同學你好 暫估入庫了還是負數(shù)ma嗎
老師。我想問下19年匯算我這邊調增的37萬的暫估成本,我的資產負債表沒有變化,我當時直接從利潤表中直接減少37萬的成本,請問我現(xiàn)在要怎么調整報表,暫估的的37萬成本還在賬上,我可不可以直接做借應付 暫估貸以前年度損益調增 平賬
老師請問一下我的年度申報的財務報表(資產負債表)和21年第四季度的資產負債表不一樣可以嘛?因為去年很多沒有發(fā)票都是暫估的成本 暫估的應付賬款,然后我現(xiàn)在又把去年12月份的帳反結賬重新做了下就導致了資產負債表的應付賬款和去年第四季度申報的不一樣了這樣可以嘛?
老師,想問下,2021年暫估的成本,應付賬款~暫估 現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳我已經(jīng)把暫估成本全額調整交稅了,那資產負債表上的應付賬款~暫估余額還一直掛著?怎么處理才能把這個資產負債表應付賬款~暫估的余額去掉呢?
老師,資產負債表庫存商品是負數(shù),怎樣調?做了結轉成本,老板又不想交太多企業(yè)所得稅
@郭老師 我2023.12月有一張80多萬的進項發(fā)票,我不想抵扣了,但是要入賬做成本,我就 借 :主營業(yè)務成本 應交稅額-應交增值稅(待抵扣稅額) 貸:銀行。 現(xiàn)在資產負債表期末應交稅額出現(xiàn)負數(shù)了,我怎么調整呢?
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務關賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務關賬檢查,怎么解決
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產因存在棄置義務而確認預計負債并計入固定資產成本,由此產生的可抵扣暫時性差異和應納稅暫時性差異,應同時確認遞延所得稅資產和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應納稅兩種暫時性差異怎么會同時產生呢?
這個題第二步驟成本計算表里的本月生產費用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當?shù)?,而不是機構所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
對的,資產負債表是負數(shù),應該不可以吧
是的,這個不可以,暫估的不夠
老師,怎樣處理這個負數(shù)呢?
繼續(xù)暫估入庫才可以 借庫存商品貸應付賬款暫估
好的,謝謝老師!
滿意請給五星好評,謝謝