同學(xué)你好,可以報(bào)廢處理。借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:庫(kù)存商品。
老師們,我在一家公司快2個(gè)月了,3個(gè)月實(shí)習(xí)期,我查看賬務(wù)處理,公司的固定資產(chǎn)這塊并沒(méi)有充分利用金蝶云專(zhuān)業(yè)軟件固定資產(chǎn)模塊來(lái)入賬,前期會(huì)計(jì)都是自制表格計(jì)提折舊,但是入財(cái)務(wù)軟件并沒(méi)有分明細(xì),是一整疙瘩,經(jīng)了解到相關(guān)部門(mén)列的一個(gè)固定資產(chǎn)臺(tái)賬共有600多臺(tái)機(jī)器設(shè)備,但前期會(huì)計(jì)只入賬了170多臺(tái),現(xiàn)在我想計(jì)劃先實(shí)際盤(pán)點(diǎn)一下這些機(jī)器設(shè)備,公司是做工程技術(shù)檢測(cè)服務(wù)行業(yè)的,這些機(jī)器設(shè)備部分在倉(cāng)庫(kù),部分在不同項(xiàng)目來(lái)回使用,還有部分閑置(其實(shí)已經(jīng)退化跟不上新的技術(shù)服務(wù)了,但說(shuō)是為了代表公司有實(shí)力也沒(méi)有處理,因?yàn)橛邢嚓P(guān)部門(mén)會(huì)來(lái)定期檢查),難度就是數(shù)量多,前期沒(méi)有一個(gè)完善的管理體系來(lái)管理這部分資產(chǎn),我也沒(méi)有盤(pán)點(diǎn)過(guò)這么多的機(jī)器設(shè)備,請(qǐng)教老師們給我一個(gè)具體詳細(xì)點(diǎn)的盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃步驟?
老師您好,請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題,運(yùn)輸公司今年2月成立,5月份稅種核定的,報(bào)稅也是從5月份開(kāi)始報(bào)的,2月份已經(jīng)開(kāi)始運(yùn)輸了,但是也沒(méi)收入只是有點(diǎn)支出,直到五月份才發(fā)員工2,3,4月份工資,那這些人也是五月份才上公積金,6月份才給上的養(yǎng)老工傷失業(yè),醫(yī)療還沒(méi)開(kāi)戶(hù),那把這些人記入外賬是不是只能五月份才能計(jì)入,因?yàn)槲逶路莶沤坏墓e金,但沒(méi)交保險(xiǎn),五月份這些人的工資入賬是否合理,然后五月份從外賬發(fā)放了前幾個(gè)月的工資是不是不合理,那既然已經(jīng)發(fā)了, 我這該怎么處理,找票還是怎么樣,求詳細(xì)解答老師
老師您好,請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題,運(yùn)輸公司今年2月成立,5月份稅種核定的,報(bào)稅也是從5月份開(kāi)始報(bào)的,2月份已經(jīng)開(kāi)始運(yùn)輸了,但是也沒(méi)收入只是有點(diǎn)支出,直到五月份才發(fā)員工2,3,4月份工資,那這些人也是五月份才上公積金,6月份才給上的養(yǎng)老工傷失業(yè),醫(yī)療還沒(méi)開(kāi)戶(hù),那把這些人記入外賬是不是只能五月份才能計(jì)入,因?yàn)槲逶路莶沤坏墓e金,但沒(méi)交保險(xiǎn),五月份這些人的工資入賬是否合理,然后五月份從外賬發(fā)放了前幾個(gè)月的工資是不是不合理,那既然已經(jīng)發(fā)了, 我這該怎么處理,找票還是怎么樣,求詳細(xì)解答老師
老師,我接手的這家電商公司,3月開(kāi)始有產(chǎn)生費(fèi)用,但是前面的會(huì)計(jì)一直沒(méi)有做賬,都是0申報(bào),6月份開(kāi)過(guò)票。我有問(wèn)過(guò)前面的會(huì)計(jì)為什么沒(méi)有做賬全部領(lǐng)0申報(bào),她說(shuō)實(shí)際大部分都是刷單的,實(shí)際銷(xiāo)售很少的,購(gòu)進(jìn)來(lái)的商品發(fā)票又沒(méi)有的,不知道到底該怎么處理,索性就沒(méi)有做賬。那我現(xiàn)在是從9月份開(kāi)始建賬呢,還是把前面3月份開(kāi)始的賬全部補(bǔ)起來(lái)呢,很困惑。
老師,我12月份才入職一家工業(yè)制造業(yè)企業(yè)。年底去車(chē)間盤(pán)點(diǎn)固定資產(chǎn),發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題,報(bào)廢了的資產(chǎn),賬面之前沒(méi)入賬固定資產(chǎn)。請(qǐng)問(wèn)盤(pán)點(diǎn)了以后,需要在賬面補(bǔ)做固定資產(chǎn)盤(pán)盈的賬務(wù)處理嗎?因?yàn)橐呀?jīng)報(bào)廢了,盤(pán)點(diǎn)的時(shí)候,據(jù)了解,有的報(bào)廢了幾個(gè)月,半年,有的甚至都報(bào)廢了幾年。這次12月底,我們?nèi)ボ?chē)間盤(pán)點(diǎn)生產(chǎn)設(shè)備那些,發(fā)現(xiàn),盤(pán)點(diǎn)出賬面上沒(méi)有的報(bào)廢資產(chǎn)。這些資產(chǎn),只是報(bào)廢,不能使用了,但還沒(méi)做任何處置。請(qǐng)問(wèn),怎么處理這個(gè)問(wèn)題?
