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老師,您好,2023年有筆廣告費,做賬 借:管理費用 貸:應付賬款 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)做錯了,當時付了現(xiàn)金,現(xiàn)在應該怎么處理呢?

2025-01-08 16:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-08 16:18

借應付賬款 貸庫存現(xiàn)金 這樣

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快賬用戶9989 追問 2025-01-08 16:28

后面需要附什么附件嗎

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齊紅老師 解答 2025-01-08 16:29

同學你好 這個不需要

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快賬用戶9989 追問 2025-01-08 16:31

金額是幾萬塊,數(shù)額比較大,不會有什么風險吧?要是把之前的沖紅,重新做可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-01-08 16:32

那就讓他們給你寫個收據(jù)

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快賬用戶9989 追問 2025-01-08 16:35

對方當時給開了發(fā)票了,現(xiàn)在不給開收據(jù)了

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齊紅老師 解答 2025-01-08 16:37

你們自己造一個呢?

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快賬用戶9989 追問 2025-01-08 16:39

自己造一個,沒有對方蓋章呢

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齊紅老師 解答 2025-01-08 16:42

就不用管章了 稅局不信讓他們?nèi)ゲ閷Ψ绞諞]收到錢

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借應付賬款 貸庫存現(xiàn)金 這樣
2025-01-08
同學你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:預付賬款
2024-01-20
你好 借 庫存現(xiàn)金 貸其他應付款
2021-04-11
你好,正確的應該是貸長期待攤費用嗎?
2022-03-17
你好? 意思記貸方都成本 管理費用了嗎。 要不你把分錄寫下。 我好具體判斷怎么處理科目
2021-02-03
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