稅務(wù)方面 增值稅:采購的原材料由河南公司采購并轉(zhuǎn)移到山東總公司,增值稅上可能涉及視同銷售的情況。根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》第四條規(guī)定,設(shè)有兩個(gè)以上機(jī)構(gòu)并實(shí)行統(tǒng)一核算的納稅人,將貨物從一個(gè)機(jī)構(gòu)移送其他機(jī)構(gòu)用于銷售,相關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)在同一縣(市)的除外,應(yīng)當(dāng)視同銷售貨物。雖然總分公司獨(dú)立核算,但移送貨物用于生產(chǎn)也有視同銷售的風(fēng)險(xiǎn),需要按規(guī)定計(jì)算繳納增值稅,開具增值稅發(fā)票。 企業(yè)所得稅:對(duì)于獨(dú)立核算的分公司,企業(yè)所得稅一般是就地預(yù)繳,總公司匯總清算。在這種原材料采購和異地生產(chǎn)的情況下,要準(zhǔn)確核算各自的成本、收入等,以確定應(yīng)納稅所得額,在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行申報(bào)和預(yù)繳。 財(cái)務(wù)方面 成本核算:河南公司采購原材料的成本要準(zhǔn)確核算并記錄,轉(zhuǎn)移到山東總公司生產(chǎn)時(shí),要明確原材料的成本轉(zhuǎn)移方式和金額,確保雙方財(cái)務(wù)記錄一致。 往來核算:總分公司之間應(yīng)建立清晰的往來賬目,記錄原材料的移送、生產(chǎn)費(fèi)用的分擔(dān)等情況,以便準(zhǔn)確反映雙方的財(cái)務(wù)狀況。
老師好,我們是建筑公司一般計(jì)稅山東分公司,項(xiàng)目在山東,掛靠2公司,屬于北京總部,2公司, 合作模式屬于EPC+F模式 ,招標(biāo) 采購 施工 ,具體財(cái)務(wù)不是很清楚,現(xiàn)在有這么個(gè)問題,我1公司中開城投和2 公司 還有個(gè)3屬于聯(lián)合體形式 ,2公司和建設(shè)單位簽訂棚戶區(qū)改造項(xiàng)目,老師領(lǐng)導(dǎo)問我,在材料采購環(huán)節(jié),關(guān)于稅收,和2對(duì)接有需要注意的嗎?老師比如供應(yīng)商給2公司開票,我1掌握這個(gè)成本,關(guān)于稅這塊,發(fā)票是否合規(guī),我這邊需要注意嗎 ?有什么意見嗎?還有我和2財(cái)務(wù)對(duì)接,怎樣明確這個(gè)責(zé)任,這個(gè)把控該有誰來吧我,比方說對(duì)方給了這個(gè)票,我傳遞給2公司,我需要注意什么,如果不合規(guī),還由我1來出門對(duì)接,采購材料稅率是從高還是從低,我們1給3.5 管理費(fèi)給2公司。我財(cái)務(wù)注意那塊老師能給詳細(xì)說說嗎?怎么給領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)
老師,我們公司是一家分公司,獨(dú)立核算。有以下幾個(gè)問題。 1、由于分公司沒有資質(zhì)一些業(yè)務(wù)接了但是由總公司開票,總公司入賬,但這比業(yè)務(wù)屬于分公司的,我要如何把這個(gè)錢轉(zhuǎn)過來?由分公司開票給總共公司嗎? 2、分向總或者總向分公司開費(fèi)用票是都可以稅前扣除嗎?分總之間業(yè)務(wù)往來是否需要簽訂合同? 3、分公司的人員工資有一部分總公司發(fā)又有一部分分公司發(fā),社保在總公司。分公司還需要對(duì)他申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?對(duì)于分公司沒有給他買社保稅務(wù)部部門查出來會(huì)不會(huì)說我們違規(guī)了? 4、分公司交管理費(fèi)給總公司,總公司開的管理費(fèi)用票分公司不能稅票扣除,那么我能不能讓總公司開其他品名的票,這樣我可以稅前扣除呢?