老師您好,公司在廈門(mén),請(qǐng)問(wèn)年獎(jiǎng)金,離職/工作地點(diǎn)調(diào)動(dòng)補(bǔ)償金多少不扣個(gè)稅,扣個(gè)稅的階梯是怎么樣的
涉及到車(chē)船稅,怎么做賬???車(chē)船稅300元,用現(xiàn)金支付……還想用“應(yīng)交稅費(fèi)”科目過(guò)度一下
老師,增值稅加計(jì)抵減怎么入賬?
老師,快賬軟件,制造費(fèi)用月末會(huì)不會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)成生產(chǎn)成本?
現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題,公司剛開(kāi)始一直由大股東墊付,然后這個(gè)月大股東打進(jìn)來(lái)21萬(wàn),二股東打進(jìn)來(lái)151000,大股東上個(gè)月末墊付多少自己是22萬(wàn),現(xiàn)在他們是讓我算清楚,加上墊付的他們還需要打進(jìn)來(lái)多少投資款。可是這次的21萬(wàn)里面支出了一些款,這個(gè)支出我計(jì)入了,但是沒(méi)用完,還有余額。這個(gè)余額要不要計(jì)入,不然大股東不就吃虧了,就少算他的墊資了,要是21萬(wàn)也算,21萬(wàn)里面支出的也算,那不就重復(fù)計(jì)入了嗎。現(xiàn)在不知道該咋整了
公司開(kāi)發(fā)票要在哪個(gè)軟件開(kāi),老師可以告訴我開(kāi)票流程嗎
固定資產(chǎn)可以直接計(jì)入費(fèi)用嗎,
@董老師,你好,請(qǐng)問(wèn)在線(xiàn)么
沒(méi)做過(guò)會(huì)計(jì) 做過(guò)出納 是先學(xué)實(shí)操還是先考中級(jí)
支付辦公室門(mén)計(jì)入什么科目?
那這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出需要納稅調(diào)增否?
同學(xué)你好,這個(gè)屬于正常報(bào)廢,不做納稅調(diào)增處理。
那就是所有的不管過(guò)不過(guò)期都可以正常做營(yíng)業(yè)外支出是吧?但金額很高啊,有大大幾十萬(wàn)
同學(xué)你好,是的,金額比較大,準(zhǔn)備好相關(guān)資料,包括盤(pán)點(diǎn)表,過(guò)期及查不到日期等的部分照片,甚至可以錄點(diǎn)景象資料,領(lǐng)導(dǎo)批示等。備查即可。
全部做到營(yíng)業(yè)外支出嗎?不需要做到管理費(fèi)用嗎
同學(xué)你好,是的,全部做到營(yíng)業(yè)外支出即可,不用做到管理費(fèi)用。
老師,不是說(shuō)自然災(zāi)害的才放到營(yíng)業(yè)外支出嗎?我不懂為什么所有的都放到營(yíng)業(yè)外支出
2.庫(kù)存商品過(guò)期、變質(zhì)或正常報(bào)廢 會(huì)計(jì)分錄: 確認(rèn)損失時(shí): 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 ?貸:庫(kù)存商品-某商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(非增值稅一般納稅人不做此筆) 報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后處理時(shí)(正常原因造成的報(bào)廢): 借:管理費(fèi)用 ?貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 解釋?zhuān)? 庫(kù)存商品過(guò)期、變質(zhì)或正常報(bào)廢時(shí),應(yīng)先確認(rèn)損失,將庫(kù)存商品的價(jià)值從庫(kù)存商品賬戶(hù)轉(zhuǎn)移到待處理財(cái)產(chǎn)損溢賬戶(hù)。 如果報(bào)廢商品涉及增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,也需要相應(yīng)處理。 經(jīng)過(guò)審批后,將待處理財(cái)產(chǎn)損溢賬戶(hù)中的金額轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用賬戶(hù)。
這是我百度搜索到的
同學(xué)你好,正常報(bào)廢的也轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出,不是管理不善造成的,就不入管理費(fèi)用。
那過(guò)期的呢
同學(xué)你好,你百度搜的屬于規(guī)范的操作,實(shí)際上平常操作中,可以不用轉(zhuǎn)入待處理賬產(chǎn)損益科目,直接簡(jiǎn)化,全部轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出就行了。過(guò)期的一樣處理。如果你確實(shí)想記入管理費(fèi)用,也是可以的。
就是我可以直接 借 營(yíng)業(yè)外支出 貸 庫(kù)存商品是吧,不用先待處理賬產(chǎn)損益,然后再轉(zhuǎn)對(duì)吧?
同學(xué)你好,是的,對(duì)的。