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老師增值稅留底抵減欠稅的會計(jì)分錄該怎么做?
老師,我司欠增值稅10萬元,滯納金600元,留底稅額有10萬元,我申請用留底稅額抵欠稅額,分錄該如何寫?
老師,請問留底抵欠繳的分錄是怎么做的?
老師,請問留底抵扣欠稅的分錄怎么做?
老師,請問本月申報(bào)11月的有留底進(jìn)項(xiàng)稅額,做了留底進(jìn)項(xiàng)抵扣今年1月份增值稅的欠稅和滯納金,這個(gè)怎么寫分錄???
老師,你好,我去銀行開立一般戶,銀行讓開具黨員戶,不然一般戶不給開,請問我們又用不上黨員戶,開通對我們公司有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
上游企業(yè)走逃,該筆業(yè)務(wù)本身沒有問題,目前進(jìn)項(xiàng)稅額已轉(zhuǎn)出,已補(bǔ)交以前年度所得稅,這個(gè)反饋怎么填?
老師,您好,個(gè)體戶老板的工資需要申報(bào)個(gè)稅嗎,還有每個(gè)月給這個(gè)老板發(fā)有工資的話,能計(jì)入工資薪金做費(fèi)用嗎 還有一個(gè)問題,我們的主要外包業(yè)務(wù),收到的主營業(yè)務(wù)收入主要是用來發(fā)員工工資的,那這個(gè)員工工資做管理費(fèi)用還是做主營業(yè)務(wù)成本呢
我們是烘干廠,收購濕稻谷然后烘干再銷售,不做其他處理,增值稅和所得稅都免嗎?
郭老師,一家企業(yè)年頭未分配利潤50萬,轉(zhuǎn)股一次,交了個(gè)稅,現(xiàn)在再轉(zhuǎn)股一次未分配利潤150萬,要扣掉之前交的50萬的利潤再算個(gè)稅嗎
您好6月份工資計(jì)提了,但是沒有發(fā)放,個(gè)稅申報(bào)了。這樣做對嗎?
你好老師,企業(yè)已經(jīng)三年沒有營業(yè)了,稅務(wù)申報(bào)個(gè)人所得稅,法人申報(bào)是零,這樣可以嗎?
老師,固定資產(chǎn)科目,25年期初余額是325萬,25年7月的科目余額表為啥還是325萬呀?我每個(gè)月都提折舊了呀???
老師,加油站購買3000元的電線電纜應(yīng)計(jì)入那個(gè)科目
你好,我就是想問下成本結(jié)轉(zhuǎn),其他的步驟都會,就是這塊不行,生產(chǎn)制造業(yè)公司,倉庫沒有領(lǐng)用單據(jù)入庫單啥的
?您好,這要分情況的, 1.增值稅欠稅稅額大于期末留抵稅額,按期末留抵稅額紅字: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(負(fù)) 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 (負(fù)) 2.若增值稅欠稅稅額小于期末留抵稅額,按增值稅欠稅稅額紅字: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) (負(fù)) 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 ?(負(fù)) 當(dāng)納稅人使用留抵稅額抵減增值稅欠稅時(shí),需要將這部分留抵稅額從“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目轉(zhuǎn)出,因?yàn)檫@部分稅額不再用于未來抵扣銷項(xiàng)稅額,而是用于抵減現(xiàn)有的增值稅欠稅