報(bào)銷的準(zhǔn)備收回來(lái)嗎?如果是的話,借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。然后,你想要一致的話,你就去修改年初未分配利潤(rùn)和其他應(yīng)付款
老師您好,公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬,7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計(jì)報(bào)告,里面有資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,現(xiàn)金流量表,所有者權(quán)益變動(dòng)表。沒(méi)有科目余額表,對(duì)方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬,根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和銀行對(duì)賬單,錄入了資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益科目的期初余額;“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”期初余額錄入利潤(rùn)表中“年初未分配利潤(rùn)”,“本年利潤(rùn)”期初余額錄入利潤(rùn)表中“凈利潤(rùn)”?,F(xiàn)在試算平衡了,生成的資產(chǎn)負(fù)債表也能和審計(jì)報(bào)告對(duì)上。 我的疑問(wèn)是,利潤(rùn)表里的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)外收入數(shù)字,我應(yīng)該入到哪里呢?需要錄入嗎?
想問(wèn)個(gè)關(guān)于會(huì)計(jì)報(bào)表的問(wèn)題,利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)是勾稽關(guān)系。那么未分配利潤(rùn)是等于本年未分配的利潤(rùn)。想請(qǐng)問(wèn)如何計(jì)算流動(dòng)資產(chǎn)才能等于未分配利潤(rùn)。就比如公式應(yīng)該是所有者權(quán)益=資產(chǎn)-負(fù)債。除開(kāi)實(shí)收資本是用于前期投資的,也就是說(shuō)非流動(dòng)資產(chǎn)應(yīng)該是等于實(shí)收資本。(未做任何攤銷)然后流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債,沒(méi)有非流動(dòng)負(fù)債,這個(gè)公式應(yīng)該是等于未分配利潤(rùn)的。也是我們老板要求的算出他的資產(chǎn)等不等于現(xiàn)在做出來(lái)的利潤(rùn)??墒前凑者@個(gè)算法并不等于,按照理論上好像資產(chǎn)和未分配利潤(rùn)是不是完全無(wú)法相等?可是又怎么去解釋呢?我理解的是會(huì)計(jì)等式已經(jīng)平衡就沒(méi)有問(wèn)題??墒抢习逡笠欢ㄒ愠鰜?lái)他的資產(chǎn)要等于未分配的利潤(rùn)
匯算清繳前用了以前年度損益調(diào)整做在23 年4月,未分配利潤(rùn)增加356007.86元, 在匯算清繳申報(bào)時(shí)提示利潤(rùn)總額和年度財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)總額不一致,去修改年度財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表,同步修改資產(chǎn)負(fù)債表,但是資產(chǎn)負(fù)債表不知道怎么調(diào)(因?yàn)殄e(cuò)賬里的有些是去年確實(shí)是支付了的,資產(chǎn)負(fù)債表如果只調(diào)減了負(fù)債和調(diào)增期末分配利潤(rùn)會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平,但是資產(chǎn)類的貨幣是 不能調(diào)整的) 現(xiàn)在咨詢?cè)趺凑{(diào)2022年度財(cái)務(wù)表中的資產(chǎn)負(fù)債表?具體調(diào)哪個(gè)項(xiàng)目?單獨(dú)調(diào)22年期末未分配利潤(rùn)會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平,如果也調(diào)上面對(duì)應(yīng)的負(fù)債,會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系不對(duì),利潤(rùn)表因?yàn)橐彩钦{(diào)了的,調(diào)之前是勾稽關(guān)系對(duì)的,說(shuō)明調(diào)之后也對(duì)。
老師,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,因?yàn)閰R算清繳調(diào)增暫估款,做分錄時(shí)做到利潤(rùn)分配-以前年度損益調(diào)整,這個(gè)月我結(jié)賬檢查的時(shí)候顯示資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)不等于凈利潤(rùn)加期初未分配利潤(rùn)減利潤(rùn)分配,但是我覺(jué)得我的分錄就應(yīng)該這么做沒(méi)有錯(cuò)啊,這樣的話用不用管呢,可以直接結(jié)賬嗎?
是這樣我今天偶然發(fā)現(xiàn)之前有一個(gè)已注銷掉的分公司賬上還掛著一筆其他應(yīng)付款,之前會(huì)計(jì)沒(méi)處理我接手時(shí)也沒(méi)注意按道理來(lái)說(shuō)應(yīng)該全部合并到總公司的我現(xiàn)在是放著不管還是調(diào)整下呢18年注銷的18年合并申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)包涵了這個(gè)19年我接手時(shí)沒(méi)有加上這筆數(shù)據(jù)后面就一直沒(méi)有加上這個(gè)數(shù)據(jù)我現(xiàn)在咋處理這筆賬呢可不可以那個(gè)分公司做借其他應(yīng)付款480貸未分配利潤(rùn)480總公司做借未分配利潤(rùn)貸營(yíng)業(yè)外收入這樣一來(lái)本年度未分配利潤(rùn)的年初年末差額就不等于利潤(rùn)表上凈利潤(rùn)了可以嗎
實(shí)收資本入多了,可以隨意調(diào)出到資本公積嘛
老師這題怎么選?分錄怎么寫(xiě)
你好老師 處置固定資產(chǎn)的借方科目固定資產(chǎn)清理 是資產(chǎn)凈值嗎
郭老師,年報(bào)調(diào)整的用做賬嗎
項(xiàng)目上代開(kāi)蔬菜發(fā)票需要合同?
5題 這個(gè)是檢查授權(quán)審批 指的是什么
老師,工程轉(zhuǎn)包給個(gè)人的6000塊,沒(méi)有發(fā)票,勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)的話是20%,那么1200元是扣他個(gè)人的嗎,就是給4800,這也太不合適了,
一個(gè)商品的商品名稱是食用糯米紙(食用淀粉膜),對(duì)方開(kāi)票開(kāi)成了食用糯米紙,這種票算開(kāi)票有誤嗎
我是公司出納,客戶有筆錢付到我的支付寶上,我再轉(zhuǎn)給老板,客戶不需要發(fā)票,我不是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,也不負(fù)責(zé)做賬報(bào)稅,一筆錢,14000人民幣,請(qǐng)問(wèn)我有風(fēng)險(xiǎn)嗎,謝謝
憑證不粘貼直接裝訂可以嗎
我是做了一筆分錄調(diào)賬了,借利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn),貸其他應(yīng)付款—其他,這樣做可以嗎
你好,你這樣的話是報(bào)銷是跨年報(bào)銷的,你是要跨年報(bào)銷嗎?
不報(bào)銷了,以后都沒(méi)有了。
那你借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)做這個(gè) 就可以了
老師。假設(shè)之前未分配利潤(rùn)年初和年末跟凈利潤(rùn)差1000元,這樣做的話,估計(jì)得差2000元吧。
是的對(duì)的,是這個(gè)意思的。
為啥要讓少2000元呢,不明白里面的道理,老師可以講一下嗎?
未分配利潤(rùn)期末減期初等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn)本年累計(jì) 你現(xiàn)在利潤(rùn)表不變 資產(chǎn)負(fù)債表增加了1000,會(huì)變得差距越來(lái)越大。
我現(xiàn)在做的分錄,等于凈利潤(rùn)。
你好,你完整的分錄怎么做的?
就是你給我說(shuō)的分錄,反正做
你好,你當(dāng)時(shí)借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸其他應(yīng)付款,然后后期又做了相反的 相當(dāng)于是沒(méi)有。