你好,不是技術(shù)咨詢類的,不用交印花稅 教育服務(wù)也不是技術(shù)教育的也不需要交
工程監(jiān)理公司,和客戶簽訂的都是監(jiān)理合同……變更之前開的發(fā)票內(nèi)容都是“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費”……現(xiàn)在,經(jīng)營范圍增加了“造價咨詢”,為了提高公司的造價咨詢的資質(zhì),簽訂合同內(nèi)容沒變,發(fā)票開了一部分“監(jiān)理咨詢*咨詢費”……印花稅核定計稅依據(jù)是“技術(shù)合同”按“次”繳納……1、之前簽訂的監(jiān)理合同,能不能開票“咨詢費”? 2,監(jiān)理合同屬不屬于技術(shù)合同,應(yīng)不應(yīng)該繳納印花稅?(網(wǎng)上查的是,監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同,不交印花稅) 3、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……變更之前,銷項發(fā)票都是開的“監(jiān)理服務(wù)費”日,就不應(yīng)該交印花稅……老會計每月填報的印花稅申報表,計稅基數(shù)填寫的數(shù)據(jù)都是“當(dāng)月認證抵扣的進項發(fā)票金額”,這是為什么? 4、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……現(xiàn)在,開票內(nèi)容有“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費”和“監(jiān)理咨詢*咨詢費”,印花稅的計稅基數(shù)應(yīng)該是什么?(老會計說,監(jiān)理合同,開“監(jiān)理服務(wù)費”,不交印花稅,可是她每月的印花稅申報表都按“進項抵扣的發(fā)票金額”計算印花稅。開“監(jiān)理咨詢*咨詢費”,必須交印花稅,沒有合同,還是按發(fā)票金額計算)
老師,我們是培訓(xùn)機構(gòu),開進來一些教育咨詢費,招生服務(wù)費的發(fā)票,有合同,印花稅不用交嗎,為什么嗎
老師好,想請教一下,本來公司是清掃街道衛(wèi)生的,印花稅是不用交的.現(xiàn)在因擴展業(yè)務(wù),與物業(yè)或單位簽訂合同時,發(fā)票名稱開:勞務(wù)服務(wù)費及修繕服務(wù)費,象這種印花稅要不要交呀
商貿(mào)公司,一般納稅人,可以開培訓(xùn)費嗎?營業(yè)范圍有教育咨詢服務(wù)(不含涉許可審批的教育培訓(xùn)活動)開培訓(xùn)費發(fā)票需要資質(zhì)嗎?
老師 我們公司是教育咨詢服務(wù)的,教育局委托我們辦理幾個普惠性幼兒園,但是這幼兒園沒有辦學(xué)許可證,更沒有稅務(wù)登記 ,這個幼兒園的賬是要單獨分開做還是做成公司的收入
請問老師,沒開進項只開銷項存在罰款一說不
老師9月份以后不允許報無票收入了嗎?
稅法#請問下:公司促銷商品買一送一活動,比如買一個空調(diào)送加濕器,空調(diào)價格2000元,實際收款2000元。贈送的加濕器市場價為200元,那么,在增值稅和企業(yè)所得稅確認收入時,分別如何計算?金額分別是多少?
全年一次性獎金包括什么?
請問建筑服務(wù)勞務(wù)分包怎么填表三
空殼公司一般納稅人連續(xù)4個月未報收入和開支風(fēng)險大嗎,如何避免,因未開票也無進項票
殘保金申報的從業(yè)人數(shù)平均值是跟企業(yè)所得稅申報的人數(shù)平均值一樣的嗎
請問異地工程 有分包 有預(yù)繳 開票交增值稅的時候用填表三嗎?
老師,裝訂憑證,可以用A5紙打印銀行回執(zhí)單,A4打印發(fā)票嗎?紙張大小:不一致可以嗎
老師,提備用金必須去銀行取錢嗎,用U盾可以嗎
如果是技術(shù)教育要交印花稅,除此之外只要有教育許可證的都不交印花稅對吧
對的是的,是這個意思的。
如果這企業(yè)是干教育咨詢的,沒有許可證是不是也不交印花稅
這和證書沒有關(guān)系的,還是看業(yè)務(wù)
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快