對的是的,看這個(gè)金額就是你抵扣過的。
老師 你好!請教下這道題。我公司買了一臺電腦,價(jià)值5500元。我想把固定資產(chǎn)一次性扣除。在填寫這張表格的時(shí)候,本年享受優(yōu)惠的資產(chǎn)原值填5500, 賬載折舊攤銷金額458.33元; 按照稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊攤銷金額5500元。 享受加速政策計(jì)算的折舊攤銷金額5500元嗎?我有點(diǎn)蒙 納稅調(diào)減金額是填多少?不知道怎么算 享受加速政策優(yōu)惠金額又怎么算? 老師拜托告知下我這個(gè)會計(jì)小白謝謝!
10月份申報(bào)可就1至9月符合條件的研發(fā)費(fèi)用享受100%加計(jì)扣除,需要你們公司提供2022年1至9月(9月可預(yù)計(jì)數(shù),其他月份實(shí)際核算數(shù))實(shí)際發(fā)生可加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)用核算數(shù)據(jù)。 下周一前:10月份征期預(yù)計(jì)享受科技型中小企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除新政金額,單位,元,按100%比例加計(jì)扣除。 老師 您能幫我看看這是什么意思嗎?這是稅務(wù)專管員剛發(fā)給我的 謝謝老師
@郭老師 老師 我們實(shí)際沒有研發(fā)項(xiàng)目 可是三季度申報(bào)所得稅的時(shí)候稅務(wù)通知說1-9月研發(fā)費(fèi)用可做100%加計(jì)扣除,我們就扣除了30多萬元 這30多萬元就是從每月申報(bào)工資的員工當(dāng)中選的6個(gè)人計(jì)算的 這個(gè)金額需要在賬上體現(xiàn)嗎? 因?yàn)槲覀兂晒ι暾埩丝萍夹椭行∑髽I(yè) 所以可以享受這個(gè)100%加計(jì)扣除
早上好老師,請問我的工資是6500元,我專項(xiàng)扣除有父母贍養(yǎng)費(fèi)老媽一千,我有一個(gè)兒子是我一個(gè)人管,我有房貸,每個(gè)月四千二,從我老公卡里扣款,實(shí)際是我倆共同承擔(dān),請問老師我個(gè)稅還需要繳納嗎?繳納多少?像我這樣,綜合所得是多少?請老師幫我算出綜合附加扣除項(xiàng)扣除數(shù)額合計(jì)是多少?我知道累計(jì)收入減免征額減綜合所得就是繳納的所得額,就是不知道一個(gè)雍合附加扣除項(xiàng)怎么算,請老師按我說的把我的綜合附加數(shù)合計(jì)給我說一下,我就明白了,謝謝!
老師您好,需要麻煩您幫我算一下需要補(bǔ)交多少企業(yè)所得稅稅額。 情況如下:專管員說我們2022年研發(fā)人員工資加計(jì)扣比例太高,我調(diào)出不符合的研發(fā)人員工資金額是156萬元。我們公司研發(fā)費(fèi)用享受的是100%加計(jì)扣除。2022年申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額顯示為128萬元。 那我調(diào)出的156萬元需要補(bǔ)交多少的稅款。能麻煩老師幫忙算一下嗎? 附件為2022年的企業(yè)所得稅年度申報(bào)表。
老師,一個(gè)商貿(mào)公司是不是可以投資一個(gè)餐飲管理有限公司???
老師,我們跟客戶簽訂了采購合同,但是因?yàn)榭蛻粼?,我們?shí)際發(fā)貨與合同不符,客戶打款是按實(shí)際發(fā)貨金額打款,當(dāng)時(shí)發(fā)票是按合同金額開具的,這樣我們應(yīng)該怎么處理比較合適
老師,現(xiàn)在公司注銷, 1、都是什么流程。 2、銀行,醫(yī)社保,工商,稅務(wù)。這些的先后順序是啥。 3、銀行的余額銷戶轉(zhuǎn)到哪里。 4、銷戶的時(shí)候,賬面有什么要注意的。
老師,現(xiàn)在公司注銷, 1、都是什么流程。 2、銀行,醫(yī)社保,工商,稅務(wù)。這些的先后順序是啥。 3、銀行的余額銷戶轉(zhuǎn)到哪里。 4、銷戶的時(shí)候,賬面有什么要注意的。
老師好,社保滯納金計(jì)入什么科目?
老師,發(fā)現(xiàn)去年有一筆會計(jì)分錄錯了,應(yīng)該借記應(yīng)收賬款-B,實(shí)際寫成了應(yīng)收賬款-A,現(xiàn)在怎么做處理
老師,我們是一般納稅人,銷售免稅鮮活蛋肉,供應(yīng)商把免稅發(fā)票開成了1%的普票,影不影響享受免稅政策,所得稅能正??鄢龁??
每筆支出都有手續(xù)費(fèi),但是銀行給我開票的時(shí)候是開在一起的,這個(gè)發(fā)票我應(yīng)該附在哪個(gè)憑證后面啊,還是支出的時(shí)候不做手續(xù)費(fèi),銀行發(fā)票來了再做。怎么做比較好
老師您好,我是糧油公司新入職會計(jì),我不太會開發(fā)票,不理解發(fā)票和銷售之間的這個(gè)邏輯 假如我公司賣給客戶10袋面粉,每袋79,那一共應(yīng)收是790,開發(fā)票的時(shí)候不管是專票還是普票都需要把含稅打開嗎?然后含稅金額輸入790,開發(fā)票出來以后稅自動就會算好,價(jià)稅合計(jì)一共是790對嗎?
老師 經(jīng)營杠桿系數(shù)為什么等于邊際貢獻(xiàn)除以息稅前利潤?
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