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如果應(yīng)收賬款貸方有余額壞賬準(zhǔn)備貸方也有余額,那資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收賬款科目是他倆相加的負(fù)數(shù)嗎?

2025-01-15 17:57
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-15 17:59

是,應(yīng)收賬款科目是他倆相加的負(fù)數(shù)

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快賬用戶6465 追問(wèn) 2025-01-15 18:00

那像這種壞賬準(zhǔn)備要不要反沖呢?

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齊紅老師 解答 2025-01-15 18:02

已經(jīng)收回應(yīng)收,要沖回壞賬準(zhǔn)備

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快賬用戶6465 追問(wèn) 2025-01-15 18:04

以前我們有50萬(wàn)的應(yīng)收賬款,然后現(xiàn)在呢,客戶退貨了,我們就開(kāi)了沖紅的發(fā)票,把應(yīng)收賬款給沖紅了,但是我看他這個(gè)具體的壞賬不是這個(gè)50萬(wàn)應(yīng)收賬款提的像這種怎么辦?

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齊紅老師 解答 2025-01-15 18:09

直接做計(jì)提壞賬的相反分錄

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是,應(yīng)收賬款科目是他倆相加的負(fù)數(shù)
2025-01-15
你好,應(yīng)收賬款在資產(chǎn)負(fù)債表里面是以凈額填列,也就是應(yīng)收賬款額的余額減去壞賬準(zhǔn)備的余額,壞賬準(zhǔn)備期初有余額,期末余額就等于期初數(shù)加上本期發(fā)生額。
2020-08-13
你好,沒(méi)有壞賬是直接加你。 預(yù)收賬款就用負(fù)數(shù)就好了
2023-06-15
你好  應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”=150萬(wàn)-7.5萬(wàn)=142.5萬(wàn)
2019-11-20
您好,預(yù)收賬款是負(fù)債類科目,預(yù)收賬款沒(méi)有減值準(zhǔn)備的備抵科目,壞賬是只有資產(chǎn)類科目才有的。
2021-08-21
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