應(yīng)交稅費未交增值稅科目的含義是 體現(xiàn)下月實際要繳的增值稅

老師請問未交增值稅放在二級和三級科目分別如何應(yīng)用?即應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)和應(yīng)交稅費-未交增值稅兩個科目有什么區(qū)別?如何運用,分別代表什么意思?
請問老師,小規(guī)模增值稅的科目,是叫做應(yīng)交稅費-增值稅-應(yīng)交增值稅嗎? 還是說只設(shè)置二級科目,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅呢?
設(shè)置增值稅一般納稅人在“應(yīng)交稅費”科目下設(shè)置“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅”、“預(yù)交增值稅”、“待抵扣進(jìn)項稅額”、“待認(rèn)證進(jìn)項稅額”、“待轉(zhuǎn)銷項稅額”、“增值稅留抵稅額”、“簡易計稅”、“轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”、“代扣代交增值稅”等明細(xì)科目是什么含義。
老師您好,請問應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目是借方余額,年底還需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅嗎
老師好,請問收到手續(xù)費退費的增值稅計入什么科目,是應(yīng)交稅費-未交增值稅嗎
做內(nèi)賬需要裝訂憑證這些嗎?
你好、我想問一下我們公司出了一批產(chǎn)品給客戶、次月發(fā)現(xiàn)有一件產(chǎn)品不合格、然后我們重新做了一件給他們這件就不收錢了、也不用他們把不合格的產(chǎn)品退回來、然后我們老板想把重新做的這一件產(chǎn)品產(chǎn)生的成本要做賬做進(jìn)去體現(xiàn)出來、我該怎么做賬
老師,“潤滑油”駕馳和*勞務(wù)*機油+機濾安裝費,是費用票專票,怎么做會計分錄?
印花稅用計提嗎?交印花稅具體財務(wù)處理
出口退稅進(jìn)項發(fā)票已認(rèn)證階段,還可逆嗎?業(yè)務(wù)上好像客戶不滿意要退錢
老師,22年開的發(fā)票,漏做收入了,現(xiàn)在25年補入,發(fā)票是裝 在22年還是25年。
小規(guī)模是季度免征30萬的企業(yè)所得稅,這些一年免征120,那么我前三個月收入不超過30,個別月份沒有收入。年底12突然收入增加超過50萬,那么企業(yè)所得稅可以平均到其他月份,次年退稅么 我想問的是,整年的額度可以累積么
怎么合理降低個稅繳納 有什么方法嘛
個體戶,個稅多久申報一次
利息收入在個稅系統(tǒng)里怎么申報
那余額在借方表示要繳還是余額在貸方表示要繳?
余額在 在貸方表示要繳
哦,那就是余額在借方要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未繳增值稅的科目去是吧
不要轉(zhuǎn),最后的余額在未交增值稅,在借方表示有留抵
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!