直接在開票系統(tǒng),紅字信息申請

跨年專票,對方?jīng)]有認證抵扣,我這邊紅沖,那對方是不是需要把發(fā)票寄給我
老師,請問一下,我有一張進項發(fā)票,我勾選認證了,現(xiàn)在對方數(shù)說開錯了,我現(xiàn)在怎么處理呢,是我這邊要紅沖吧,怎么紅沖
請問,我這邊是開票方,發(fā)票客戶已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在需要紅沖掉,是我這邊申請紅沖還是客戶那邊申請紅沖?
老師 我這邊有一張發(fā)票已經(jīng)認證抵扣了 現(xiàn)在發(fā)票有問題| 我需要進項稅額轉(zhuǎn)出 請問一下 對于我是購買方 我這邊怎么處理
老師,我是購買方 有一張進項發(fā)票有問題 但是我這邊已經(jīng)抵扣了 請問一下 對于我購買房 我這邊怎么處理
小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
紅字信息確認單 錄入 對方確認處理就行 是吧
是的,就是那樣子的
我這邊只需要紅字信息確認單錄入即可 是吧
是的,就是那樣就可以的
購買方 只需要紅字信息確認單確認 即可 別的都是對方的事情
是的,就是那個意思。你們收到發(fā)票后 借:原材料等 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 -負數(shù) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
后附紅字發(fā)票 是吧
是的,就是那個意思