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發(fā)票已拿到,款項(xiàng)也已支付!進(jìn)項(xiàng)暫時(shí)沒(méi)有辦法勾選認(rèn)證!購(gòu)買原材料未開(kāi)發(fā)票(專票),實(shí)際已支付款項(xiàng)! 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 并且實(shí)際收到并領(lǐng)用 收到: 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 領(lǐng)用: 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 分錄是這樣的嗎!還有代加工企業(yè)制造費(fèi)用歸集生產(chǎn)成本之后,生產(chǎn)成本要轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)嗎?。](méi)有產(chǎn)品)謝謝!

2025-01-14 14:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-14 14:05

你好? 一步步解答哈? ? 你的進(jìn)項(xiàng)不抵扣可以計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

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齊紅老師 解答 2025-01-14 14:07

購(gòu)買原材料未收到發(fā)票可以暫估入庫(kù) 借:原材料-暫估 貸:預(yù)付賬款 購(gòu)買時(shí)支付借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2025-01-14 14:07

生產(chǎn)成本不能直接轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)

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齊紅老師 解答 2025-01-14 14:07

領(lǐng)用的分錄是對(duì)的

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你好? 一步步解答哈? ? 你的進(jìn)項(xiàng)不抵扣可以計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2025-01-14
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2025-06-12
同學(xué)你好 生產(chǎn)車間的工資要計(jì)入生產(chǎn)成本
2023-07-28
1.暫估入庫(kù)原材料: 借:原材料—暫估 50萬(wàn) 貸:預(yù)付賬款 50萬(wàn) 到下月初,您需要使用紅字原賬沖回暫估,會(huì)計(jì)分錄如下: 借:原材料—暫估(紅字) 50萬(wàn) 貸:預(yù)付賬款(紅字) 50萬(wàn) 待取得發(fā)票時(shí),會(huì)計(jì)分錄為: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:預(yù)付賬款 1.暫估車間水電費(fèi): 借:制造費(fèi)用—水電費(fèi) 10萬(wàn) 貸:銀行存款 10萬(wàn)
2024-04-09
你好,同學(xué)。 專項(xiàng)應(yīng)付款,是按期結(jié)轉(zhuǎn),如果是專門 用于資本化部分,就是按資本化形成時(shí)結(jié)轉(zhuǎn),如果不是,只是研發(fā),那么是按期結(jié)轉(zhuǎn)處理的。
2020-08-09
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