你好,這個(gè)是借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
想問(wèn)下老師這張勾選的進(jìn)項(xiàng)票怎么做分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)下,出口退稅率為0的貨物出口,出口發(fā)票應(yīng)如何開(kāi),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是做抵扣勾選還是做退稅勾選(進(jìn)項(xiàng)是13%的稅率)
請(qǐng)問(wèn)老師 9月份的出口退稅發(fā)票已經(jīng)勾選確認(rèn),但發(fā)現(xiàn)有一張開(kāi)錯(cuò)了,這個(gè)月開(kāi)了紅字發(fā)票,但那張勾選的票怎么處理啊
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下出口退稅業(yè)務(wù)在勾選平臺(tái)上的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在退稅勾選中勾選后,抵扣勾選中就不用再勾選了吧?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下我勾選發(fā)票,我進(jìn)項(xiàng)票收到一張負(fù)數(shù)發(fā)票那我勾選發(fā)票是不是要多勾選一點(diǎn),比如我這個(gè)月需要勾選進(jìn)項(xiàng)票3萬(wàn),我的負(fù)數(shù)發(fā)票稅額是1萬(wàn),那我這個(gè)月勾選進(jìn)項(xiàng)票是不是要4萬(wàn)
老師固定資產(chǎn)電腦13000多元的,一次攤銷完不留殘值可以嗎
注銷外經(jīng)證遇到這個(gè)問(wèn)題怎么解決
老師,生產(chǎn)企業(yè)8月份報(bào)關(guān)忘記在8月份開(kāi)了,再9月份開(kāi)還能在9月份申報(bào)退稅
你好老師,開(kāi)租賃發(fā)票 兩方都繳納稅嗎 繳納哪些睡
老師,可以幫我看看這筆賬沖銷對(duì)嗎?為什么我的未分配利潤(rùn)勾稽關(guān)系對(duì)不上,隔著362.48這筆金額,利潤(rùn)表里面的營(yíng)業(yè)外收入是兩筆金額的總和
老師4s,店按揭貸款流程是怎么樣的?客戶買車是銀行先墊支錢給4s,店。付的利息給銀行還是4s店?
我們是分包,總包收我們3%管理費(fèi) 已知目前總包已開(kāi)發(fā)票銷項(xiàng)稅33.4,我們分包開(kāi)給他進(jìn)項(xiàng)稅17.9,不含稅總包和業(yè)主之間的審定金額372.1 1、稅差=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=33.4-17.9=15.5 2、分包應(yīng)該給總包3%管理費(fèi)算對(duì)應(yīng)稅額=不含稅審定金額*3%=372.1*3%=11 3、計(jì)算總共要給出去的進(jìn)項(xiàng)稅=17.9+11=28.9 4、重新計(jì)算稅差=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=33.4-28.9=4.5 5、進(jìn)項(xiàng)稅差額=28.9-4.5=24.4,目前已開(kāi)進(jìn)項(xiàng)稅17.9,還需要開(kāi)具24.4-17.9=6.5 6.5倒推含稅發(fā)票金額按9% =6.5/0.09*1.09=78.72 但總包讓我們按3%開(kāi)票,他們算的結(jié)算款是130.79,對(duì)應(yīng)稅率3%,稅額130.79/1.03*0.03=3.81 現(xiàn)在我想問(wèn) 1:上面的計(jì)算到6.5的計(jì)算思路有沒(méi)有問(wèn)題 2:總包會(huì)計(jì)說(shuō),讓我們按結(jié)算款的3%開(kāi)發(fā)票,不要按9%開(kāi)發(fā)票,不然就要結(jié)算款少,就跟我舉例子假如結(jié)算款按100萬(wàn)算的話,就少6萬(wàn)塊錢,我沒(méi)懂什么意思
老師,請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)體戶 定率核定10%,簽訂合同300萬(wàn),收到300萬(wàn),能不能今年就開(kāi)200萬(wàn)出去,100萬(wàn),2026年再開(kāi)
注銷外管證顯示個(gè)人所得稅多交怎么處理
我們付租金是9月份到11月份,對(duì)方說(shuō)只能開(kāi)票9月份的,10月份11月份到12月份給我們開(kāi)出來(lái),說(shuō)按季度開(kāi)票,他們按季度申報(bào),對(duì)于我這邊怎么入賬,收到發(fā)票才入賬?
我是問(wèn)貨物入庫(kù)的分錄?跟普通抵扣的發(fā)票一樣嗎?
你好,是的,入庫(kù)的時(shí)候是一樣的。