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老師,我們是社會組織,24年收到的一些評審費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)沒來得及開票,但是成本已經(jīng)付出去了,明年開出的話沒有成本,這個怎么操作比較合適呢

2025-01-10 20:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-10 20:40

你好,在24年做無票收入

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快賬用戶2581 追問 2025-01-10 21:38

增值稅怎么報(bào)呢。

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齊紅老師 解答 2025-01-11 04:24

報(bào)增值稅的時候也專門有一欄次是無票收入

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你好,在24年做無票收入
2025-01-10
您好,可以暫估入賬的。按真實(shí)業(yè)務(wù),借成本費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款等
2022-01-16
同學(xué)你好 這個是可以的哦
2020-12-08
你好 ;? ?你成本都產(chǎn)生了 為啥不做收入 ; 你沒有收到款 和開票 做 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入- 無票收入 ;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 報(bào)無票收入??
2022-01-11
你好,什么時間發(fā)放的?是發(fā)放的次月申報(bào)個稅。
2025-03-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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