬的,如果每個(gè)月交稅,就會出現(xiàn)循環(huán),如果不繳納個(gè)稅,就沒有了
老師,不重新申報(bào),匯算清繳調(diào)增??梢圆?,
個(gè)人所得稅匯算是被扣繳人自己操作,他們會自己填表申報(bào)嗎?如果不會,還是需要你在自然人電子稅務(wù)局申報(bào)