建筑異地施工需要異地預(yù)繳 其他的都是在企業(yè)所在地申報(bào) 是
老師我上個(gè)月有開(kāi)外徑證預(yù)繳了稅款,增值稅申報(bào)是不是就把預(yù)繳的增值稅填到主表的28行,但是上期加本期稅款有留抵,我填了之后表格就變成這樣了,老師幫我看下。謝謝
同一個(gè)工地有四本外經(jīng)證,分別預(yù)繳了增值稅和附加稅,是不是也要每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅
老師你好,工地是異地的做了跨區(qū)域備案,預(yù)繳是不是可以到下個(gè)月15號(hào)之前繳納稅,我想問(wèn)問(wèn)15號(hào)繳納的稅,1月申報(bào)增值稅的時(shí)候可以抵扣那個(gè)預(yù)繳稅嗎?
老師,建筑公司一般納稅人,現(xiàn)在申報(bào)3月份的稅費(fèi),公司在外地預(yù)繳了增值稅等稅費(fèi),3月份開(kāi)的票,預(yù)繳時(shí)間是4月10號(hào),請(qǐng)問(wèn)4月10號(hào)預(yù)繳的增值稅可以在申報(bào)3月份的稅款時(shí)抵減嗎?
我們是建筑公司,之前異地項(xiàng)目預(yù)繳有增值稅,這個(gè)月公司申報(bào)要交增值稅,但不是異地項(xiàng)目開(kāi)出的發(fā)票,是另外的項(xiàng)目開(kāi)出去的工程收入發(fā)票,那這個(gè)月申報(bào)的增值稅可以抵減之前異地項(xiàng)目預(yù)繳的增值稅嗎?還是只有異地項(xiàng)目要交增值稅時(shí)才可以抵減預(yù)繳的增值稅呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬(wàn)的庫(kù)存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動(dòng)屬于他們的主營(yíng)業(yè)務(wù),做活動(dòng)買的零食飲料日用品的專票可以拿來(lái)抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報(bào)個(gè)稅的嗎
最后一個(gè)選項(xiàng)為啥對(duì),
老師,你好!以圖一的經(jīng)營(yíng)范圍,圖二開(kāi)票開(kāi)哪個(gè)比較合適呢
您好!老師!請(qǐng)問(wèn)換電腦后,自然人電子稅務(wù)局扣繳端的數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
申報(bào)增值稅的時(shí)候 我除了可以抵扣預(yù)繳的稅款 別的就沒(méi)有的抵扣了吧
你好對(duì)的 是這么理解的