你好,公司承擔的個稅需要并到下個月的工資里

老師,想問一下,我們是酒店行業(yè),有一批固定資產(chǎn)需要報廢,報廢的錢想沖減員工宿舍的租賃費,會計分錄如何處理?
公司很多零星的網(wǎng)購,開票好麻煩,又什么好的方法不用開這部分的票,但是能把費用走掉,或者給予補貼可以嗎
老師,一般納稅人公司買手機送客戶,開的專票可以抵扣嗎?
老師好,公司修改董事流程是什么?
老師,我們給人家代理記賬,一般需要提供哪些材料給他們呢 就是他們給我們做賬的話
老師,個體戶一般納稅人,沒簽合同的員工我按雇員錄到自然人扣繳端了,每月報個稅,可以嗎?還有就是個人經(jīng)營所得稅,每月報的陳本費用是全部費用包括沒有發(fā)票的,這也就是利潤了吧,那年末調(diào)贈沒有發(fā)票的不讓稅前扣除,這就沒有實際操作過,不明白
老師,全面預算的公式是什么
老師,標準成本法如何核算,實際與標準的差異又如何處理
董老師 在線嗎?有問題想咨詢您。
發(fā)票信息導入電子模板里,填寫了稅收分類編碼,可以不再輸入電子稅務(wù)局開票信息維護商品維護嗎,
你好,現(xiàn)在還可以更正申報,更正申報的時候,從12月倒著點更正申報,只改七月的數(shù)據(jù)后續(xù)數(shù)據(jù)全部重新計算,如果這4631.52元需要做到2024年的賬務(wù)里,借:利潤分配-未分配利潤 4631.52 貸:應付職工薪酬-工資 4631.52 借:應付職工薪酬- 工資 貸:應交稅金-應交個人所得稅 4631.52
啊,那我沒單獨申報,而是在9月做了分錄,銷售費用-工資 貸應付職工薪酬-工資 借應付職工薪酬-工資 貸應交稅費-應交個人所得稅 應交個人所得稅 貸銀行存款 請問匯算清繳怎么辦,
相當于這個4613.19個稅沒有申報工資
要不要做成其他應收款-個稅 貸應交稅費-個稅 借應交稅費-個稅 貸銀行存款
你好,憑證不需要更改,是正確的,公司承擔了個稅,相當于是給職工發(fā)了工資,就是做到管理費用或者銷售費,需要把這部分補申報一下個稅
8月發(fā)放7月工資后,申報個稅4613.19(上面數(shù)據(jù)寫錯了),9月重新申報7月工資,扣個稅4613.19,而且9月也同時申報了8月工資 補提了個稅部分4613.19, 借銷售費用-工資4613.19 貸應付職工薪酬-工資4613.19 借應付職工薪酬-工資4613.19 貸應交稅費-應交個稅4613.19 借應交稅費-應交個稅4613.19 貸銀行存款4613.19
老師,是不是重新申報7月工資表,但應該是從7月開始申報,把公司交的個稅加到原來申報工資里,重新申報一下,對不,那么,這樣可能要重新補個稅
老師,補申報個稅4613.19,那是不是把這部分個稅系統(tǒng)扣除的金額逐步添加到每個員工的工資里面,重新從7月開始申報
是的,公司承擔的個稅部分,更正到個稅申報,更正到做憑證的當月
更正7月以后,再重新更正8-9-10-11-12月,對不
如果把這個作為管理費用-個稅 貸銀行存款可以不
你好,更正個稅,先點12月更正,11月更正,一直到7月,改7月的個稅后,之后的每個月會自動更正計算,別忘了全部都要點申報,公司承擔的個稅這一部分和計提的工資做一樣科目就可以
那是不是不用更正報表 然后把以前9月補提的分錄 借銷售費用-工資 貸應付職工薪酬-工資 借應付職工薪酬-工資 貸應交稅費-應交個稅,怎么處理分錄
你好,申報的個稅需要和賬上的工資一致,補計提了這一部分工資,個稅沒有申報的,需要一起報
老師,比如有個員工扣了717.54個稅,工資申報24444.56那是不是重新申報24444.56+717.54,那不是又得補扣個稅,循環(huán)了
是的,如果公司承擔的個稅,就會這樣循環(huán),所以次月做銀行的時候,把上月的扣的個稅加到次月工資,按賬上計提數(shù)據(jù)申報個稅
這樣賬也得改了,因為個稅變化 現(xiàn)在都四季度申報完成了,改不了報表了
財報可以改,企業(yè)所得稅改不了了
企業(yè)所得稅可以匯算的時候改,匯算的時候和賬務(wù)一致就可以
老師,到底是放在公司交的4613.19分配到下個月員工工資申報,還是更正當月申報(增加當月工資)
你好,這個個稅哪個月入銷售費用計提的時候,就報哪個月
比如9月更正的這個7月的,是把公司交的個稅加入7月更正申報,還是把公司交的個稅放到8月,和8月工資一起申報呢,到底怎么做才好呢,不會一直循環(huán)吧
9月記賬的時候,補提的7月個稅,9月交的7月個稅(實際是更正7月記賬公司申報的個稅)
到底是把公司交的個稅加入7月工資重新申報,還是加入8月工資重新申報
你好,繳納的這個個稅4000多,是幾月份入得銷售費用,計提到應付職工薪酬的,如果每個月交稅,就會出現(xiàn)循環(huán),如果不繳納個稅,就沒有了
老師,不重新申報,匯算清繳調(diào)增??梢圆?,
個人所得稅匯算是被扣繳人自己操作,他們會自己填表申報嗎?如果不會,還是需要你在自然人電子稅務(wù)局申報