借管理費用社保 貸應(yīng)付職工薪酬社保 借,應(yīng)付職工薪屬社保貸,銀行存款不需要填寫。
老師。如果員工的社保公司承擔(dān)的部分和個人承擔(dān)的部分都由公司來承擔(dān),個人部分也不用員工還,那社保是全部計入管理費用嗎,做賬的時候還用區(qū)分公司部分和個人部分嗎
老師你好,我們公司的社保個人部分和公司承擔(dān)部分都是由個人來承擔(dān),公司不承擔(dān),個人承擔(dān)的總共的社保在申報個稅時全部能計入附加扣除里嗎
老師,我們公司的社保,有幾個人的公司部分由公司承擔(dān),個人部分是自己承擔(dān),另有幾個人的社保公司部分和個人部分都是公司承擔(dān),這個分錄怎么做?
公司老板的社保都由公司承擔(dān),申報個稅時工資填實發(fā)數(shù)還是實發(fā)數(shù)加上個人應(yīng)承擔(dān)的部分填?社??鄢龜?shù)要不要填?
公司承擔(dān)個人部分社保,申報個稅時扣除項要不要填寫?
經(jīng)營所得一般是個體戶是嗎,我有個供應(yīng)商是個人的,不是個體戶,他想以經(jīng)營所得報稅,稅率是多少?還是必須要按勞務(wù)報酬報稅
老師,中級財管和經(jīng)濟(jì)法考試的時候多選題漏選了有分?jǐn)?shù)嗎?
老師,我們公司股東跟公司借了70萬,一直還不上,一直掛賬,像這種情況我怎么弄沒有稅務(wù)風(fēng)險。
老師,我在兩個公司申報工資薪金,還能辦理個體戶嗎?有沒有啥影響
老師你好,法定代表人的這個印章若再成立別的公司還是同一個人可以共用嗎?
請問老師,公職人員可以當(dāng)法人么
我記內(nèi)賬,每個月也要和實際的銀行存款對賬吧?
老師怎么在自然人電子稅務(wù)局打印財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得的完稅證明呢?
個體工商戶搞建筑工程的(小規(guī)模)做了定額,但是本季度開普票90000;專票88715.4(3個點的)那么本季度要交增值稅和所得稅分別是多少呢
以后都實行電子憑證,不裝訂紙質(zhì)賬簿了嗎?
老師,直接做這兩筆,計提和繳納分錄就可以了是嗎?金額就是填總的社保金額嗎?聽其他人說要計入營業(yè)外支出,匯算清繳再調(diào)增,不用是吧
對的,是的,這個管理費用照樣也需要納稅調(diào)增。
那金額填的總的社保金額,等匯算清繳時再自己拆分嗎?
對的是的,只能匯算清繳調(diào)增
好的,謝謝老師,還有個問題,之前兩有張專票勾選認(rèn)證了(本來不應(yīng)該認(rèn)證的,發(fā)現(xiàn)后已做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出,賬上、增值稅申報表都已做轉(zhuǎn)出),但是這兩張發(fā)票是按價稅合計入的賬,現(xiàn)在導(dǎo)致賬上待認(rèn)證進(jìn)項稅貸方有余額,怎么能把這個待認(rèn)證進(jìn)項的貸方調(diào)平?
你賬上價稅合計做帳還有待認(rèn)證,不能吧,比如說金額是100,稅額是20,你賬上直接按照120來做的,怎么可能有待認(rèn)證。
我賬上就是,借:管理費用120,貸:銀行120,沒有做待認(rèn)證這筆,但是發(fā)票勾選后,賬上做發(fā)票認(rèn)證的時候,借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項 20,貸:待認(rèn)證進(jìn)項 20,就是發(fā)票認(rèn)證的時候把這20給算進(jìn)去了
在做相反的借貸認(rèn)證,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項。
好的老師,這樣做一筆就行了是吧,不用再調(diào)整其他了吧
對的對的是的對的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快