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老師,請教一個(gè)問題 7月工資申報(bào),因?yàn)楣疽郧吧陥?bào)都是每個(gè)月4-5人,從7月開始正規(guī)申報(bào),結(jié)果一次申報(bào)了56人,而且是先公戶實(shí)發(fā)工資,后申報(bào),請問這樣的情況下,個(gè)稅后來扣,個(gè)稅都是公司承擔(dān)了,請問是不是應(yīng)該把公司承擔(dān)的個(gè)稅加到每個(gè)員工的工資里面申報(bào) 還有,是不是改7月申報(bào),就要改7-12月申報(bào),現(xiàn)在還能改嗎 還有公司出的個(gè)稅4631.52元,可以計(jì)入什么科目

2025-01-23 15:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-23 15:15

你好,公司承擔(dān)的個(gè)稅需要并到下個(gè)月的工資里

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齊紅老師 解答 2025-01-23 15:20

你好,現(xiàn)在還可以更正申報(bào),更正申報(bào)的時(shí)候,從12月倒著點(diǎn)更正申報(bào),只改七月的數(shù)據(jù)后續(xù)數(shù)據(jù)全部重新計(jì)算,如果這4631.52元需要做到2024年的賬務(wù)里,借:利潤分配-未分配利潤 4631.52 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 4631.52 借:應(yīng)付職工薪酬- 工資 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交個(gè)人所得稅 4631.52

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快賬用戶7441 追問 2025-01-23 15:21

啊,那我沒單獨(dú)申報(bào),而是在9月做了分錄,銷售費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸銀行存款 請問匯算清繳怎么辦,

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快賬用戶7441 追問 2025-01-23 15:21

相當(dāng)于這個(gè)4613.19個(gè)稅沒有申報(bào)工資

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快賬用戶7441 追問 2025-01-23 15:22

要不要做成其他應(yīng)收款-個(gè)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2025-01-23 15:29

你好,憑證不需要更改,是正確的,公司承擔(dān)了個(gè)稅,相當(dāng)于是給職工發(fā)了工資,就是做到管理費(fèi)用或者銷售費(fèi),需要把這部分補(bǔ)申報(bào)一下個(gè)稅

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快賬用戶7441 追問 2025-01-23 15:33

8月發(fā)放7月工資后,申報(bào)個(gè)稅4613.19(上面數(shù)據(jù)寫錯了),9月重新申報(bào)7月工資,扣個(gè)稅4613.19,而且9月也同時(shí)申報(bào)了8月工資 補(bǔ)提了個(gè)稅部分4613.19, 借銷售費(fèi)用-工資4613.19 貸應(yīng)付職工薪酬-工資4613.19 借應(yīng)付職工薪酬-工資4613.19 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅4613.19 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅4613.19 貸銀行存款4613.19

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快賬用戶7441 追問 2025-01-23 15:36

老師,是不是重新申報(bào)7月工資表,但應(yīng)該是從7月開始申報(bào),把公司交的個(gè)稅加到原來申報(bào)工資里,重新申報(bào)一下,對不,那么,這樣可能要重新補(bǔ)個(gè)稅

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快賬用戶7441 追問 2025-01-23 15:41

老師,補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅4613.19,那是不是把這部分個(gè)稅系統(tǒng)扣除的金額逐步添加到每個(gè)員工的工資里面,重新從7月開始申報(bào)

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齊紅老師 解答 2025-01-23 15:42

是的,公司承擔(dān)的個(gè)稅部分,更正到個(gè)稅申報(bào),更正到做憑證的當(dāng)月

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快賬用戶7441 追問 2025-01-23 15:47

更正7月以后,再重新更正8-9-10-11-12月,對不

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快賬用戶7441 追問 2025-01-23 15:48

如果把這個(gè)作為管理費(fèi)用-個(gè)稅 貸銀行存款可以不

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齊紅老師 解答 2025-01-23 15:52

你好,更正個(gè)稅,先點(diǎn)12月更正,11月更正,一直到7月,改7月的個(gè)稅后,之后的每個(gè)月會自動更正計(jì)算,別忘了全部都要點(diǎn)申報(bào),公司承擔(dān)的個(gè)稅這一部分和計(jì)提的工資做一樣科目就可以

