是的,就是那樣計(jì)算的
老師,上個(gè)月開錯(cuò)了一張發(fā)票。這個(gè)月對(duì)方開的紅字信息表。這個(gè)月我給對(duì)方開具的紅字發(fā)票的同時(shí)開具正確的藍(lán)字發(fā)票是否影響本月的總銷額。 如總銷額是10萬(wàn)。前期我已經(jīng)開了10萬(wàn)。 后期又開了8萬(wàn)紅票的同時(shí),開具了正確8萬(wàn)的藍(lán)字發(fā)票,那么我本月的總銷額是不是還是10萬(wàn)。還是說(shuō)是18萬(wàn)了
上個(gè)月開的發(fā)票被退回來(lái)了,要求重新按別的稅目開票,跨月是必須開紅字發(fā)票吧,這個(gè)月憑證中是紅字3聯(lián)、紅字發(fā)票信息表、退回來(lái)的兩聯(lián)發(fā)票也就是藍(lán)字發(fā)票作為原始憑證保存?藍(lán)字第一聯(lián)上月入賬就不用管了吧?
就是跨月的電子專票沖紅不了,提示紅字信息金額(稅額)大于原藍(lán)票可開具紅字信息表的金額(稅額)請(qǐng)問(wèn)下這怎么操作呀?
老師 就是跨月的電子專票沖紅不了,提示紅字信息金額(稅額)大于原藍(lán)票可開具紅字信息表的金額(稅額)請(qǐng)問(wèn)下這怎么操作呀?可是我的金額是一樣的啊就是沖紅不了
上個(gè)月開了張沖紅發(fā)票,然后重開了,沖紅的那張藍(lán)字發(fā)票是免稅的,所以沖紅的紅字發(fā)票也是免稅的,申報(bào)增值稅的時(shí)候比對(duì)不通過(guò),要怎么處理呀
老師,麻煩問(wèn)下?服裝設(shè)計(jì)及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
老師,麻煩看下這個(gè)189題,沒(méi)看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請(qǐng)問(wèn)老師:我們公司22年1月至25年8月賬務(wù)經(jīng)過(guò)審計(jì),審計(jì)報(bào)告出來(lái)前給我們了一些整改意見(jiàn),有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應(yīng)當(dāng)將22-24年應(yīng)整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
老師 辦理退稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)1月份被做了增值稅抵扣勾選,并且已經(jīng)抵扣了。這個(gè)情況還能作廢,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出再重新做出口退稅勾選嗎?
老師,公司是制造業(yè),之前是按照一般商貿(mào)做的成本,現(xiàn)在要按照制造業(yè)企業(yè)做可以嗎?
老師你好!資產(chǎn)負(fù)債表的合計(jì)不能為負(fù)數(shù)是嗎? 應(yīng)收和預(yù)收的需要在填負(fù)債表時(shí)分開填寫嗎
老師,我公司注冊(cè)資本200萬(wàn),甲股東65%,已股東35%,現(xiàn)在新進(jìn)入一個(gè)股東,有兩種方案,第一,注冊(cè)資本不變,丙投入48萬(wàn),占比24%,48是不是分別發(fā)給甲乙?甲乙同比例稀釋,甲乙申報(bào)個(gè)稅需要繳納個(gè)稅嗎?第二丙投入48注冊(cè)資本248萬(wàn),這48是不是直接打到公司。甲乙不用申報(bào)個(gè)稅?
老師這個(gè)個(gè)稅認(rèn)定是9月1好號(hào),就從10月1號(hào)開始申報(bào)是嗎?
老師可以簡(jiǎn)單總結(jié)一下耕地占用稅和契稅的納稅義務(wù)時(shí)間和他們兩個(gè)的特點(diǎn)嗎
老師企業(yè)所得稅第二個(gè)季度交的稅減去第一個(gè)季度交的稅,對(duì)嗎 第一個(gè)季度比第二個(gè)季度稅交的多怎辦,預(yù)繳給退稅嗎