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Q

老師好,請問設(shè)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅科目的含義是什么?

2025-01-14 10:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-14 10:53

應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅科目的含義是 體現(xiàn)下月實(shí)際要繳的增值稅

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快賬用戶6559 追問 2025-01-14 11:09

那余額在借方表示要繳還是余額在貸方表示要繳?

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齊紅老師 解答 2025-01-14 11:14

余額在 在貸方表示要繳

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快賬用戶6559 追問 2025-01-14 11:15

哦,那就是余額在借方要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未繳增值稅的科目去是吧

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齊紅老師 解答 2025-01-14 11:25

不要轉(zhuǎn),最后的余額在未交增值稅,在借方表示有留抵

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快賬用戶6559 追問 2025-01-14 11:37

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-01-14 11:39

不用謝,有幫到你就好。請五星好評!

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應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅科目的含義是 體現(xiàn)下月實(shí)際要繳的增值稅
2025-01-14
你好,這個是過渡科目結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的。
2023-04-14
小規(guī)模的嗎?如果是的話,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
2023-04-12
?你好;? ? ??設(shè)置的目的是財稅部門希望會計核算與報稅資料報送保持一致,取數(shù)方便。比如增值稅一般納稅人應(yīng)當(dāng)在“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下設(shè)置“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅”、“預(yù)交增值稅”、“待抵扣進(jìn)項稅額”、“待認(rèn)證進(jìn)項稅額”、“待轉(zhuǎn)銷項稅額”、“增值稅留抵稅額”、“簡易計稅”、“轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”、“代扣代交增值稅”等明細(xì)科目。 ? ??(一)增值稅一般納稅人應(yīng)在“應(yīng)交增值稅”明細(xì)賬內(nèi)設(shè)置“進(jìn)項稅額”、“銷項稅額抵減”、“已交稅金”、“轉(zhuǎn)出未交增值稅”、“減免稅款”、“出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額”、“銷項稅額”、“出口退稅”、“進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出”、“轉(zhuǎn)出多交增值稅”等專欄。其中: ??1.“進(jìn)項稅額”專欄,記錄一般納稅人購進(jìn)貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或不動產(chǎn)而支付或負(fù)擔(dān)的、準(zhǔn)予從當(dāng)期銷項稅額中抵扣的增值稅額; ??2.“銷項稅額抵減”專欄,記錄一般納稅人按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定因扣減銷售額而減少的銷項稅額; ??3.“已交稅金”專欄,記錄一般納稅人當(dāng)月已交納的應(yīng)交增值稅額; ??4.“轉(zhuǎn)出未交增值稅”和“轉(zhuǎn)出多交增值稅”專欄,分別記錄一般納稅人月度終了轉(zhuǎn)出當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅額; ??5.“減免稅款”專欄,記錄一般納稅人按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予減免的增值稅額; ??6.“出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額”專欄,記錄實(shí)行“免、抵、退”辦法的一般納稅人按規(guī)定計算的出口貨物的進(jìn)項稅抵減內(nèi)銷產(chǎn)品的應(yīng)納稅額; ??7.“銷項稅額”專欄,記錄一般納稅人銷售貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或不動產(chǎn)應(yīng)收取的增值稅額; ??8.“出口退稅”專欄,記錄一般納稅人出口貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)按規(guī)定退回的增值稅額; ??9.“進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出”專欄,記錄一般納稅人購進(jìn)貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或不動產(chǎn)等發(fā)生非正常損失以及其他原因而不應(yīng)從銷項稅額中抵扣、按規(guī)定轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額。
2022-11-09
你好 應(yīng)交增值稅下一級科目是那個
2021-01-17
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