“其他應(yīng)收款” 和 “其他應(yīng)付款” 使用場景: 其他應(yīng)收款:員工借款、為員工墊付款、支付押金保證金等。 其他應(yīng)付款:收到押金保證金、暫收款項(xiàng)、應(yīng)付未付費(fèi)用等。 購買被子廠賬務(wù)處理: 買被子廠不應(yīng)簡單用應(yīng)收賬款或其他應(yīng)收款,應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況計(jì)入長期股權(quán)投資、固定資產(chǎn)等科目。 若之前應(yīng)付賬款 - 被子余額 800,現(xiàn)付 1000,正確分錄為借:應(yīng)付賬款 - 被子 800,預(yù)付賬款 - 被子 200,貸:銀行存款 1000,而所給的其他分錄均不正確,應(yīng)收賬款與該業(yè)務(wù)無關(guān)。
老師,您好,我想問一下我們是被掛靠方,掛靠項(xiàng)目的賬怎么做,首先我們公司收到掛靠方打款代付材料費(fèi)我們借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款-掛靠人,我們收到工程款:借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款-甲方,撥付掛靠單位工程款借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,掛靠方提供材料發(fā)票,借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,最后那個(gè)其他應(yīng)收和其他應(yīng)付怎么平賬呢
老師,我轉(zhuǎn)到公戶1000,然后公戶又開電子包函1000寫分錄是不是:借銀行存款貸其他應(yīng)付款-某某,借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸其他應(yīng)付款-某某
老師,之前老板買的辦公用品墊付的錢我做的是其他應(yīng)付款,借:管理費(fèi)用,貸,其他應(yīng)付款,后面報(bào)銷是借,其他應(yīng)付款,貸,銀行存款,現(xiàn)在他從賬上借款了,我是做其他應(yīng)收賬款,還是其他應(yīng)付款,我這不會(huì)做分錄了。如果用其他應(yīng)付款,應(yīng)該怎么寫分錄?
老師,母公司借款1000萬歸還銀行貸款,當(dāng)時(shí)做的分錄是借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款 現(xiàn)在銀行貸款發(fā)放直接歸還母公司1000萬,我現(xiàn)在做的是借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,那我能不能再做一個(gè):借其他應(yīng)收款 貸:其他應(yīng)付款這樣夾賬一下
老師: 計(jì)提工資分錄: 借:管理費(fèi)用-工資5000 貸:其他應(yīng)收款-社保 400 其他應(yīng)收款-公積金 120 應(yīng)付職工薪酬-工資 4480 發(fā)放時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 4480 貸:銀行存款 4480 交納公積金,社保分錄: 借:管理費(fèi)用-社保、公積金 1000 其他應(yīng)收款-社保 400 其他應(yīng)收款-公積金 120 貸:銀行存款 1000+400+120=1520 我這樣子做分錄有問題么?
一次性收取半年房租,房租發(fā)票分月開出,分月入收入可以嗎
給單位開的發(fā)票,但是是個(gè)人付的錢,這個(gè)可以嗎
老師,買一送一,請問送的那個(gè)成本價(jià)是0還是?
研發(fā)人員的跟車試驗(yàn)差旅費(fèi)是計(jì)入研發(fā)的其他費(fèi)用 差旅費(fèi)還是裝備調(diào)試與試驗(yàn)費(fèi)用
為履行合同的時(shí)候發(fā)生的成本費(fèi)用,什么情況下總合同履約成本,什么情況下總合同資產(chǎn)?
我們單位員工離職,社保上個(gè)月沒斷,這個(gè)月繳納保險(xiǎn)后斷社保。核對工資發(fā)現(xiàn)這個(gè)人上個(gè)月沒有工資了。請問這個(gè)社保的費(fèi)用和個(gè)稅的錢,如果員工給公司,可以讓他繳費(fèi)到對公賬戶上嗎?要怎么做賬?
老師好,我7月底從上一家公司離職,7月的社保上家公司沒錢還沒申報(bào)繳納,但是他說會(huì)和我繳納,但是8月份新公司和我綁定了,這個(gè)會(huì)影響繳納8月的社保嗎?那7月的社保原公司還可以和我交嗎?
老師:您好!我們是律師事務(wù)所小規(guī)模納稅人。針對增值稅發(fā)票季度銷售額在300,000以內(nèi)免征增值稅是指專票和普票總金額,還是只指普票,專票的話一經(jīng)開出就得交稅?
老師好,差旅費(fèi)的補(bǔ)助做什么科目,需要提供發(fā)票嗎
支付的房租押金計(jì)入預(yù)付賬款可以嗎,必須計(jì)入其他應(yīng)收款嗎
付的1000是9-11月份購買的被子款,我們是人力資源公司,招聘員工,被子給員工,收員工的錢。預(yù)付賬款是資產(chǎn)類,預(yù)付賬款=應(yīng)收賬款嗎?以前老師說過,預(yù)付,預(yù)收少的,都不要用,要用應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款
同學(xué)你好這個(gè)你們賣給員工嗎?有賺錢嗎?
被子給代理,代理給員工,應(yīng)該掙錢,不掙錢,就不干這活了,是被子款
那這個(gè)計(jì)入庫存商品做其他業(yè)務(wù)收入吧
不對啊,我買其他公司的被子,我錢減少,借:應(yīng)收賬款–被子,貸:銀行存款,不是這樣嗎?等收到發(fā)票,在做其他業(yè)務(wù)收入,沖應(yīng)收賬款,不是嗎
我問了,主管,借:管理費(fèi)用–招聘費(fèi)200 應(yīng)付賬款–被子800貸:其他應(yīng)付款–被子1000 借:其他應(yīng)付款-被子1000貸:銀行存款1000
你們不是收員工的錢嗎?為啥這樣做呀 你購進(jìn)的時(shí)候最起碼是 借費(fèi)用科目或者庫存商品 貸銀行存款/應(yīng)付賬款 你收到的發(fā)票是你的成本或者費(fèi)用或者庫存商品 你開出去的才是收入