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請問老師,本年7月份收入憑證:其他業(yè)務(wù)收入科目錯誤錄成了其他業(yè)務(wù)成本科目已結(jié)賬?,F(xiàn)12月份發(fā)現(xiàn),如何更改?如果反結(jié)賬到7月份修改憑證的話,已申報的財務(wù)報表是否也需要更正?

2025-01-13 17:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-13 17:42

你好,你直接12月份更正就好了。

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快賬用戶4294 追問 2025-01-13 17:45

請問老師,12月份可以直接紅沖原來錄錯的其他業(yè)務(wù)成本這個憑證嗎?

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齊紅老師 解答 2025-01-13 17:46

你好,是本年的話是沒問題的。

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快賬用戶4294 追問 2025-01-13 17:46

是本年的非常感謝老師指導(dǎo)。

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齊紅老師 解答 2025-01-13 17:47

你好,不用客氣的了。

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你好,你直接12月份更正就好了。
2025-01-13
你好 可以改,稅務(wù)財務(wù)報表需要更正申報的。
2020-10-18
同學(xué)你好 對的 是這樣做的
2021-09-02
同學(xué),你好 可以直接做 借:其他業(yè)務(wù)收入 貸:營業(yè)外收入
2021-09-02
會計憑證已確認(rèn)不能反結(jié)賬進行修改,做到以前年度損益調(diào)整就好
2023-04-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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