可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈

老師,我們這個(gè)月(5月份)銷項(xiàng)稅額是2000多,想問(wèn)下我現(xiàn)在可以操作認(rèn)證抵扣嗎,我可以只勾選這截圖中的兩張進(jìn)項(xiàng)(進(jìn)項(xiàng)稅額也剛好2000多)抵扣嗎,剩下的等下次抵扣再勾選?
老師我在8月勾選的進(jìn)項(xiàng)稅有的多,超過(guò)的部分做了待認(rèn)證,9月在一起轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)可不可以
老師請(qǐng)問(wèn):7月份的進(jìn)項(xiàng)留抵太大,這個(gè)8月份也有很多進(jìn)項(xiàng),我想只勾選不抵扣,作為待認(rèn)證。在稅務(wù)數(shù)字賬戶的發(fā)票勾選確認(rèn)里選哪個(gè)模塊?有抵扣類勾選和不抵扣勾選
請(qǐng)問(wèn),進(jìn)項(xiàng)稅額勾選認(rèn)證可以在月末勾選認(rèn)證嗎?月末勾選的話,賬上就可以轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額了,月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅的時(shí)候,銷項(xiàng)就能減進(jìn)項(xiàng)。如果次月才勾選進(jìn)項(xiàng),本月月末能將待認(rèn)證轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
我12月的進(jìn)項(xiàng)可以不勾選,賬上放在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,1月份在勾選嗎,到時(shí)賬上在結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫(kù)單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長(zhǎng)城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?
老師我想問(wèn)一下查賬的問(wèn)題,公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況啦
老師,有個(gè)公司準(zhǔn)備注銷,之前老板借款給公司發(fā)工資欠老板9萬(wàn)元,實(shí)收資本已經(jīng)全部繳滿,賬面沒(méi)有錢了,如果現(xiàn)在增資15萬(wàn),之后用這錢還款老板的9萬(wàn)元,剩余的留作經(jīng)營(yíng)再經(jīng)營(yíng)幾個(gè)月發(fā)工資,這樣可行嗎?


但是這樣,應(yīng)交稅金余額就在借方了,可以是吧
可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