你好,這個限定性收入是捐贈還是什么?
請問甲企業(yè)為居民企業(yè)。2017年有關(guān)收支情況如下: (1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元,特許權(quán)使用費收入 100萬元,國債利總收入50萬元,接受捐贈收入100萬 (2)業(yè)務(wù)招待費支出50萬元,廣告費支出500萬元。 (3)支付司法機關(guān)罰金20萬元,支付給客戶的違約金 10萬元。 (4)本年公益性捐贈支出100萬元;計提壞賬準(zhǔn)備金50萬元,未經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核定。 5)其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費用、稅金 合計2000萬元。 問2019年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額是多少
請問甲企業(yè)為居民企業(yè)。2017年有關(guān)收支情況如下: (1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元,特許權(quán)使用費收入 100萬元,國債利總收入50萬元,接受捐贈收入100萬 (2)業(yè)務(wù)招待費支出50萬元,廣告費支出500萬元。 (3)支付司法機關(guān)罰金20萬元,支付給客戶的違約金 10萬元。 (4)本年公益性捐贈支出100萬元;計提壞賬準(zhǔn)備金50萬元,未經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核定。 5)其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費用、稅金 合計2000萬元。 要求:計算該企業(yè)2017年的應(yīng)納稅所得稅是多少?
請問甲企業(yè)為居民企業(yè)。2017年有關(guān)收支情況如下: (1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元,特許權(quán)使用費收入 100萬元,國債利總收入50萬元,接受捐贈收入100萬 (2)業(yè)務(wù)招待費支出50萬元,廣告費支出500萬元。 (3)支付司法機關(guān)罰金20萬元,支付給客戶的違約金 10萬元。 (4)本年公益性捐贈支出100萬元;計提壞賬準(zhǔn)備金50萬元,未經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核定。 5)其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費用、稅金 合計2000萬元。 問2019年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額是多少
某企業(yè)2020年全年實現(xiàn)營業(yè)收入1000萬元,營業(yè)成本500萬元,稅金及附加 35萬元,投資收益 6萬元(其中國庫券利息收入4萬元,金融債券利息收入2萬元),營業(yè)外收入20萬元,營業(yè)外支出85萬元(包括非公益性捐贈80萬元,因支付某人勞務(wù)費2萬元并代扣個人所得稅后未繳納而被稅務(wù)機關(guān)收繳滯納金3萬元),管理費用300萬元,財務(wù)費用150萬元。該企業(yè)適用25%的企業(yè)所得稅稅率。該企業(yè)自行申報當(dāng)年企業(yè)所得稅是:
2018年度的經(jīng)營情況如下(1)取得手機銷售收入8000萬元提供專利權(quán)的使用權(quán)取得收入100萬元。(2)確實無法償付的應(yīng)付款項6萬元。(3)接受乙公司投資取得投資款200萬元。(4)當(dāng)年3月因生產(chǎn)經(jīng)營活動借款300萬元其中向金融企業(yè)借款250萬元期限6個月年利率為6%向非金融企業(yè)丙公司借款50萬元期限6個月年利率10%利息均已支付。(5)參加財產(chǎn)保險按規(guī)定向保險公司繳納保險費5萬元。(6)計提壞賬準(zhǔn)備金15萬元。(7發(fā)生合理的會議費30萬元。(8)發(fā)生非廣告性質(zhì)的贊助支出20萬元。(9通過市民政部門用于公益事業(yè)的捐贈支出80萬元直接向某小學(xué)捐贈9萬元、向貧困戶王某捐贈2萬元。(10)全年利潤總額750萬元。已知公益性捐贈支出在年度利求該企業(yè)應(yīng)納企業(yè)所得稅額
老師好,我單位辦公用地是集團(tuán)名下的其他子公司的地方,我單位是免費使用,現(xiàn)在因為業(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度?,F(xiàn)在要求補房產(chǎn)稅,因為產(chǎn)權(quán)單位一直沒交,我單位也是免費用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒有合同,稅種核定時房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會不會有什么風(fēng)險??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當(dāng)時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
是捐贈收入
你去填寫免稅收入的。
申報企業(yè)所得稅的時候,填免稅收入嗎,填在那張表里面
你好,第七行還是第八行增加銀行里面就有
哪里有個增加銀行
你好 第7行,第7行,第7行。
這些都可以自己打開看一下的點不會。
都可以自己點開看一下的,點不壞的。
是這個嗎
你好的可以的,可以。
這跟增加銀行什么關(guān)系
增加一行,我剛才寫錯了。
是一行 是增加一行