對(duì)那些的話借方做往來貸方做銀行存款。對(duì)那些的話借方做往來貸方做銀行存款。
之前公司未正式經(jīng)營(yíng),只是辦了執(zhí)照,所有費(fèi)用是法人墊付的,但是又沒有入錢到公司賬戶,只是現(xiàn)金墊付了,現(xiàn)在要幫其建賬,那之前這些怎么入賬呢 答:第一筆借現(xiàn)金,貸法人墊付款 然后有哪些費(fèi)用就做到賬里去 問:后面怎么做賬,墊付款是應(yīng)該還回去的吧
請(qǐng)問老師,勞務(wù)派遣員工代發(fā)工資,派遣公司給開的這種發(fā)票應(yīng)該怎么做賬呢,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資,貸銀行存款嗎
勞務(wù)派遣公司,一般納稅人,我們有時(shí)候代付代收派遣員工的餐費(fèi)、住宿費(fèi)等等,這樣做賬對(duì)嗎? 先代付款 借:其他應(yīng)付-代收代付 貸 :銀行存款 收到發(fā)票: 借:管理費(fèi)用-其他管理費(fèi) 貸:其他應(yīng)付-代收代付 代收代付有發(fā)票是不是確認(rèn)為其他業(yè)務(wù)成本或管理費(fèi)用?到底什么情況才叫代收代付?,這類代付出去的可以被確認(rèn)費(fèi)用或成本,專票可以抵扣嗎?
老師,你好,保理公司代收貨款,當(dāng)時(shí)做賬是,借銀行存款貸應(yīng)收帳款,保理費(fèi)借應(yīng)付帳款貸銀行存款,保理公司給開發(fā)票時(shí)借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸應(yīng)付帳款,這樣收款時(shí)的應(yīng)收賬款就不平了,應(yīng)該怎么做賬
老師,我公司是勞務(wù)派遣公司,平時(shí)收到客戶打款,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款?,F(xiàn)在財(cái)務(wù)經(jīng)理讓我把應(yīng)收賬款貸方(小額負(fù)數(shù),比如-1.5元)轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)費(fèi)用,為什么可以轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)費(fèi)用?
老師,咨詢一下,現(xiàn)在學(xué)堂沒有公開課了嗎?
老師你好,我們分公司上月開票200多萬,現(xiàn)在賬上成本也有200多萬,我可以把成本全部結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,公司補(bǔ)貼員工社保,他工資不變,公司補(bǔ)貼給他的社保部分需要申報(bào)個(gè)稅嗎?到底需要員工承擔(dān)這部分社保補(bǔ)貼的個(gè)稅金額嗎
老師,公司要注銷,賬上還有30萬庫存,時(shí)間較長(zhǎng),有5-8年,質(zhì)量不好了,我們可以成本價(jià)的7折出售給股東嗎?稅務(wù)那邊怎么需要些什么資料說明?
個(gè)稅申報(bào)不小心超了30人,怎么做才能不交殘保金?
老師你好,我想咨詢一下你,暫估入庫,我的思維是先暫估,第二個(gè)月紅沖,然后再入正確的對(duì)吧
老師,預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí),研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除嗎?
老師您好,小規(guī)模納稅人的廠房出租收的租金每個(gè)月不超過十萬塊錢開的普票,不需要交增值稅嗎?
個(gè)稅申報(bào)超過32人了,怎么處理才能不交殘保金?
請(qǐng)問老師,企業(yè)出售固定資產(chǎn)的完整分錄
那些指的是什么?不明白
就是相當(dāng)于墊付的那些作為其他應(yīng)收款的借方或者是應(yīng)收賬款的借方。就是相當(dāng)于墊付的那些作為其他應(yīng)收款的借方或者是應(yīng)收賬款的借方。