你好,需要申報(bào) 按年申報(bào)在2024年1月份申報(bào)。
以前年度已經(jīng)做了實(shí)收資本,但是匯款時(shí)沒(méi)寫投資款,現(xiàn)在做驗(yàn)資報(bào)告,沒(méi)有投資款不行,所以股東重新打款過(guò)來(lái),問(wèn)重新收到這筆款賬務(wù)處理怎么做?可以直接實(shí)收資本轉(zhuǎn)其他應(yīng)付款嗎?在以前年度已經(jīng)申報(bào)的匯算清繳和工商年報(bào)會(huì)有什么影響嗎?
老師您好,在去年4月份,做錯(cuò)了一筆賬,把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到了資本公積,后來(lái)經(jīng)人指導(dǎo)說(shuō)這樣做不行,建議我調(diào)整過(guò)來(lái),如果我反結(jié)賬到去年那個(gè)日期調(diào)整這條分錄,會(huì)導(dǎo)致報(bào)到稅務(wù)局的報(bào)表不一致,還是我直接今年做個(gè)相反的分錄沖銷呢?哪種方法好?
老師去年2月份有比款老板填寫投資款69828但是實(shí)際是借款,我做的借款,后面到2022年一直掛在賬上我問(wèn)老板還給她不她說(shuō)不用了做投資款,那這個(gè)我是不是要沖借款做實(shí)收資本去?那這個(gè)實(shí)收資本確認(rèn)應(yīng)該屬于12月份確認(rèn)實(shí)收資本嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn),我上一年的所得稅匯算清繳是給會(huì)計(jì)師事務(wù)所做的,今年我要自己做,然后我看了事物所做的資產(chǎn)負(fù)債表,2022年其他應(yīng)付款有個(gè)期末負(fù)數(shù)金額,她直接把這個(gè)度數(shù)金額調(diào)到其他應(yīng)收款的期末余額去了,那我2023年資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款的年初余額需要跟2022年的年末余額一致嗎?
老師我咨詢一下,就我12月底把老板的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)成了實(shí)收資本,然后現(xiàn)在老板不同意,轉(zhuǎn)到實(shí)收資本里讓我轉(zhuǎn)出來(lái),我工商年報(bào)報(bào)了,然后再改的話會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呢?
你好老師,開(kāi)具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,要開(kāi)增值稅發(fā)票的話系統(tǒng)能自動(dòng)帶出這張發(fā)票的信息嗎?怎么判斷為是同一個(gè)銷售行為
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤(rùn)時(shí)才給有限公司分紅?
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤(rùn)時(shí)才給有限公司分紅?
你好老師,經(jīng)濟(jì)法中董事會(huì)過(guò)半數(shù)董事出席即可,為啥決議是全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)
你好老師,我公司是二手車經(jīng)銷企業(yè),開(kāi)具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,還需要開(kāi)具增值稅發(fā)票嗎?
賬上庫(kù)存虛高,怎么處理?
這道題的D是對(duì)的吧?老師課件上也是ABD
賬上有1700萬(wàn)的存貨,實(shí)物有6.700萬(wàn)左右,需要開(kāi)好多的發(fā)票出來(lái)呢
咨詢下:商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、化妝品、服裝、鞋帽(不包括勞保專用部分)等消費(fèi)品不得開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,只能開(kāi)具普通發(fā)票。電工絕緣鞋屬于勞動(dòng)保護(hù)用品,可以開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。這個(gè)為什么這么解釋,沒(méi)太看懂答案。
老師們好,我這邊有個(gè)有限合伙企業(yè),股東是公司合伙人和自然人合伙人,合伙企業(yè)的稅費(fèi)種認(rèn)定下來(lái),需要報(bào)個(gè)稅:經(jīng)營(yíng)所得和工資薪金所得,想問(wèn)下如何申報(bào)這兩個(gè)個(gè)稅
不用更正到當(dāng)年嗎
你好 你還能反結(jié)賬嗎
就是因?yàn)楫?dāng)年不好更正,他才做到了2023年,你如果更正2022年工商年報(bào),你的財(cái)務(wù)報(bào)表都受影響。
后面稅務(wù)局會(huì)不會(huì)要求我們更正到當(dāng)年然后交滯納金呀
一般情況是不會(huì)的
那比如他是上個(gè)月轉(zhuǎn)的,然后我們現(xiàn)在是報(bào)12月份的稅,印花稅我們是報(bào)在12月份還是1月份呢
按年申報(bào)的是次年1月15號(hào)之前申報(bào)。
我發(fā)現(xiàn)2022年轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的實(shí)收資本那個(gè)人不是我們的股東耶,然后轉(zhuǎn)款又備注了投資款了怎么搞
做不了投資款,只能是其他應(yīng)付款。
那我錢要不要轉(zhuǎn)回給他備注退回投資款,然后再轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)備注借款
需要的最好是這么做呀。他成為股東之后,打款到公司賬戶,備注投資款。