老師我們有一個(gè)小的分公司,剛投入生產(chǎn),小的分公司也對(duì)外采購原料和銷售產(chǎn)品,但主要是幫母公司加工原料,加工好后拉到母公司,母公司在加工加工對(duì)外銷售,但是母公司不付加工費(fèi)給子公司,有時(shí)候母公司的材料也會(huì)拉去分公司,分公司也不給母公司付錢,這樣我的庫存變動(dòng)表應(yīng)該怎么做,我怎么做賬,其實(shí)是一個(gè)公司,相當(dāng)于兩個(gè)車間,要核算每個(gè)車間的利潤
各位老師,大家早上好,我們公司是剛開始成立并籌辦呢,然后有三個(gè)股東,公司是生產(chǎn)布料的,其中有兩個(gè)股東把之前尾貨掛在我們公司銷售呢,然后開出去了銷售發(fā)票,款項(xiàng)進(jìn)了公司戶,等于已經(jīng)有了收入,我問他們要成本單價(jià)呢,他們沒有,然后我們公司新購進(jìn)的原材要開進(jìn)來的發(fā)票,他們說以這個(gè)為成本做核算,我們公司還沒正常生產(chǎn)呢,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下,這個(gè)賬務(wù)該怎么處理呢
老師早上好,我這里一般納稅人工業(yè)企業(yè)籌建期,有一個(gè)投資單位,等于我們公司股東,占股70%。屬于運(yùn)行成熟的公司,現(xiàn)在正在收購農(nóng)產(chǎn)品業(yè)務(wù),公司在石河子,我們公司在喀什,相距4.5千里,他們開展的這個(gè)業(yè)務(wù),庫房在我們這里。我們的兩臺(tái)裝載機(jī)不停的干,油耗了什么的支出挺大的,我們公司還沒有別的業(yè)務(wù),這個(gè)怎么記賬,油費(fèi)是我們公司辦了中石油的卡刷預(yù)存款加的油,以后開票只會(huì)開給我們,麻煩老師解答謝謝
老師,我們第一次做煤炭生意,進(jìn)項(xiàng)票先進(jìn)來的專票,我們過了幾天提的一般納稅人,又開出的專票,都在一個(gè)月內(nèi)完成,同一筆業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
現(xiàn)在財(cái)務(wù)資料還需要紙質(zhì)存檔嗎
清算確認(rèn)的單位建筑面積成本費(fèi)用怎么計(jì)算? 是用取得土地使用權(quán)支付的金額+開發(fā)成本+開發(fā)費(fèi)用+稅金及附加(是否需要列入基數(shù))+20%加計(jì)扣除(是否需要列入基數(shù))之和?清算時(shí)確認(rèn)的已售建筑面積還是總可售建筑面積?
模擬試卷的時(shí)候借貸都是一上一下寫的提交了完了就都成一片,考試不會(huì)這樣吧老師
中級(jí)考試合同資產(chǎn)和合同負(fù)債的區(qū)別
老師,您好,我剛?cè)肼毿鹿咀隹傎~,發(fā)現(xiàn)上任做的內(nèi)賬有問題,特別是公司的主營業(yè)務(wù)成本,會(huì)計(jì)科目使用不正確,導(dǎo)致所有的成本都少做了很多,公司成立有四年多了!目前我主要工作就是補(bǔ)今年的內(nèi)賬!老師,我第一步不知道是先調(diào)賬還是先補(bǔ)賬?想聽聽老師專業(yè)建議,謝謝老師
老師,這個(gè)怎么驗(yàn)證,增值稅收入長期大于企業(yè)所得稅收入
老師,匯算清繳的時(shí)候,費(fèi)用調(diào)增調(diào)減怎么調(diào)呢?
老師,工程合同,甲方要求我們開票時(shí)把造價(jià)單里面的貨物型號(hào)物料開在發(fā)票里,之前我們都是開合同總金額的發(fā)票,他說的這么開會(huì)影響稅率嗎?有必要這么開嗎?
已經(jīng)被勾選抵扣的專票還可以作為成本票抵扣企業(yè)所得稅么
我們現(xiàn)在是河南公司采購的原材料,物流直接發(fā)去山東,河南公司原材料入賬缺少入庫信息,無法入賬,我現(xiàn)在記的是:借:在途物資 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 山東公司那邊材料入庫時(shí)我再轉(zhuǎn)到 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸:在途物資 這樣入賬行嗎?謝謝老師。
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
那山東那邊是不是就做一個(gè)入庫記錄,不需要做入賬信息了?
嗯 非獨(dú)立核算的可以的