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老師賣給a公司貨,發(fā)票也開給他了,手續(xù)齊全正規(guī),但是他打錢是用另一個公司名稱打回來錢,怎么辦? 你好,讓他用A公司把錢打過來,把別的公司打過來的錢退給他。 就是不行嘛,要是行的話就沒事了呢

2025-01-08 15:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-08 15:26

同學(xué),你好 那你付款單位和發(fā)票單位對不上是有風(fēng)險的。 寫個情況說明,減少風(fēng)險

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快賬用戶5294 追問 2025-01-08 15:45

怎么寫情況說明呢,麻煩老師指點,另外這個情況說明是附在賬后面嗎?還是什么意思

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齊紅老師 解答 2025-01-08 15:47

同學(xué),你好 說明就是自己保存,留存?zhèn)洳椤?說明就寫。發(fā)票是給某某企業(yè)開具,付款是某某企業(yè)付款,這兩家企業(yè)不一致的原因是什么

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快賬用戶5294 追問 2025-01-08 16:01

那這種還能做進項稅來用嗎?還當(dāng)做是這家公司打款一樣做賬嗎?

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齊紅老師 解答 2025-01-08 16:03

同學(xué),你好 進項可以正常使用。

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同學(xué),你好 那你付款單位和發(fā)票單位對不上是有風(fēng)險的。 寫個情況說明,減少風(fēng)險
2025-01-08
你好,讓他用A公司把錢打過來,把別的公司打過來的錢退給他。
2025-01-08
同學(xué),建議你不要有這種亂開票的操作,最穩(wěn)妥的就是 誰付款,開票抬頭這誰,稅務(wù)查賬就是要求,合同流,貨物流,現(xiàn)金流,發(fā)票流四流合一才能嚴謹證實此票業(yè)務(wù)的真實性。否則就有虛開發(fā)票的嫌疑。
2020-01-15
老師,怎么還不打電話過來
2025-10-04
你好 ,是的,材料要跟實際項目用的對的上,收到對應(yīng)發(fā)票就可以公對公轉(zhuǎn)賬了
2021-12-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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