第一個借是主營業(yè)務成本,最后一個是繳納個稅,不是計提

你好老師 1.計提:借:管理費,貸:應付職工薪酬。發(fā)放:借:應付職工薪酬,貸:銀行存款,應交個稅。 2.計提:借:管理費,貸,應付職工薪酬,應交個稅。發(fā)放:借:應付職工薪酬,貸:銀行存款。繳稅:借:應交個稅,貸:銀行存款 這兩個哪個是正確的?
請問,工資的分錄 計提 借 管理費用 貸 應付職工薪酬 發(fā)放 借 應付職工薪酬 貸 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納個稅 借 應交稅費-個稅 貸 銀行存款 是這樣嗎
計提工資,借:管理費用工資6000 貸:應付職工薪酬5970,應交個稅30。支付,應付職工薪酬5970 銀行存款 借,應交個稅,貸,銀行存款 還是借:管理費用工資6000,貸,應付職工薪酬6000支付時應付職工薪酬6000 應交個稅30銀行存款5970
老師,做年終獎時 借:管理費用-工資140000 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬4200 貸:應交稅費-個稅 發(fā)放時 借:應付職工薪酬140000 貸:銀行存款135800 應付職工薪酬4200 這樣對嗎
老師,每月怎么計提工資社保 借銷售費用,管理費用-工資 貸應付職工薪酬-工資 發(fā)放時候 借應付職工薪酬-工資 貸其他應收款-社保(個人部分) 其他應收款-公積金(個人部分) 應交稅費-應交個人所得稅 銀行存款 繳納時候 借應交稅費-應交個人所得稅 其他應收款-社保(個人部分) 其他應收款-公積金(個人部分) 借應付職工薪酬- 貸銀行存款 繳納單位社保 借應付職工薪酬-社保 應付職工薪酬-公積金 貸銀行存款
費用發(fā)票開了可以不入賬不入費用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報關單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認為是會計上確認收入?
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個體戶查賬征收,一個月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風險,可以不做這個賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個還需要繳納豪車稅嗎
對于您向中國大陸消費者銷售的電子商務業(yè)務,您仍然需要一個大陸注冊的實體(無論是您自己的還是服務提供商的)來充當海關用途的IOR/EOR。海南自貿(mào)港不能履行這個角色,因為相對于中國大陸的關稅領土,它基本上被視為"離岸"。 有這方面的問題嗎?
雙抬頭報關單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細點
勞務公司,把人工費發(fā)放給班組長一人,由班組長代發(fā)給工人,帳怎么做呢?
這是工資還是勞務費呀?
是的,你上面寫了,就把主營業(yè)務收入改成主營業(yè)務成本就行。出委托書。