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快賬用戶7441 追問 2025-01-23 15:52

那是不是不用更正報(bào)表 然后把以前9月補(bǔ)提的分錄 借銷售費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅,怎么處理分錄

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齊紅老師 解答 2025-01-23 15:54

你好,申報(bào)的個(gè)稅需要和賬上的工資一致,補(bǔ)計(jì)提了這一部分工資,個(gè)稅沒有申報(bào)的,需要一起報(bào)

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快賬用戶7441 追問 2025-01-23 16:57

老師,比如有個(gè)員工扣了717.54個(gè)稅,工資申報(bào)24444.56那是不是重新申報(bào)24444.56+717.54,那不是又得補(bǔ)扣個(gè)稅,循環(huán)了

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齊紅老師 解答 2025-01-23 16:59

是的,如果公司承擔(dān)的個(gè)稅,就會這樣循環(huán),所以次月做銀行的時(shí)候,把上月的扣的個(gè)稅加到次月工資,按賬上計(jì)提數(shù)據(jù)申報(bào)個(gè)稅

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快賬用戶7441 追問 2025-01-23 17:10

這樣賬也得改了,因?yàn)閭€(gè)稅變化 現(xiàn)在都四季度申報(bào)完成了,改不了報(bào)表了

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快賬用戶7441 追問 2025-01-23 17:11

財(cái)報(bào)可以改,企業(yè)所得稅改不了了

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齊紅老師 解答 2025-01-23 17:12

企業(yè)所得稅可以匯算的時(shí)候改,匯算的時(shí)候和賬務(wù)一致就可以

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快賬用戶7441 追問 2025-01-23 18:02

老師,到底是放在公司交的4613.19分配到下個(gè)月員工工資申報(bào),還是更正當(dāng)月申報(bào)(增加當(dāng)月工資)

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齊紅老師 解答 2025-01-23 18:05

你好,這個(gè)個(gè)稅哪個(gè)月入銷售費(fèi)用計(jì)提的時(shí)候,就報(bào)哪個(gè)月

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快賬用戶7441 追問 2025-01-23 18:05

比如9月更正的這個(gè)7月的,是把公司交的個(gè)稅加入7月更正申報(bào),還是把公司交的個(gè)稅放到8月,和8月工資一起申報(bào)呢,到底怎么做才好呢,不會一直循環(huán)吧

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快賬用戶7441 追問 2025-01-23 18:07

9月記賬的時(shí)候,補(bǔ)提的7月個(gè)稅,9月交的7月個(gè)稅(實(shí)際是更正7月記賬公司申報(bào)的個(gè)稅)

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快賬用戶7441 追問 2025-01-23 18:09

到底是把公司交的個(gè)稅加入7月工資重新申報(bào),還是加入8月工資重新申報(bào)

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齊紅老師 解答 2025-01-23 18:56

你好,繳納的這個(gè)個(gè)稅4000多,是幾月份入得銷售費(fèi)用,計(jì)提到應(yīng)付職工薪酬的,如果每個(gè)月交稅,就會出現(xiàn)循環(huán),如果不繳納個(gè)稅,就沒有了

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快賬用戶7441 追問 2025-01-23 19:44

老師,不重新申報(bào),匯算清繳調(diào)增??梢圆?,

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齊紅老師 解答 2025-01-23 20:05

個(gè)人所得稅匯算是被扣繳人自己操作,他們會自己填表申報(bào)嗎?如果不會,還是需要你在自然人電子稅務(wù)局申報(bào)

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你好,公司承擔(dān)的個(gè)稅需要并到下個(gè)月的工資里
2025-01-23
你好,可以的。操作沒問題。
2025-07-23
你好,交了個(gè)稅4613.19元如果是一個(gè)月的就從員工工資里面扣
2025-01-23
你好!填寫2個(gè)人就可以的
2019-08-20
你好!你直接寫2人就可以了。
2019-08-20
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