久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,請問,什么時候用,其他應(yīng)收款,和其他應(yīng)付款,摘要,我買被子廠,借:應(yīng)收賬款–被子還是其他應(yīng)收款被子1000貸:銀行存款1000,我看之前做賬是應(yīng)付賬款–被子余額800,如果我寫,借:應(yīng)付賬款–被子1000余額是–200貸:銀行存款1000,分錄:借:應(yīng)收賬款–被子200 應(yīng)付賬款–被子800貸:銀行存款1000?請問,寫哪個分錄?。?/h1>

2025-01-08 09:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-01-08 09:40

“其他應(yīng)收款” 和 “其他應(yīng)付款” 使用場景: 其他應(yīng)收款:員工借款、為員工墊付款、支付押金保證金等。 其他應(yīng)付款:收到押金保證金、暫收款項、應(yīng)付未付費用等。 購買被子廠賬務(wù)處理: 買被子廠不應(yīng)簡單用應(yīng)收賬款或其他應(yīng)收款,應(yīng)根據(jù)實際情況計入長期股權(quán)投資、固定資產(chǎn)等科目。 若之前應(yīng)付賬款 - 被子余額 800,現(xiàn)付 1000,正確分錄為借:應(yīng)付賬款 - 被子 800,預(yù)付賬款 - 被子 200,貸:銀行存款 1000,而所給的其他分錄均不正確,應(yīng)收賬款與該業(yè)務(wù)無關(guān)。

頭像
快賬用戶5758 追問 2025-01-08 09:45

付的1000是9-11月份購買的被子款,我們是人力資源公司,招聘員工,被子給員工,收員工的錢。預(yù)付賬款是資產(chǎn)類,預(yù)付賬款=應(yīng)收賬款嗎?以前老師說過,預(yù)付,預(yù)收少的,都不要用,要用應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款

頭像
齊紅老師 解答 2025-01-08 09:47

同學(xué)你好這個你們賣給員工嗎?有賺錢嗎?

頭像
快賬用戶5758 追問 2025-01-08 09:49

被子給代理,代理給員工,應(yīng)該掙錢,不掙錢,就不干這活了,是被子款

頭像
齊紅老師 解答 2025-01-08 09:51

那這個計入庫存商品做其他業(yè)務(wù)收入吧

頭像
快賬用戶5758 追問 2025-01-08 09:55

不對啊,我買其他公司的被子,我錢減少,借:應(yīng)收賬款–被子,貸:銀行存款,不是這樣嗎?等收到發(fā)票,在做其他業(yè)務(wù)收入,沖應(yīng)收賬款,不是嗎

頭像
快賬用戶5758 追問 2025-01-08 10:04

我問了,主管,借:管理費用–招聘費200 應(yīng)付賬款–被子800貸:其他應(yīng)付款–被子1000 借:其他應(yīng)付款-被子1000貸:銀行存款1000

頭像
齊紅老師 解答 2025-01-08 10:08

你們不是收員工的錢嗎?為啥這樣做呀 你購進(jìn)的時候最起碼是 借費用科目或者庫存商品 貸銀行存款/應(yīng)付賬款 你收到的發(fā)票是你的成本或者費用或者庫存商品 你開出去的才是收入

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會計問小程序
會計問小程序
×