你好,是的專票是需要交稅的。
我是小規(guī)模納稅人,一個季度有30萬的額度免增值稅,那我開了15萬的普票,在稅務上代開了12萬的專票,開的專票當時就交了增值稅,請問這個交了的稅要退不?
老師好 我們單位之前的會計 在2019年1月開的普票489325.28元開成免稅發(fā)票了 可在申報的時候,卻按開票金額的3%交了增值稅 現在客戶退票,退票金額是399325.28元,現在又按1%稅率給對方開了發(fā)票 請問,收回的發(fā)票紅沖之后,這個交過的增值稅,我應該怎么處理?
老師,請問一下,上月的開的增值稅專用發(fā)票,納稅識別號填錯了,但客戶又需要增值稅普通發(fā)票,我未紅沖就直接開具了正確的普票,現在發(fā)現專票不能紅沖了,該怎么辦?
老師,我想問下,因為我7月的時候開了一張負數發(fā)票,是沖減去年10月的發(fā)票,但現在發(fā)現去年12月的時候已經做了一筆稅金減免,所以這次在做分錄的時候這筆增值稅也就將7月開的一張增值稅專票上的增值稅稅額給抵掉了,賬上就沒有需要交的增值稅了,但實際上這筆專票我是要交增值稅的。這個我需要怎么處理?
老師,請問小規(guī)模納稅人,現在普票免稅,如果開發(fā)專票,是不是只要交專票的增值稅,普票還是免稅,還是說開了專票后,包括普票的金額也要交稅
培訓機構會計好做嗎 稅收有什么不一樣
老師,請教個問題,就是公司房產賣給個人,然后賣價沒有達到交稅標準,然后稅務把交易數據提高了10萬,來交了稅,這個實際交易額是20萬,然后交稅數據是 30萬這差額怎么做分錄
老師好!請問生產企業(yè)銷售鐵廢料,怎么做賬務處理。
老師 房產稅如果是無償使用,采集的時候要從價計征嗎
增值稅申報應納稅額是0.01,實際稅務不用繳納,這個會計分錄怎么做?
老師,屠宰雞的廠子銷售白條雞是免稅的,來料加工費是免稅嗎
開的客運服務電子普票可以抵扣進項嗎?
您好,財務裝訂納稅申報資料時,每個月的增值稅進項抵扣勾選統(tǒng)計表,需要裝訂在里面嗎?
想請問一下關于副食品出口退稅 對這一類產品核查很嚴嗎?主要是查哪些類情況? 我公司出口了一批副食品產品,在退稅時稅務局表示要核查上游 的上游。就是產品的第一手貨源方?這一拖就是好幾個月了,毫無進展
老師,你好,請問污水費椒計入什么費用,是直接跟水費計入在一起嗎
你正常做計提就好了。
以前的就做相同負數,現在的正常做后應交增值稅沒有啊,之前減免的增值稅做到營業(yè)外收入里面去了的,是不是也需要做相同分錄負數?
你好是的,也是需要做分錄沖減